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案件防控工作自查自評報告

時間:2021-01-26 14:58:03 自查報告 我要投稿

案件防控工作自查自評報告范文

  銀監(jiān)分局:

案件防控工作自查自評報告范文

  根據(jù)銀監(jiān)局、省聯(lián)社和市農(nóng)信辦關(guān)于案件防控工作的文件精神和要求,****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社在2013年度案件防控工作中,加強學(xué)習,強化培訓(xùn),提高隊伍建設(shè)管理水平;突出重點,加大案件風險排查力度,加強內(nèi)控執(zhí)行力的檢查;加強管理,提高內(nèi)部管控工作能力。為強化對潛在案件風險進行全面、持續(xù)的排查清理工作,及時發(fā)現(xiàn)和消除風險隱患,杜絕各類案件的發(fā)生,實現(xiàn)了依法治社、合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范管理和案件防控的目標,F(xiàn)將2013年案件防控工作自評報告如下:

  一、案件防控工作組織情況。

  縣聯(lián)社黨委十分重視案件防控工作,成立案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。聯(lián)社黨委書記、理事長組長,聯(lián)社黨委副書記、任常務(wù)副組長,聯(lián)社黨委委員、監(jiān)事長副主任聯(lián)社各科室和基層信用社負責人任成員, 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點設(shè)在聯(lián)社紀檢監(jiān)察室。辦公室主任由任,直接抓案件防控工作,紀檢監(jiān)察室重點抓案件防控工作。聯(lián)社黨委、領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室多次召開會議專門研究、制定方案和措施,下發(fā)了文件,并召開會議安排部署,尤其是在年初工作會議上,聯(lián)社黨委書記、理事行了強調(diào)要求:一要學(xué)習文件,提高認識;二要從源頭抓,做好預(yù)防;三要按照規(guī)定,處理業(yè)務(wù)。信用社從業(yè)人員,都要在本職崗位上,按制度規(guī)定辦事,按照操作規(guī)程處理業(yè)務(wù),做到規(guī)范化管理,做到細化管理,預(yù)防案件的發(fā)生。

  二、案件防控工作質(zhì)量情況。

  一是加強預(yù)防教育工作,規(guī)范員工的思想行為。以開展以德治社,樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀,不斷增強員工事業(yè)心和責任感,樹立按章辦事,達到認真履行崗位職責,從而起到風險預(yù)防的作用;二是堅持以人為本,注重實際效果。實行人事制度陽光化,努力打造一支政治強、作風正、遵紀守法、勇于創(chuàng)新、善于學(xué)習、業(yè)務(wù)精良、勤勉廉潔的.高素質(zhì)管理團隊。堅持全縣信用社案件專項治理大檢查與其他有針對性的檢查相結(jié)合,提高檢查工作的有效性,建立“懲治、教育、監(jiān)督、防范”為一體的案件防控機制,做到用制度管人、管事,用流程規(guī)范操作,用流程控制風險,用流程明晰責任,切實增強制度流程的科學(xué)性、針對性和有效性,努力構(gòu)建崗位自我約束、業(yè)務(wù)流程制約、內(nèi)部審計稽核、業(yè)務(wù)條線監(jiān)督,技術(shù)手段防范的“五道防線”。取得了較好成效。目前,****聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的依法合規(guī)操作,關(guān)鍵崗位和人員的風險控制得到加強,風險管理文化和風險管理機制初步形成。全縣信用社上下對案件防控的思想認識進一步提高,重業(yè)務(wù)、輕管理的觀念得到根本轉(zhuǎn)變,增強了法紀觀念和安全意識,內(nèi)控管理進一步加強,有效提高了全縣防范風險的能力。內(nèi)控管理明顯進步,風險管理水平持續(xù)提高,案件防控長效機制有效建立,全面提升我縣信用社的風險管控能力和案件防控水平,杜絕了2013年****聯(lián)社案件的發(fā)生。

