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大數(shù)據(jù)中心管理制度

時(shí)間:2024-08-26 10:16:47 煒亮 制度 我要投稿
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大數(shù)據(jù)中心管理制度(通用16篇)

  在生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家收集的大數(shù)據(jù)中心管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

大數(shù)據(jù)中心管理制度(通用16篇)

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 1

  一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平,加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理,明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責(zé)任,制定本制度。

  二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對(duì)要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對(duì)本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。

  三、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡(jiǎn)稱信息中心)負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施數(shù)據(jù)管理,工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作,不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平,配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。

  四、數(shù)據(jù)傳輸

  (一)信息中心應(yīng)落實(shí)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員,明確管理責(zé)任,每日對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,如實(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障及時(shí)予以排除,確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志應(yīng)包括運(yùn)行日期、各個(gè)端口運(yùn)行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責(zé)任人員簽名等內(nèi)容。

  (二)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對(duì)要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最后檢查,對(duì)有缺、錯(cuò)、漏項(xiàng)的應(yīng)要求錄入部門進(jìn)行補(bǔ)正,對(duì)違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,應(yīng)及時(shí)通知接收方查收。

  (三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點(diǎn)、接收失敗應(yīng)及時(shí)排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數(shù)據(jù)庫的完整。

  (四)不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報(bào)信息、數(shù)據(jù),由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進(jìn)行處理,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。

  (五)在啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí),網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求,確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時(shí)發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

  五、數(shù)據(jù)檢查

  (一)各級(jí)信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,通過堅(jiān)持不懈的開展這項(xiàng)工作,促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

  (二)數(shù)據(jù)檢查項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)上級(jí)金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的實(shí)際,針對(duì)存在的問題具體擬訂。

  (三)對(duì)于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行補(bǔ)正和重傳,相關(guān)單位接到通報(bào)后,應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個(gè)工作日內(nèi)完成的`,應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)信息中心,并組織力量在最短時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)正和上傳工作。

  (四)對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系,擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù),應(yīng)比照前款規(guī)定及時(shí)予以糾正和補(bǔ)傳。

  (五)各有關(guān)部門對(duì)于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補(bǔ)正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合,不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。

  六、數(shù)據(jù)庫管理

  (一)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫的管理,數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé),定時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢查,檢查情況應(yīng)記入運(yùn)行日志。

  (二)數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時(shí)、不完整造成工作損失。

  (三)數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時(shí),應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止,必要時(shí)可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,安全隱患或病毒威脅消除后,應(yīng)及時(shí)將切斷用戶接入。

  (四)計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計(jì)算機(jī)上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù),不得在非涉密計(jì)算機(jī)上安裝、運(yùn)行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。

  (五)數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實(shí)記載錄入查詢的時(shí)間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。

  (六)數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理,清理中發(fā)現(xiàn)需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù),應(yīng)書面報(bào)省局信息中心,經(jīng)核對(duì)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn),不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

  (七)數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù),按照本規(guī)定第四條辦理。

  七、各級(jí)信息中心應(yīng)采取切實(shí)有效的措施,保證工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題,應(yīng)及時(shí)書面報(bào)省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

  八、數(shù)據(jù)管理責(zé)任

  (一)因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯(cuò)的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過錯(cuò)責(zé)任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任;因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯(cuò)的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定,造成泄密的,依據(jù)國家安全保密和計(jì)算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情況每次扣減該單位績(jī)效分1~5分,個(gè)人責(zé)任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規(guī)定適用于我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。

  十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 2

  數(shù)據(jù)中心作為主機(jī)托管的提供者,應(yīng)盡力保障數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器能夠穩(wěn)定、可靠地運(yùn)行,從而達(dá)到高水平的管理,向客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。作為數(shù)據(jù)中心的客戶,有責(zé)任和義務(wù)來了解數(shù)據(jù)中心的管理制度,并遵守?cái)?shù)據(jù)中心的有關(guān)規(guī)范,從而確保數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)作,也為保障客戶系統(tǒng)的安全運(yùn)行創(chuàng)造了良好的環(huán)境和基礎(chǔ)。

