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審計科室上半年工作總結

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審計科室2016上半年工作總結

  審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監(jiān)督活動。以下YJBYS小編為大家整理了審計科室2016上半年工作總結,歡迎閱讀!

審計科室2016上半年工作總結

  審計科室2016上半年工作總結一

  2016年上半年,市審計局認真貫徹十八屆三中、四中全會精神,緊緊圍繞市委市政府中心工作和社會關切,依法履行審計監(jiān)督職責。共安排審計項目87個,已開展項目48個,查出違規(guī)和管理不規(guī)范問題金額4.06億元,促進增收節(jié)支1.04億元,審減政府投資3.6億元,向紀檢監(jiān)察、司法機關移送案件線索5件,向有關部門移送處理事項14件。

  一、上半年工作情況

  (一)圍繞促進惠民政策落實,加強民生資金和項目審計。圍繞“三農”、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、文化、住房等方面,安排對保障性安居工程、養(yǎng)老服務業(yè)情況、農機補貼管理使用等審計項目(資金)21個,占審計項目總數(shù)的24%。同時,在其他審計項目中,全面關注影響民生和群眾切身利益的問題。審計中,重點關注三個方面:一是關注民生政策是否落實到位,是否實現(xiàn)政策目標,群眾是否受益;二是揭露、糾正民生資金項目管理中存在的問題,提高民生資金使用效益;三是對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究,提出審計建議,促進惠民政策落實。通過城鎮(zhèn)保障性安居工程審計,揭示了安居工程資金使用和籌集管理、保障性住房分配和使用等方面的問題,并依法進行了處理;通過養(yǎng)老服務業(yè)政策落實審計,揭示了個別區(qū)(市)未建立經濟困難老年人補貼制度、少數(shù)公寓建設項目未按期完工等問題,督促及時糾正,保障群眾權益;通過對54處農村規(guī)模化供水工程審計,問效政策落實和資金使用,關注工程建設和飲水安全,助推市辦實事“惠民生”,促進惠民政策落地生根。

  (二)圍繞健全完善政府預算管理,加強財政資金審計。對市級財政預算管理、地稅征管,以及14個市直單位預算執(zhí)行情況開展審計。在審計范圍上,運用信息化手段擴大審計覆蓋面。數(shù)據(jù)采集范圍首次涵蓋區(qū)市財政,涵蓋納入市級國庫集中支付的400多家一、二級預算單位,涵蓋部門單位的業(yè)務環(huán)節(jié)。在審計內容上,對財政部門重點關注政府性債務、財政資金的存量和增量,審查財政資金安排、分配、使用環(huán)節(jié)存在的問題。如,財政組織預算執(zhí)行審計重點關注部分區(qū)市的涉農補貼資金發(fā)放情況,揭示違規(guī)領取補貼等問題,促進及時糾正。同時,市級預算執(zhí)行審計牢牢盯住行政運行績效,重點關注違反中央八項規(guī)定、吃空餉、奢華浪費建設等問題,著力揭露和查處濫用職權、鋪張浪費和侵害群眾利益等問題。在審計對象上,延伸審計二、三級預算單位,并對一些重點稅源企業(yè)和使用財政資金相對集中的“非國有”單位加強延伸調查,挽回稅費收入。同時,積極回應人大關切,對市人大常委會的提議,專門安排科技資金專項調查,促使提高科技資金使用效益。

  (三)圍繞促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,加強政府投資項目審計。共安排審計政府投資項目36個,涉及項目概算總投資800多億元。一是對世園會、大沽河、青龍高速等重點建設項目開展跟蹤審計,項目概算總投資680億元,促進項目順利開展。二是對公路大中修等重點建設項目,以及跟蹤審計項目中符合結算條件的工程項目及時開展決(結)算審計,目前審減政府投資3.6億元,促進節(jié)省政府投資。三是充分運用政府投資審計監(jiān)督管理系統(tǒng),對重大投資建設項目實行遠程監(jiān)控和動態(tài)審計,發(fā)揮震懾作用。截至目前,已搭建數(shù)據(jù)分析模型102個,實現(xiàn)了工程結算遠程報審、概算結算比照印證的自動化作業(yè)模式,審計質量和效率顯著提高。