  三、內(nèi)審稽核工作情況。

  為切實加強監(jiān)督、規(guī)范操作、排查風險,及時發(fā)現(xiàn)和消除風險隱患,杜絕各類案件的發(fā)生,全面推進“合規(guī)長效機制建設(shè)年”活動,進一步規(guī)范經(jīng)營行為,提高經(jīng)營管理水平,按照市辦和縣聯(lián)社對2013年稽核監(jiān)督工作的部署和要求,依據(jù)金融法規(guī)和有關(guān)方針政策、規(guī)章制度,本著實事求是、客觀公正、廉潔奉公的原則開展內(nèi)審稽核工作。一是制定計劃,明確工作目標。為深化稽核監(jiān)管工作,嚴肅各項管理制度,依法治社,規(guī)范各種業(yè)務(wù)操作行為,充分發(fā)揮稽核工作的服務(wù)與監(jiān)督作用,及時轉(zhuǎn)發(fā)了《聯(lián)社2013年審計工作意見》;二是認真落實稽核人員崗位責任制。為把稽核工作真正落到實處,嚴防工作流于形式,要求稽核人員要堅持對組織負責、對工作負責和對自己負責的態(tài)度,對稽核員實行分月稽核責任制。三是開展轄內(nèi)2013年度業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的審計工作。對轄內(nèi)27個信用社(部)的存款、貸款、賬務(wù)、內(nèi)控制度進行了檢查;四是認真開展員工崗位風險排查及行為排查活動,全面排查案件風險隱患,重點排查柜面操作、存款、貸款等領(lǐng)域的案件風險隱患,強化柜員管理、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬和復(fù)核授權(quán)等“六個重點環(huán)節(jié)”的排查工作,排查活動要做到邊排查、邊整改并及時有效處置;五是對2012年調(diào)動和交流的基層社主任、會計進行了離任審計。按照監(jiān)管部門“四項制度”的要求,及時對位社主任和14位會計任職期間的全部業(yè)務(wù)進行了認真的審計,通過離任審計,做到了排查風險,查漏補缺,及時整改,防止了更大風險的發(fā)生;六是對重要崗位人員移交手續(xù)進行監(jiān)交。今年來,共監(jiān)交重要崗位人員移交手續(xù)5人次,為確保交接清楚,明確劃分責任,確保交接清楚。

  四、內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)情況。

  按照“誰主管、誰負責”的原則,落實內(nèi)控制度建設(shè)的各項措施,對照有關(guān)法律法規(guī),建章立制,加大內(nèi)控執(zhí)行力度,預(yù)防了案件的苗頭,減少了嚴重的違規(guī)違紀問題。一是加強管理,提高內(nèi)部管控能力。為充實完善了內(nèi)部管理制度,實行陽光社務(wù),根據(jù)本單位業(yè)務(wù)規(guī)模、管理水平和員工素質(zhì),制定完善風險管理的辦法和措施。把轉(zhuǎn)變管理思路、增強風險意識、依法合規(guī)經(jīng)營作為行業(yè)管理的重要內(nèi)容,把提高風險防范能力作為衡量履職水平的主要標準,做到從嚴管理、有效管理、科學(xué)管理,建立業(yè)務(wù)發(fā)展與風險防范并重的管理機制,向管理要效益、要質(zhì)量。二是完善機制,強化制度建設(shè)執(zhí)行力。我們把全面落實制度、提高執(zhí)行力作為重點。做到用制度管人、管事,用流程規(guī)范操作,用流程控制風險,用流程明晰責任,切實增強制度流程的科學(xué)性、針對性和有效性,努力構(gòu)建崗位自我約束、業(yè)務(wù)流程制約、內(nèi)部審計監(jiān)督、業(yè)務(wù)條線監(jiān)督,技術(shù)手段防范的監(jiān)督機制,把加強監(jiān)督檢查作為提高制度執(zhí)行力的保證。三是建立科技,防范操作風險。****聯(lián)社監(jiān)督中心對全縣信用社風險管控實現(xiàn)了全部監(jiān)控,監(jiān)督中心是對縣城部當天的傳票進行檢查監(jiān)督,風險防控中心是利用科技網(wǎng)絡(luò)對全縣信用社各營業(yè)網(wǎng)點實行遠程時時監(jiān)控。

  五、案件責任追究與整改情況。

  落實責任,確保各類案件的查處。進一步強化案件防控責任。要加強組織領(lǐng)導(dǎo)責任,對案件防控工作,實行聯(lián)社班子成員包片、科室負責人包社責任制,建立健全案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)機制,將業(yè)務(wù)管理與案件防控緊密結(jié)合起來,全面落實案件防控崗位責任制。健全合規(guī)檢查責任制度。要進一步發(fā)揮紀檢檢查和審計監(jiān)督的作用,健全監(jiān)督職能,確保審計監(jiān)察工作的有效性,促進義務(wù)經(jīng)營健康有序開展。

  以上綜合自評為滿意。

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