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資產(chǎn)清查工作總結(jié)

時間:2022-11-28 11:01:47 工作總結(jié)范文 我要投稿

資產(chǎn)清查工作總結(jié)

  高度重視此次全國性的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,組織實施了固定資產(chǎn)清查工作。以下就是小編整理的資產(chǎn)清查工作總結(jié),一起來看看吧!

 資產(chǎn)清查工作總結(jié)

  篇一:資產(chǎn)清查工作總結(jié)

  Xx國家稅務(wù)局認(rèn)真組織資產(chǎn)清查,確保國有資產(chǎn)完全完整,為進一步加強固定資產(chǎn)管理,落實相關(guān)管理制度,確保國有資產(chǎn)完全完整,xx國稅局于近期組織實施了固定資產(chǎn)清查工作。

  一是成立固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管局長任組長,稅源管理二科、辦公室、監(jiān)察室、信息中心為主要責(zé)任科室,由稅源管理二科、辦公室和相關(guān)資產(chǎn)使用單位共同組成清查小組,具體組織實施清查。

  二是優(yōu)化清查工作方法。按照固定資產(chǎn)歸屬單位劃分,由清查小組攜帶相關(guān)單位在賬固定資產(chǎn)明細表、資產(chǎn)清查盤點登記表、固定資產(chǎn)卡片薄等相關(guān)材料實地進行盤點清查。

  三是細化固定資產(chǎn)清查工作內(nèi)容。根據(jù)固定資產(chǎn)的類別、型號、規(guī)格等,本著“以賬查物,以物對賬,見物就點”的原則,按照帳帳核對、帳物核對、帳卡核對的方法逐單位逐物進行清查,保證做到不漏查、不留死角,對帳物不符、帳帳不符、帳卡不符、使用人與保管人不符的固定資產(chǎn)逐項如實登記。

  四是建立清查責(zé)任工作問責(zé)制。在清查工作中要實事求是,認(rèn)真細致的做好每一項工作,減少工作中的查錯,對已查實的固定資產(chǎn)由使用人、保管人、清查人員簽字確認(rèn)。并對查實不符的資產(chǎn),認(rèn)真查找原因,按規(guī)定予以正確處理。

  對清查工作中碰到的新問題、難題,召開專門會議研究解決,保證了清查工作的順利進行。

  此次資產(chǎn)清查工作歷時一個月,清查人員認(rèn)真負責(zé),累計清查全部六處辦公地點固定資產(chǎn),經(jīng)過此次清查盤盈共計椅子、沙發(fā)、微機桌、文件櫥等352件;盤虧62件,對盤盈盤虧的.固定資產(chǎn)將按照管理權(quán)限上報,并根據(jù)批復(fù)進行賬務(wù)處理。

  從此次清查情況看,我局固定資產(chǎn)管理工作總體情況良好,資產(chǎn)使用人員和管理人員權(quán)責(zé)明晰,管理制度落實比較到位。但此次清查發(fā)現(xiàn)了一些問題,由于固定資產(chǎn)管理人員更換頻繁,固定資產(chǎn)管理的信息傳遞不及時,固定資產(chǎn)購置、處置、變更后沒有及時在財務(wù)軟件中進行相關(guān)操作;部分國有資產(chǎn)處置收入上繳不及時。

  此次資產(chǎn)清查工作摸清了我單位固定資產(chǎn)的真實數(shù)據(jù),也為我局以后的固定資產(chǎn)管理工作,打好了良好的基礎(chǔ)。

 

  篇二:資產(chǎn)清查工作總結(jié)

  為貫徹落實xxx人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)國有資產(chǎn)清查處置工作方案的通知》(廣政辦發(fā)【20xx】104號)文件規(guī)定和要求,我單位20xx年8月28-30日開展了國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理自查工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)、確保國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理工作的順利開展。

  自開展專項調(diào)查清理工作以來,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。根據(jù)xxx人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)國有資產(chǎn)清查處置工作方案的通知》(廣政辦發(fā)【20xx】104號)文件要求,我院制訂了專項調(diào)查清理實施方案,按照方案要求,成立了以院長為組長,分管副院長為副組長,各科室負責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組;辦公室設(shè)在財務(wù)室,具體負責(zé)國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理工作;各科室負責(zé)人為小組成員,協(xié)助做好國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理工作。