  (四)圍繞強化權力運行制約,加強領導干部經濟責任審計。共安排領導干部經濟責任審計項目19個,包括12個市直部門和7個市屬企業(yè),已開展14項。在全面審查領導干部經濟責任履行情況的基礎上,重點審查領導干部貫徹執(zhí)行經濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況,落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務院“約法三章”相關要求情況,把機構設置、編制使用、“三公”經費等作為重要內容納入審計范圍。在全省率先制定領導干部自然資源資產審計辦法,對審計對象、審計內容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定,為審計促進生態(tài)文明建設提供遵循。把去年對24個部門單位領導干部經濟責任審計中發(fā)現(xiàn)的8大類問題進行梳理歸納,向市委市政府專題匯報,市委市政府主要領導作出重要批示,促使有關單位整改問題27項,出臺有關制度9項。

  (五)圍繞促進穩(wěn)增長和經濟提質增效,加強政策執(zhí)行和績效審計。將績效審計內容拓展到政策、決策、運營、管理、風險等宏觀層面,提升績效審計成效。對穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實情況開展跟蹤審計,對亞行貸款水資源利用及濕地保護、基本養(yǎng)老保險基金、城市污水處理績效等15個項目開展專項審計(調查),并在其他審計項目中充分關注績效情況。今年重點對20個市直部門本級2014年度“三公”經費及會議費的管理使用情況進行審計調查,促進規(guī)范“三公”經費以及會議費支出,提高財政資金使用績效,推進反腐倡廉建設;通過對惠及4.2萬人次農戶的3.45億元農機補貼審計調查,摸清全市農機購置補貼實施狀況,反映了補貼政策實施效果及補貼資金管理使用效益,促進了農業(yè)機械化發(fā)展和惠農政策落實;通過對團島污水處理廠升級改造工程審計,助力打造海洋生態(tài)灣,促進改善膠州灣的水污染現(xiàn)狀,促進污水處理項目效果不理想、排放不達標等問題的解決;通過對建筑節(jié)能資金管理使用績效開展審計調查,促進可再生能源建筑、綠色建筑的應用推廣,服務美麗xxxx建設。

  (六)圍繞提高審計工作水平,加強宏觀服務和基礎建設。更加注重審計服務,向市委市政府提交專報和綜合性報告12篇,市領導批示11篇次。強化審計整改,對近3年來審計發(fā)現(xiàn)的未整改到位的133個問題向市政府匯報,多次進行協(xié)調和跟蹤督查,促使歷史遺留問題有效整改。與監(jiān)察機關建立信息共享和審計結論整改落實機制,確立了重要信息共享、強化整改問責、重大事項會商和聯(lián)合辦案、嚴格責任追究、定期報告等6項制度,為推進審計結論整改落實提供保障。加強審計公開,將去年市級預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改結果向社會進行公告,接受社會監(jiān)督,促進問題整改。推進審計技術革新,深入研究大數(shù)據(jù)分析方法,多項課題獲審計署或省審計廳立項;8篇計算機審計方法在全省評選中獲一等獎,被評為優(yōu)秀組織單位,在全省審計信息化綜合考核中獲得第一名。認真落實中央八項規(guī)定,重新梳理、修訂了局機關公務接待、公款消費、政府采購、公務用車等一系列規(guī)章制度,對有關標準做了具體規(guī)定,確保制度管用、有效、可行;舉辦三期《道德講堂》,推進思想道德建設,提升審計干部文明素養(yǎng)和廉潔意識;以“三嚴三實”專題教育和“雙學雙講”主題教育為契機,組織深層次學習研討、多層級談心談話,堅持邊學邊查邊改,促進養(yǎng)成從嚴、務實、創(chuàng)新的工作作風;全員簽訂廉政責任書,加大廉政回訪和廉政調研力度,促進依法審計、文明審計、廉潔審計。

  二、存在問題和下半年工作打算

  同時,我們也清醒地看到,工作中仍存在一些問題和不足:一是在審計為中心服務,尤其是在穩(wěn)增長、促“三創(chuàng)”方面,需要開拓思路、加大力度;二是民生審計、績效審計等領域的審計工作需要進一步深入;三是審計干部的素質和能力還不能完全符合新形勢的要求等。

