国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

小金庫自查自糾總結報告

時間:2024-03-19 17:21:23 自查報告 我要投稿

小金庫自查自糾總結報告(通用10篇)

  一轉眼,時光飛逝如電,工作已經告一段落,回眸過去這段時間的工作,有驚喜,也有不足,讓我們一起認真地寫一份自查報告吧。那么一份詳細的自查報告要怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的小金庫自查自糾總結報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

小金庫自查自糾總結報告(通用10篇)

  小金庫自查自糾總結報告 1

  根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發(fā)〔20xx〕22號文件《關于開展省屬企業(yè)“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經結束,現報告如下:

  一、提高認識,加強宣傳

  為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面?zhèn)鬟_學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  二、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長,集團公司相關處室負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導組,并在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  三、協(xié)同配合,全面自查

  為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業(yè),認真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

  四、自查自糾的范圍和內容

  首先明確了專項治理范圍,以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內容,違反法律法規(guī)及有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的`資產,均屬于“小金庫”!靶〗饚臁钡闹饕憩F形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉移資產形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

  五、取得效果

  通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。使用的票據由財務部門統(tǒng)一管理,各類票據均由財務部門統(tǒng)一到有關部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現金管理嚴格按照現金管理的有關規(guī)定。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數進行重點檢查,進一步嚴肅財經紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

  小金庫自查自糾總結報告 2

  為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的.通知》(xx辦文【20xx】17號)文件精神,從20xx年x月x日開始,團區(qū)委開展清理"小金庫"工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號文件要求,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關干部會議并傳達相關要求。認真開展清理"小金庫"工作,成立了由xx為組長、副書記xx為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F將有關工作情況報告如下:

  一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xxxx辦文【20xx】17號)的要求,通過深入自查,我委財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。

  二、自團區(qū)委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  三、我委使用的票據有:行政事業(yè)性收費專用收據,票據由團區(qū)委辦公室財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我委按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,xxx委認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。

  小金庫自查自糾總結報告 3

  根據《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了"小金庫"專項治理工作,未存在私設小金庫現象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經法規(guī)和有關制度的意識,現將自查自糾情況總結如下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經理為組長的`"小金庫"專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉和〈中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

  三、認真開展自查自糾工作

  我部按照《中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照"小金庫"的表現形式,在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。

  通過"小金庫"自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕"小金庫"現象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。

  小金庫自查自糾總結報告 4

  按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,xxx社區(qū)認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任xx為組長、財務科長xx為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

  一、x月x日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發(fā)x號文件的要求,積極開展“小金庫”專項治理工作,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

  二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的`“小金庫”。

  三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我社區(qū)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查自糾總結報告 5

  根據市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(fā)(20xx)28號)文件精神,我局認真開展“小金庫”問題專項清查工作,現將自查自糾情況總結報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保“小金庫”問題專項清查工作的順利進行,成立了由局紀委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領導小組,具體工作由局財務人員負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  接到市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(fā)(20xx)28號)的通知后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項專項清查工作的重大意義,要認真對待“小金庫”問題專項清查工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求局機關和局屬單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的'問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

 。ㄒ唬┪揖重攧展芾砭凑諊矣嘘P財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入局財政統(tǒng)一核算,實行收支兩條線,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

 。ǘ﹪栏癜凑肇攧展芾碇贫扔嘘P規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

 。ㄈ┌凑肇斦袑徍、集中支付、集中記賬要求,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。

 。ㄋ模┰谡J真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統(tǒng)計表、自查自糾承諾書和保證書。

  通過自查,我局及下屬單位未發(fā)現“小金庫”和各類違規(guī)違紀現象,并進一步嚴肅財經紀律,加強財經法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

  小金庫自查自糾總結報告 6

  按照市紀委的要求,我局結合工作實際,迅速行動,周密部署,強化措施,狠抓落實,取得了一定的工作成效,F將有關情況報告如下:

  一、高度重視,加強工作領導

  為確保厲行節(jié)約工作扎實有效開展,成立了以局長任組長、機關黨委書記為副組長、各科室負責人為成員的落實厲行節(jié)約、貫徹八項規(guī)定工作領導小組,領導小組下設辦公室,具體負責落實厲行節(jié)約日常工作。制定了工作方案,明確了責任分工、牽頭科室職能職責、任務指標分解等工作措施。形成了一級抓一級,層層抓落實的貫徹落實厲行節(jié)約以及八項規(guī)定的工作機制。局黨組要求局領導班子帶頭執(zhí)行上級有關規(guī)定,給干部職工做出表率。

  二、廣泛動員,強化認識

  充分利用機關全體干部職工及下屬事業(yè)單位干部職工大會,加深全局干部職工對上級文件精神的理解,增強貫徹落實厲行節(jié)約八項規(guī)定的責任感、緊迫感,提高貫徹落實上級有關要求的自覺性。要求民政系統(tǒng)干部職工要統(tǒng)一思想、提高認識,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風,從每一項工作做起,從每一個細節(jié)入手,堅持少花錢、多辦事,切實把厲行節(jié)約反對鋪張浪費工作落到實處。

  三、細化指標,落實責任

  (一)嚴格控制一般性費用支出

  一是節(jié)約使用辦公用品。凡屬于政府采購目錄內的物品,必須經局黨組集體研究后按市政府采購的相關程序和要求執(zhí)行。購買日常辦公用品時,本著厲行節(jié)約的原則,盡力壓縮辦公用品、耗材支出。積極推廣無紙化辦公,打印和復印用紙及打印的一次性討論稿等能雙面使用的要回收使用。正確操作和精心維護辦公設備,延長使用壽命,節(jié)省辦公耗材。

  二是節(jié)約用電、用水。盡量減少計算機、打印機、復印機等辦公設備的待機電耗。堅持安全用電、規(guī)范用電,不使用與工作無關的電器設備。下班前要必須關閉辦公設備電源,養(yǎng)成隨手關燈習慣。節(jié)約用水,不要出現長流水和跑冒滴漏現象。

  (二)嚴格控制公務接待費用支出

  一是嚴格公務接待管理。本著熱情、周到、節(jié)約的原則,認真做好本局接待工作,牢固樹立民政局良好的對外形象。嚴格控制公務接待標準,根據新要求修改民政局公務接待制度。上級部門來我局調研和檢查的公務接待活動,一切從簡,原則上在機關食堂安排工作餐,工作餐不提供酒水,堅決杜絕鋪張浪費。召開各類會議,原則上不掛會標,一律不擺鮮花水果,會議力求精簡高效。

  二是堅決杜絕紀念品饋贈及春節(jié)期間聯誼聯歡活動。公務接待中不饋贈紀念品,20XX年春節(jié)至20XX年5月期間做到厲行節(jié)約,沒安排單位內部以及與外單位之間的聯誼聯歡活動,沒向上級部門饋贈禮品,以務實之風抓好本質工作。切實做好了城鄉(xiāng)困難群眾溫暖過冬,幸福過年等慰問活動,努力為困難群眾辦好每一件實事。

  三是嚴格管理各類因公差旅費支出。嚴格執(zhí)行中央、省、成都市和我市市委市政府和市紀委的有關規(guī)定,管理各類因公差旅費支出。

  四是深入開展內部審計工作。為了加強民政系統(tǒng)資金管理,完善內部監(jiān)督機制,促進廉政建設,防止違規(guī)違紀現象發(fā)生,局機關成立了內部審計小組。內部審計小組定期不定期對局機關和直屬事業(yè)單位的財務收、支情況進行內部審計,進一步規(guī)范了財務行為,嚴肅了財經紀律。

  (三)嚴格控制公務用車費用支出

  嚴格執(zhí)行公務用車編制管理規(guī)定和配備使用標準,認真落實公務車輛三定點(定點保險、定點加油、定點維修)和辦公室統(tǒng)一管理、調派使用制度,降低車輛運行成本。不同科室需外出辦事時,盡可能集中同線路外出辦公人員一同外出。