  二、國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理工作的具體內(nèi)容及方法

  (一)清查的范圍及內(nèi)容:

  根據(jù)xxx人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)國有資產(chǎn)清查處置工作方案的通知》(廣政辦發(fā)【20xx】104號)文件規(guī)定,本次清查的主要內(nèi)容包括:辦公電腦、打印機、復(fù)印件、照 1

  相機、攝影機、電視機、電風(fēng)扇、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、書柜、茶幾、會議桌椅、飲水機等辦公設(shè)備和辦公用家具等財產(chǎn)物資的`處置情況。

  (二)資產(chǎn)清查的方法及步驟

  本次資產(chǎn)清查分四個階段進行,即:單位自查、匯總核實、整改提高、填表上報。

  1. 單位自查階段

  辦公室根據(jù) “國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理情況統(tǒng)計報表”的相關(guān)內(nèi)容和要求,對單位現(xiàn)有財產(chǎn)物資存量,逐一進行清查核對。

  2. 匯總、核實階段

  工作小組根據(jù)匯總后的自查表,逐項進行核實,然后與單位的賬面金額進行核對。

  3. 整改提高階段

  對有出入的,查找原因,按照有關(guān)規(guī)定進行處置,并在規(guī)定時間之內(nèi)整改。

  4. 填表、上報階段

  根據(jù)前階段清查出的明細底,重新進行賬務(wù)處理,填制《國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理統(tǒng)計報表》報送縣財政局。

  三、國有資產(chǎn)專項調(diào)查清理工作的結(jié)果

  此次清查做到了以物查賬、以賬對物,賬實相符,規(guī)范了單位資產(chǎn)處置行為,履行了資產(chǎn)處置審批程序,防止了資產(chǎn)流失及其他違規(guī)現(xiàn)象。

  四、存在的問題

  通過本次清查,使單位賬實相符、賬賬相符,但也存在一些問題。一是對固定資產(chǎn)管理不規(guī)范;二是科室之間物資轉(zhuǎn)移登記不規(guī)范,物資轉(zhuǎn)移未辦理移交手續(xù)。

  出現(xiàn)問題的主要原因:一是對國有資產(chǎn)管理的重視程度不夠;二是國有資產(chǎn)的日常管理不規(guī)范,科室之間物資移交使用未及時進行移交登記。

  五、整改措施

  針對存在的問題,我們將采取以下整改措施:

  1. 進一步加強對國有資產(chǎn)管理工作的管理力度,制定具體的資產(chǎn)管理制度,規(guī)范相關(guān)查報程序。對現(xiàn)有財產(chǎn)物資清查后的明細底報存檔,以便于日后備查。

  2.加強對國有資產(chǎn)的日常管理工作。定期檢查,做到每年年底全面清查一次,核對單位本年資產(chǎn)增減變動及盤盈、盤虧等情況。對變賣、報廢的資產(chǎn)及時進行處置,對新增資產(chǎn)尤其是捐贈資產(chǎn)及時入帳,防止國有資產(chǎn)的流失。

 

  篇三:資產(chǎn)清查工作總結(jié)

  根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策和省人民政府辦公廳、省教育廳有關(guān)文件精神,我校于201x年3月19日至5月22日對全校各學(xué)院、教學(xué)部、各單位截止201x年12月31日的各類資產(chǎn)(包括:教學(xué)、科研、行政管理、后勤服務(wù)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)占有和使用等)進行了全面清理核對登記,現(xiàn)已完成資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的主審所(貴州匯隆會計師事務(wù)所)對我校資產(chǎn)清查的專項審計,于5月22日按時向省教育廳和省清產(chǎn)辦公室報送了《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查報表》、《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查工作報告》、《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查專項審計報告》和有關(guān)材料。現(xiàn)將我校資產(chǎn)清查工作的有關(guān)情況匯報如下:

  一、具體實施情況

  學(xué)校高度重視此次全國性的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,專門下發(fā)了《貴州師范大學(xué)關(guān)于開展資產(chǎn)清查工作的通知》(校發(fā)[201x]1l號)文件,并成立了貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由伍鵬程校長任組長,分管國有資產(chǎn)管理工作的黃開烈副校長和分管計劃財務(wù)工作的劉肇軍副校長任副組長,成員為計財、國資、審計、監(jiān)察、人事、教務(wù)、圖書館、后勤、后勤集團、產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心等部門負責(zé)同志。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(簡稱“校清產(chǎn)辦”),設(shè)在國有資產(chǎn)管理處,由國資處處長任辦公室主任,計財處處長和國資處副處長任辦公室副主任。在校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)部署下,在各學(xué)院、教學(xué)部、各單位的積極支持配合下,“校清產(chǎn)辦”具體負責(zé)組織實施了我校資產(chǎn)清查的日常工作。經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)文件和資料,熟悉資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng),明確分工、責(zé)任到人,落實進度、實物盤點、賬務(wù)清理、信息卡片錄入、基礎(chǔ)和綜合賬表生成、系統(tǒng)軟盤數(shù)據(jù)平衡,最終形成資產(chǎn)清查報表,并予按時報送和接受省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的中介機構(gòu)—貴州匯隆會計師事務(wù)所對我校實施資產(chǎn)清查專項審計等環(huán)節(jié)的工作,克服了由于時間緊,任務(wù)重,工作量大,牽涉面廣的困難。特別是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,近五萬件資產(chǎn)的卡片信息點采集輸錄,組織專人加班加點進行。由于我校資產(chǎn)管理信息庫與這次全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng)不匹配,因此專門聘請了計算機專業(yè)方面的專家?guī)椭⒅笇?dǎo)數(shù)據(jù)庫的整理和調(diào)配,使清查工作得以順利進行,少走彎路。經(jīng)過大家的共同努力,順利地完成了此次清查工作任務(wù)。

  二、資產(chǎn)清查結(jié)果

  (一)清查出的資產(chǎn)損失情況

  1、流動資產(chǎn)

  通過對貨幣資金、往來款項的清查,需要申報資金掛賬損失金額為243,326,527.15元,具體構(gòu)成如下:

  (1)銀行存款32,844.46元,系校財務(wù)處1996年8月至2002年7月間與原校內(nèi)結(jié)算中心賬面差,校內(nèi)結(jié)算中心已于2002年7月31日撤銷,撤銷時原銀行賬戶余額與開戶行核對一致,并轉(zhuǎn)入校財務(wù)處,屬歷史遺留內(nèi)部單邊掛賬性質(zhì)。

  (2)預(yù)付賬款243,412,999.71元,系高校貸款資金修建房屋,購置教學(xué)設(shè)備及土地,因執(zhí)行的會計制度缺陷,未能將上述預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)支出,而項目已交付使用,暫估入固定資產(chǎn),屬虛列資產(chǎn),應(yīng)予報損。

  (3)其它應(yīng)收款165,482.98元,系原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的七筆呆賬,掛賬時間長達十多年,通過收集原始資料,詢問相關(guān)人員并寫出書面材料,初步認(rèn)定為支出掛賬。

  2、固定資產(chǎn)

  通過對全校50個部門(教學(xué)部門20個、教輔單位6個、職能部門21個、附屬機構(gòu)及其它部門共3個)的固定資產(chǎn)清查,涉及報廢報損儀器設(shè)備用品的有40個部門,報廢報損下賬的`儀器設(shè)備用品一共為2862臺(件),賬面原值6,303,676.84元。其中臺件數(shù)和價值由4個方面構(gòu)成:

  (1)原學(xué)校電機廠、無線電廠報廢報損的設(shè)備用品臺件數(shù)為85件,賬面原值227,033.35元,10年前兩廠撤銷關(guān)閉作報廢處置,殘值已入學(xué)校財務(wù),因具體手續(xù)材料不齊而未下賬,本次清查予以清賬。

  (2)已報教育廳、財政廳正式批復(fù)報廢報損設(shè)備用品臺件數(shù)為1004件,賬面原值2,265,533.40元,因沒有全部查清單臺件的設(shè)備號和具體使用保管責(zé)任人等而未下賬,本次清查落實后予以清賬。(詳見以下文件:201x年5月27日校字[201x]54、82號請示、201x年7月29日教育廳黔教[201x]108號函、201x年12月20日省財政廳黔財資[201x]81號批復(fù);201x年3 月 15日校字[ 201x ] 40號請示、201x年 8 月10? 日教育廳黔教[ 201x ] 51 號函、201x年10月11日省財政廳黔財資[201x]74 號批復(fù))。