  下一步,我們將認真學習貫徹十八屆三中、四中全會精神,將服務“四個全面”理念融入審計工作大局,按照市委市政府要求和群眾期待,堅持“質量立審、依法執(zhí)審、科技強審、人才興審、紀律護審”,強化審計監(jiān)督:一是認真履行審計監(jiān)督職責。按時全面完成審計項目計劃,加大問題查處和揭露力度,尤其在穩(wěn)增長、促“三創(chuàng)”、護民生方面加強審計服務。二是加大審計創(chuàng)新力度。在績效審計、計算機審計等方面繼續(xù)探索創(chuàng)新,提高審計效率,擴展審計廣度和深度。三是不斷加強審計隊伍建設。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,完善廉政防控體系,樹立依法審計、文明審計、廉潔審計的良好風氣。

  審計科室2016上半年工作總結二

  20xx年上半年,審計局在黨工委、管委會的正確領導下,緊緊圍繞園區(qū)功能定位和發(fā)展目標,服務服從于石化區(qū)發(fā)展大局,扎實開展審計項目,切實履行審計職責。

  一、及時制訂年度審計目標

  為保證審計項目有序開展,年初,在認真調研的基礎上,根據(jù)寧波石化開發(fā)區(qū)20xx年工作要點和基層設施項目計劃,制訂了五大類審計任務,其中包括6個重點跟蹤審計項目,207個大小項目預、結(決)審計。并根據(jù)職能目標按季進行自查,確保任務落實到位。

  二、認真組織開展管委會公務出支出公款消費審計

  按照省審計廳統(tǒng)一部署,對管委會機關和直屬單位20xx年公務支出、公款消費等情況開展專項審計,重點突出對“三公經費”、會議費、培訓費以及公務支出中的鋪張浪費等其他違規(guī)支出情況進行了審計,針對超標準接待、科目列支不規(guī)范、報銷審批手續(xù)不嚴格等問題,提出審計整改報告,要求及時進行整改,督促職能部門進一步完善相關制度。

  三、加強重點投資項目跟蹤審計

  對續(xù)建的華清環(huán)保污泥處置、后海塘管廊擴建及俞范片管廊加層、興建小區(qū)(D區(qū))安置工程、生態(tài)綠化景觀項目和新增的華清工業(yè)固廢填埋場、6萬噸/日工業(yè)水廠擴建工程六個重點項目進行跟蹤審計,結合每個工程的特點,制定了詳細的跟蹤審計方案。抓住招標文件、招標控制價、合同、資金使用等關鍵點進行審計、監(jiān)督,確保合法、合理,促進工程規(guī)范化管理及工程的順利開展。截止5月底發(fā)出11張審核意見單共217條。為推進華清固廢填埋場項目建設進度,滿足三通一平施工進場條件需要,要遷移填埋場內原鎮(zhèn)海區(qū)農業(yè)局設置的復耕區(qū)域臨時隔離土壩,通過多次踏勘現(xiàn)場及溝通,工程造價由原來的210萬元,經過仔細比對審核,審核造價為115萬元,再進行石化區(qū)價格談判小組競價談判,下浮8.5%,共節(jié)約投資約105萬元,核減率為50%。

  四、大力推進政府性投資項目審計

  (一)預算審計:完成了石化區(qū)主供水管及備用水管水下工程、躍進塘路(海祥路-海呈路)工程等12個項目招標控制價編制及審計,項目送審總造價 元,審定項目總造價9918萬元,核減1030萬元,核增188萬元,平均核減率 8.5%。;參加了石化區(qū)主供水管及備用水管水下工程、躍進塘路(海祥路-海呈路)工程等16個招標項目的招標文件討論,及時提出意見和建議。(二)竣工決(結)算審計;完成了灣塘片護塘河及直河2工程等43個項目的竣工決(結)算審計,造價4229萬元,核減374萬元,核減率 8.8%。

  五、組織開展直屬控股子公司財務收支情況審計

  完成對管委會下屬8家控股子公司20xx年年度財務收支審計。重點對內控制度建設、經營能力、內部管理、收益情況、費用開支、應收賬款、存量資產等方面進行監(jiān)督,針對企業(yè)存在的問題和經營管理的風險,及時提出審計建議26條,并督促各單位進行審計整改。5月份開始啟動瑞福特氣體儲運有限公司負責人經濟責任審計,及時制定審計方案及審計進點,爭取6月底前完成。

