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內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)

時間:2023-01-25 10:15:20 工作總結(jié)范文 我要投稿
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內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)范文

  忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了,回顧堅強走過的這段時間,取得的成績實則來之不易,是時候認真地做好工作總結(jié)了。那么你有了解過工作總結(jié)嗎?以下是小編為大家整理的內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)范文

  內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)1

  從20xx年初,公路煤炭銷售體制改革后,壽陽公司通過近幾年的積極探索,大膽嘗試,在不斷總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,逐步完善了公路煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)各類流程制度。具體到各個環(huán)節(jié)上:在采購和銷售環(huán)節(jié),相關(guān)部門和人員必須嚴格執(zhí)行公司制定的業(yè)務(wù)流程,并簽訂由專業(yè)法律顧問把關(guān)審核的合同。采購合同或銷售合同中,從煤質(zhì)、價格、交(提)貨方式、驗收標準及方法、結(jié)算方式及結(jié)算期限、解決合同糾紛的方式、違約責任追究及客戶資信等事項進行了約定。

  20xx年,在認真貫徹落實上級公司、壽陽公司關(guān)于三道風險防控體系的文件精神上,市場部積極開展了各項細致有效的工作。全體干部職工建言獻策,結(jié)合實際情況整理歸納并形成了直觀的涵蓋購銷倉儲物流等所有節(jié)點的流程圖。按照流程圖一一對應(yīng),找到風險點,并進行改正,確保每一個重要環(huán)節(jié)都有責任人,否則,很難落實具體哪一個人,更難落實到客戶。因此,我們進一步深化了內(nèi)控體制建設(shè):

  1、完善內(nèi)部崗位體系,把各項業(yè)務(wù)進行細致的過程與責權(quán)劃分。通過崗位細化與分離,使各個崗位的職、責、權(quán)得以明確與落實,法務(wù)部負責核查每筆業(yè)務(wù)的正確性、完整性以及真實性,同時查找其中的違規(guī)、差錯。

  2、為了最大限度滿足客戶的需求,適應(yīng)市場競爭形勢,業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與擴展是發(fā)展的必經(jīng)之路。為了最大限度避免由此所帶來的風險因素,在進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與擴展的時候,還要配套性的健全、完善風險管控制度以及補救制度,以彌補在創(chuàng)新之初因操作不規(guī)范帶來風險。

  3、強化對客戶的分析力度,對貿(mào)易行為進行規(guī)范。通過與客戶的一般接觸和公共資料中,我們很容易獲得客戶的.表面特征、市場狀況、經(jīng)營管理狀況等外在的客觀情況,同時,我們強化了格外關(guān)注客戶財務(wù)數(shù)據(jù)準確性的意識。

  4、合理調(diào)配內(nèi)部資源,提高內(nèi)部控制系統(tǒng)的預警、識別、度量、控制水平和對各種風險管理的抵御能力;進一步整合內(nèi)部控制體系,利用信息管理系統(tǒng),整合業(yè)務(wù)和信息流程,使整個內(nèi)部控制系統(tǒng)的信息得到共享,逐步實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)信息一次性處理和實時共享,提高財務(wù)判斷能力;建立嚴密完整的分級授權(quán)體系,對不同重要程度的業(yè)務(wù)進行不同層次的業(yè)務(wù)授權(quán)。

  5、認真組織學習各項規(guī)章制度,管理辦法、操作流程,堅決杜絕以習慣代替制度,以感情代替規(guī)章,以信任代替紀律的陋習,嚴格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),不斷強化風險防范意識,從經(jīng)營理念、全面風險控制、職業(yè)道德和行為習慣上培育良好的風險控制文化,形成一種風險控制人人有責的內(nèi)控氛圍。

  內(nèi)控體系建設(shè)工作總結(jié)2

  一、完善內(nèi)控主體建設(shè)

  建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化,使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處,使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求,理解和掌握內(nèi)控要點,及時發(fā)現(xiàn)問題和風險,把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

  完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗,積極運用現(xiàn)代科技手段,逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風險的'監(jiān)控、評價和預警系統(tǒng)。重視貸款風險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風險提示,重視早期預警,認真執(zhí)行風險提示制度。樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的。同時,重視安全性和流動性,在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時,更重視風險防范和內(nèi)控建設(shè)。

  建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng),為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制,及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

  重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制,解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理,實行內(nèi)控問責制,促使其轉(zhuǎn)變觀念,發(fā)揮模范帶頭作用。

  二、強化內(nèi)控責任落實

  加強組織領(lǐng)導。建立內(nèi)控組織機構(gòu),成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導小組,明確職責和目標,形成由行長負責抓、分管領(lǐng)導具體抓、部門配合抓,層層抓落實的組織架構(gòu),負責全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè),切實加強組織領(lǐng)導,扎實采取有效措施,為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。

  建立例會制度。全行要加強學習,熟練掌握各項規(guī)章制度,做到有章可循,定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識,大事敲鐘,小事敲鼓,沒事敲木魚,做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓,未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設(shè),不斷完善內(nèi)控管理制度,各部門要充分發(fā)揮指導、監(jiān)督作用。

  強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責”、發(fā)揮再監(jiān)管作用,要強化授權(quán)管理,認真履行崗位職責,確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案,堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合,確保監(jiān)管檢查到位,不走過場,不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管,使監(jiān)管真正落到實處,不斷提升有效監(jiān)管水平。落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中,要注重對風險點的防范,全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露,防范勝于補牢,責任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處,組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢查力度,做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。

  具體做到以下幾點:

  一是指定專門專人負責各項規(guī)章制度的具體落實、實施;

  二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹。

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