  一、安全保密制度

  (1)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保密規(guī)定。

  (2)不得泄露有關(guān)數(shù)據(jù)中心的機(jī)密信息、數(shù)據(jù)以及文件等。

  (3)不得泄露服務(wù)器客戶資料如賬號(hào)、密碼等信息,嚴(yán)禁盜用其他客戶的賬號(hào)和IP地址。

  (4)未經(jīng)授權(quán),任何人都不得進(jìn)人數(shù)據(jù)中心非公開區(qū)域,不得接觸和使用數(shù)據(jù)中心或其他客戶的設(shè)備,不得干擾和妨礙數(shù)據(jù)中心或其他客戶的正常工作。

  (5)未經(jīng)許可,任何人不得隨意變換機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器等設(shè)備的.安裝環(huán)境,不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器等設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù)。

  (6)嚴(yán)禁隨意挪用、變換和破壞機(jī)房?jī)?nèi)的公共設(shè)施。

  (7)配合數(shù)據(jù)中心管理人員和保安人員進(jìn)行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況,將視其情節(jié)輕重,根據(jù)數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定,對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行必要的處理。如果該行為構(gòu)成犯罪的,將交由公安檢察部門依法追究其刑事責(zé)任。

  二、客產(chǎn)出入機(jī)房制度

  1.進(jìn)出機(jī)房的管理制度。

 、賴(yán)禁攜帶照相機(jī)、攝像機(jī)及強(qiáng)磁物進(jìn)人機(jī)房。

 、跈C(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,不得亂扔廢棄物。

 、壅(qǐng)穿鞋套進(jìn)人機(jī)房,出門時(shí),請(qǐng)將使用過的鞋套扔到指定的地方。

 、芙箍蛻粼跈C(jī)架以外的地方放置機(jī)器設(shè)備,禁止私接電源。

 、輰(duì)違反本管理規(guī)定造成的后果和損失,該公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

  2.機(jī)房出人證管理規(guī)定。

 、儆脩粼诤炇鹜泄芎贤罂芍翑(shù)據(jù)中心客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理托管機(jī)房出人證,具體需要l張照片、本人身份證復(fù)印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內(nèi)專人使用,用于日常系統(tǒng)維護(hù)。注意:每個(gè)托管用戶只允許辦理2張機(jī)房出入證(個(gè)人用戶僅限1張)。

 、诖俗C件只為數(shù)據(jù)中心客戶辦理。

 、鄢鋈俗C僅供持證人使用,不得轉(zhuǎn)借他人。

 、艹肿C人若不慎將證遺失,應(yīng)及時(shí)通知客服人員,重新辦理。

 、萦脩艟S護(hù)人員人事變更,應(yīng)及時(shí)到客戶服務(wù)部辦理出人證注銷、變更手續(xù),若由于用戶原因?qū)е鲁鋈胱C人證不符,延誤維護(hù)工作,或維護(hù)人員離職不通知數(shù)據(jù)中心而導(dǎo)致離職人員對(duì)服務(wù)器操作而出現(xiàn)的問題,責(zé)任由用戶自己承擔(dān)。

 、奕缬鼍o急情況,經(jīng)數(shù)據(jù)中心主管的認(rèn)可后,緊急維修人員必須提供有效證件方可進(jìn)入。

  ⑦臨時(shí)無證維護(hù)人員進(jìn)入機(jī)房,須事先由客戶發(fā)介紹信、證明(內(nèi)容應(yīng)包括:進(jìn)入機(jī)房的事由、時(shí)間、人員姓名、有效證件號(hào)碼和加蓋公章等相關(guān)信息)至數(shù)據(jù)中心客服機(jī)構(gòu),得到批準(zhǔn)后,方可進(jìn)人。