  六、加強對浦鎮(zhèn)的房屋拆遷安置資金審計

  完成匯源路以東拆遷一期改簽合同審核工作,審核合同48份金額3100萬元;完成匯源路以東一期安置房款結算審核工作,共審核結算金額6399.55萬元、安置房金額5769.48萬元完;完成匯源路以東2-4期及中小學周邊地塊拆過項目零星拆遷合同審核2710萬元,共審核支付拆遷補償款5337.52萬元,以上共核減拆遷資金12.69萬元。

  七、強化內部管理和干部隊伍建設

  加大業(yè)務培訓力度。按照“走出去,請進來”,“缺什么、學什么、補什么”的原則,積極參加了市內審協(xié)會舉辦的多期業(yè)務培訓。開展“三嚴三實”教育,著力提高審計人員思想覺悟和政治素養(yǎng)。結合園區(qū)實際,優(yōu)化審計流程,實行精細化管理、關鍵環(huán)節(jié)控制、項目限時完成承諾制等措施,不斷提高審計效率。

  審計科室2016上半年工作總結三

  今年以來,財審科圍繞省廳、市局財務工作會議和縣局年度工作會議精神,突出“保障有力、服務有為、管理有序、監(jiān)督有效”的財務工作主線,緊扣全年工作目標,奮力拼搏,較好的完成了各項既定的目標任務。

  一、上半年財審工作完成情況

  (一)狠抓基礎建設,努力打造優(yōu)良的國土資源財會團隊

  強化崗位職責,增強工作的責任性。根據(jù)國土資源片警式監(jiān)管和精細化管理的要求,進一步完善財會崗位職責,細化考核目標。努力做到財務工作“管理全覆蓋、責任全落實、過程全控制”。

  細化工作流程,增強工作的規(guī)范性。結合國土財務工作的特點,不斷地細化、完善工作流程,做到既方便對內對外業(yè)務辦理,又更加明確職責。

  加強制度建設,不斷完善國土資源財務管理制度體系。針對財務運行中的新情況,新問題,會同局監(jiān)察等部門共同分析財務收支執(zhí)行中存在的問題,研究探索進一步加強管理的措施。上半年,出臺了《關于嚴明財經紀律進一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》,對相關的財務管理工作提出了具體而明確的要求。

  重視檔案建設,切實完成了國土會計檔案的整理歸檔工作。上半年聘請專人對會計中心移交回來的國土系統(tǒng)XX年以來的會計檔案資料,按照檔案升級的新要求,重新整理歸檔。既實現(xiàn)了國土會計檔案的規(guī)范化,又保證了國土會計檔案資料的完整延續(xù)。

  積極爭先創(chuàng)優(yōu),財務管理工作獲得省市縣相關好評。今年來,我局先后獲得XX年度全省國土系統(tǒng)財務管理先進集體、XX-XX年度全縣會計統(tǒng)管工作先進單位等榮譽。

  (二)狠抓增收節(jié)支,努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經費的需求

  強化預算約束,認真執(zhí)行部門預算。今年1-月份,全系統(tǒng)實現(xiàn)非稅收入389萬元,完成年度任務的22%;全系統(tǒng)發(fā)生公用經費支出157.06萬元,占年度支出指標的41.2%(其中:國土局公用經費支出96.76萬元,占年度指標45.6%;國土所公用經費支出44.3萬元,占年度指標34.6%;儲備中心公用經費支出16萬元,占年度指標39%)。

  積極爭取落實專項工作經費。根據(jù)國土業(yè)務工作需要,積極協(xié)調落實專項經費250萬元,確保了城鎮(zhèn)地價動態(tài)監(jiān)測與基準地價更新、礦業(yè)權核查項目的如期實施和“二調”工作經費的按時支付。

  貫徹落實各級關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,對年度部門預算的各項指標進行進一步的細化和分解,采取切實措施,努力壓減業(yè)務招待費、公務用水電費、車輛運行費,爭取較上年有較大減少。

  (三)狠抓專項管理,努力實現(xiàn)國土專項資金的收支規(guī)范

  切實加強土地復墾整理開發(fā)專項資金的管理。上半年,協(xié)調并配合審計單位完成了新店、馬塘土地整理項目的決算審計工作;實施了對曹埠、兵房、洋口省以上項目的竣工審計。