  四、強化措施,注重實效

  (一)強化管理,措施得力。一是在辦公區(qū)域公共場所安裝節(jié)能燈。二是加強電腦耗材的使用管理。各科室盡量采用無紙化辦公,打印機復印機曬鼓灌墨粉等方法,既節(jié)約了購買耗材費用,又達到環(huán)保的目的'。三是加強辦公成本的控制。堅持辦公文具以舊換新,內部文件正反面用紙等。四是加強設施設備的保養(yǎng)和維護。堅持修舊利廢,計劃維修保養(yǎng),合理降低設施設備維修費和材料費。五是抓好節(jié)約水、電、氣的管理。把節(jié)約用水用電要求寫進崗位責任制,對用水用電設備進行專人管理,真正做到無長流水、長明燈現象。六是加強資源消耗計量和監(jiān)測管理。定期開展資源消耗自查工作,匯總分析資源利用狀況,查找存在問題,提出整改意見,落實整改措施,充分挖掘節(jié)約潛力。

  (二)嚴格標準,加強督促。為避免厲行節(jié)約工作走過場、留死角,在各直屬事業(yè)單位開展公務開支情況自查自糾的基礎上。由局紀檢監(jiān)察室牽頭,與辦公室、財務科組成檢查組,對全局全局4個直屬單位今年14月經費支出、車輛購置及公務接待、會議費、差旅費、一般性費用支出、酒水、用油等情況進行了全面檢查。為把厲行節(jié)約各項規(guī)定落實到位,將國內公務考察列入了厲行節(jié)約控制范圍,實行兩個嚴禁,嚴禁沒有明確目的及實質內容的公務考察活動,嚴禁以招商引資、開會、考察、培訓等名義變相公費旅游。

  五、存在的問題

  我們在貫徹落實厲行節(jié)約八項要求方面做了大量的工作,取得了一定的成效,但與上級要求,仍存在一些問題和不足:一是部分干部職工節(jié)約意識還不夠強,自覺性還不夠高;二是全局厲行節(jié)約的工作機制還有待進一步完善。

  在今后的工作中,我們將針對存在的問題和不足,嚴格按照上級的要求,采取切實有效的措施,建立厲行節(jié)約八項要求的長效機制,為建設國際旅游城市做出積極的貢獻。

  小金庫自查自糾總結報告 7

  按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理“小金庫”工作,成立了清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

  “小金庫”主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以xx等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  一、單位自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署。我單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。

  (二)統(tǒng)一思想,認清此項工作的重大意義。治理“小金庫”是貫徹落實科學發(fā)展觀,加強黨的建設的重要舉措;是維護財經秩序,保増長、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要;是實現從源頭上懲治和預防,加強作風建設的必然要求。

  (三)自查自糾。我單位按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,于6月18日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送教育局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

  二、自查自糾的'做法

  (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

  (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、xx箱,注意發(fā)揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

  三、自查自糾的結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。

  (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照財政集中支付要求,我單位的現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  (五)按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對2007年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治xx的力度,力爭做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。

  小金庫自查自糾總結報告 8

  為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發(fā)深入治理 “小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的'清理工作進行了嚴格的自查,F將自查情況報告如下:

  一、學校成立了自查工作領導小組

  領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。

  二、學習文件,布置自查任務。

  20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:

  1、學;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

  2、學;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、學;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、學;虬嗉売袩o經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、學;虬嗉売袩o虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  小金庫自查自糾總結報告 9

  治理小金庫是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立 小金庫專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

  學校小金庫專項治理工作領導小組名單:

  組長:....

  副組長:....

  成員:....

  舉報電話:....

  三、明確要求,重點治理

  根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項小金庫資金的.收支數額,以及20xx年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

  按照治理范圍要求,重點圍繞治理內容中的七項表現開展自查活動,對2006年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查自糾總結報告 10

  按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  “小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

  我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的.七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

  3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

  雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

【小金庫自查自糾總結報告】相關文章:

小金庫自查自糾總結報告(精選7篇)10-01

小金庫自查自糾的總結報告(通用12篇)07-05

小金庫自查自糾報告03-30

小金庫專項自查自糾報告01-04

單位小金庫自查自糾報告01-07

醫(yī)院小金庫自查自糾報告09-23

小金庫自查自糾工作總結03-14

醫(yī)院小金庫自查自糾報告(3篇)04-15

事業(yè)單位小金庫自查自糾報告03-26