  (3)退庫(單臺件輸入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)庫時輸錯、輸重的)設(shè)備用品臺件數(shù)為163臺件,賬面原值155,565.00元,本次予以更正。

  (4)被盜、毀損和待報廢的設(shè)備用品臺件數(shù)為1610臺件,賬面原值為3,655,545.09元,由學(xué)校成立固定資產(chǎn)毀損報廢技術(shù)鑒定小組,聘請實驗儀器設(shè)備專業(yè)方面的專家教授,對其進行專門的技術(shù)鑒定,出具相應(yīng)的技術(shù)鑒定材料,為此次資產(chǎn)清查減少(盤虧)部分,申請核銷提供依據(jù)支撐。

  (二)經(jīng)貴州匯隆會計師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)損益情況

  資金掛賬審計情況 金 額:元

  科目

  申報額

  審計額

  認(rèn)定原因及依據(jù)

  備注

  銀行存款

  32,844.46

  32,844.46

  內(nèi)部單掛賬。詳見報損材料。

  預(yù)付賬款

  243,128,199.71

  243,128,199.71

  未轉(zhuǎn)支出掛賬。詳見報損材料。

  其他應(yīng)收款

  165,482.98

  165,482.98

  支出掛賬。詳見報損材料。

  合計

  243,326,527.15

  243,326,527.15

  資產(chǎn)盤盈審計情況 金 額:元

  科目

  申報額

  審計額

  認(rèn)定原因及依據(jù)

  備注

  儀器設(shè)備

  3,251,619.73

  3,251,619.73

  以實盤為據(jù)

  合計

  3,251,619.73

  3,251,619.73

  資產(chǎn)盤虧審計情況 金 額:元

  科目

  申報額

  審計額

  認(rèn)定原因及依據(jù)

  備注

  被盜—儀器設(shè)備

  29,563.00

  29,563.00

  被盜。詳見報損材料

  報廢—儀器設(shè)備

  3,625,982.09

  3,625,982.09

  毀損。詳見報損材料

  合計

  3,655,545.09

  3,655,545.09

  (三)申報核銷損失的處理預(yù)案

  我校通過此次資產(chǎn)清查,一共清理出價值243,730,452.51元的資產(chǎn)待處理,根據(jù)實盤依據(jù)、報損材料、專門的技術(shù)鑒定和會計師事務(wù)所審核認(rèn)定,特申請予以核銷。

  三、工作取得的成效

  通過此次清查,較徹底地摸清了我校資產(chǎn)家底,規(guī)范了資產(chǎn)賬務(wù)管理,做到賬實相符,為進一步加強我校國有資產(chǎn)監(jiān)督管理奠定了基礎(chǔ),為我校國有資產(chǎn)管理信息數(shù)據(jù)庫提供更全面的初始信息,為更好地實施資產(chǎn)動態(tài)管理提供了信息支撐;通過清查,為建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理、實物管理與價值管理相結(jié)合的運行機制,為編制以后年度財務(wù)預(yù)算、加強資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序和推進分配制度改革創(chuàng)造了條件。

  四、存在的問題及改進措施

  我校一貫重視加強學(xué)校資產(chǎn)管理,根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要,x年就報批成立了學(xué)校國有資產(chǎn)管理處,是全省最早成立國有資產(chǎn)管理職能部門的高校之一;同時,我校十分注重資產(chǎn)管理制度建設(shè),制定了較為完善的資金管理和實物資產(chǎn)管理辦法,建立了有效的內(nèi)部控制運行機制,對資產(chǎn)管理一向嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。此次資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)出來的我校財務(wù)、資產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題是:教學(xué)科研管理、后勤生活服務(wù)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營開發(fā)三個部分使用的資產(chǎn),沒有做到統(tǒng)一進行核算和管理;資產(chǎn)總賬和分類分戶明細賬沒有做到定期往來對賬;資產(chǎn)保管使用、調(diào)劑移交和處理的制度不夠健全。在全面總結(jié)、認(rèn)真分析產(chǎn)生問題原因的基礎(chǔ)上,學(xué)校將采取切實有效的措施和辦法,進一步健全完善學(xué)校資產(chǎn)管理制度,并認(rèn)真組織實施,規(guī)范學(xué)校資產(chǎn)管理的程序,加強學(xué)校資產(chǎn)監(jiān)管,確保學(xué)校國有資產(chǎn)安全完整、有效使用。

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