  主動配合做好儲備專項融資工作,取得了階段性成果。今年上半年以來,面對政府土地儲備項目對資金需求的擴大和金融信貸控管的不利因素,積極與相關金融機構溝通協(xié)調,一方面積極籌措資金及時歸還到期貸款1.48億元,一方面積極爭取新批貸款,上半年已經獲批貸款1.88億元。有力支持了退城進區(qū)項目的順利推進。

  (四)加強內審監(jiān)督,確保國土財務運行安全有序

  全力做好審計署上海特派辦對我縣土地專項資金審計協(xié)調配合工作。國土局內部各部門以及財政、審計等單位密切配合,整體聯(lián)動。財審科又是這次專項審計的牽頭協(xié)調部門。一是深入細致的完成了土地出讓金和土地復墾整理開發(fā)資金的前期自查準備工作。二是審計單位進點后,認真履行上下聯(lián)絡職責,及時傳遞信息,協(xié)調項目鎮(zhèn)按照專項審計的要求做好全面的配合工作。

  完成年度資產年檢清查工作。摸清了全系統(tǒng)所有資產的分布現(xiàn)狀和使用保管情況,進一步落實責任,從而真正確保國有資產的安全完整。

  積極行動,認真開展“小金庫”專項治理工作。根據(jù)縣政府對專項治理工作部署,國土系統(tǒng)領導重視、組織到位,整體聯(lián)動、工作到位,嚴明紀律、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。

  上半年財審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:

  一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大。隨著國土系統(tǒng)收費收入來源的逐漸減少,人員經費剛性支出的逐年增加,收支矛盾越來越突出。這就要求一方面積極尋求和擴大國土事業(yè)經費供給的新渠道,另一方面,要切實大力壓縮一般性公用經費開支,真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面,充分利用先進的網絡設施積極推行無紙化辦公,努力減少辦公耗材浪費。第三、公務接待要認真履行申請、審批程序,嚴格控制公務接待的次數(shù)、標準、規(guī)模,進一步細化完善國土系統(tǒng)公務接待管理細則,并真正執(zhí)行到位。

  二是系統(tǒng)財務人員的業(yè)務素質和能力有待進一步提高。現(xiàn)在的財務工作不是簡單的收收支支、記帳算帳的財務,而是分析、研究、預測的財務。這就對財務人員提出了更高的要求,目前,國土財會隊伍還不能完全適應這一新要求。因此一方面要加強對現(xiàn)職財會人員的再教育,不斷提升工作能力;另一方面適時招錄專業(yè)素質高、業(yè)務能力強的財會人員進一步充實和加強國土資源財會隊伍。

  二、下半年的工作思路

  下半年,財審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標不放松,自我加壓,負重拼搏,努力再創(chuàng)新業(yè)績。

  (一)進一步夯實財務工作基礎,在精細管理上出實效。一是年底前完成系統(tǒng)內各單位往來性資金的清理工作,并實行往來資金年度清理工作制度,努力抓資金出實效。二是與局相關等部門共同研究細化內部管理制度,學習借鑒人家先進的做法,努力使國土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實處。三是著眼于財會人員自身素質的提高,按年初計劃對所屬單位兼職財會人員進行必要的法律法規(guī)和業(yè)務培訓。

  (二)狠抓預算管理,在經費保障上求突破。一是及早調研(2016保險業(yè)務員年終工作總結),為編制XX年度部門預算做好充分的準備工作;二是加強預算執(zhí)行情況的分析,在上半年月報告季分析的基礎上,下半年要著力做好預測、分析、預警工作,增強預算執(zhí)行的前瞻性、可控性。三是努力提高國土專項業(yè)務工作經費的保障力度。確保已經開始實施項目的資金按時支付,即將實施的項目不因經費落實原因而影響工作的開展。

  (三)加強過程監(jiān)控,在依法理財上再提高。一是與局相關部門共同對部分國土所原有經營實體進行徹底的清理,撤消銀行帳戶,合法處置相關資金。二是根據(jù)國家審計署上海特派辦專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求,對我們現(xiàn)行的復墾專項資金管理辦法進行深入的分析,查找工作中的盲點和薄弱環(huán)節(jié),切實加以完善。三是充分發(fā)揮內審職能,與局監(jiān)察部門配合加大對系統(tǒng)內增收節(jié)支和財務制度執(zhí)行情況的內審監(jiān)督,努力實現(xiàn)國土資金安全、規(guī)范、高效運行的目標。

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