 、嗳粲脩舫鋈胱C遺失,應(yīng)攜帶本公司介紹信(并注明已遺失)及時(shí)到數(shù)據(jù)中心客戶服務(wù)登記注銷,并補(bǔ)辦出入證。

 、嵊脩艉贤K止時(shí),應(yīng)將機(jī)房出入證退回?cái)?shù)據(jù)中心客戶服務(wù)機(jī)構(gòu),進(jìn)行注銷。

 、鈱(duì)違反本出入證管理規(guī)定造成的損失,數(shù)據(jù)中心不承擔(dān)任何責(zé)任。

  3.設(shè)備進(jìn)出規(guī)定。

 、傩掠脩粼诜⻊(wù)器上架前,應(yīng)提前24小時(shí)和業(yè)務(wù)人員確認(rèn)是否已經(jīng)將《數(shù)據(jù)中心托管開工單》下到IDC機(jī)房,以便機(jī)房管理人員進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作。

 、谟脩舴⻊(wù)器進(jìn)人機(jī)房前應(yīng)去除包裝箱等紙質(zhì)材料,并由機(jī)房管理人員根據(jù)工單進(jìn)行驗(yàn)收并確認(rèn),無關(guān)設(shè)備一律不得進(jìn)人機(jī)房。

 、墼瓌t上一臺(tái)服務(wù)器只允許分配一個(gè)IP地址、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)端口。如有特殊情況,以合同規(guī)定為準(zhǔn)。

 、芸蛻舫窓C(jī)應(yīng)向客服人員提供設(shè)備清單,客服人員收到撤機(jī)清單后,依據(jù)設(shè)備清單檢查用戶設(shè)備(包括設(shè)備型號(hào)、數(shù)量),開具"出門條",用戶方可搬出機(jī)房。

  ⑤客戶需搬出設(shè)備檢修或更換設(shè)備時(shí),應(yīng)將印有身份證復(fù)印件及蓋有公司公章的搬機(jī)申請(qǐng)文件交客服部,申請(qǐng)文件內(nèi)容要求有:?jiǎn)挝幻Q、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、搬機(jī)日期、搬設(shè)備人員姓名及身份證號(hào)碼。客服人員檢查用戶設(shè)備與內(nèi)容一致,開具"出門條",用戶設(shè)備方可搬出機(jī)房。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 3

  第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性,特制訂本制度。

  第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲(chǔ)、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù),它包括文字材料、報(bào)表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對(duì)象,又包括存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù),還包括計(jì)算機(jī)輸出的磁存儲(chǔ)、光存儲(chǔ)、電存儲(chǔ)及各類打印數(shù)據(jù)。

  第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的,能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法;必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用;采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。

  第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé),防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞;特殊或重要數(shù)據(jù),應(yīng)采用多種記錄手段異地保存,免遭意外風(fēng)險(xiǎn)。

  第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù),索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件,更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù);享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。

  第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則,采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

  第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù),不得通報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員,不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容,必要修改時(shí),應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,提交數(shù)據(jù)管理部門,經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。

  第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

  第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制,保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個(gè)體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。

  第十條 有新系統(tǒng)上線或升級(jí)時(shí),數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好上線或升級(jí)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,應(yīng)查驗(yàn)設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的.有關(guān)運(yùn)行維護(hù)資料,并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對(duì)相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計(jì)劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案,考慮應(yīng)急預(yù)案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。

  第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級(jí)、應(yīng)用需求等分別實(shí)施相應(yīng)的加密措施,未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,保密信息不得以明文形式存儲(chǔ)和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級(jí)規(guī)定及用途,決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級(jí)劃分,并制訂相應(yīng)的管理辦法,確定允許對(duì)外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報(bào)批權(quán)限和手續(xù)。

  (1)備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管,并指定專人負(fù)責(zé)保管

 。2)數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。

  (3)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,禁止數(shù)據(jù)的外借,內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對(duì)于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記,并由經(jīng)手人簽字,便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時(shí)分清責(zé)任人。

 。4)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

 。5)電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù),將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除,每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。

 。6)數(shù)據(jù)是公司的重要資料,必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

  (7)每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。

  (8)每周,將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存,備份數(shù)據(jù)一式三份,并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。

 。9)公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財(cái)務(wù)部門保管。送交至公司財(cái)務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

 。10)數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處,以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)破壞所存數(shù)據(jù)。

 。11)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。

  (12)當(dāng)軟件更換或版本大的升級(jí)后,應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份,并寫出詳細(xì)的文檔資料,記載超級(jí)管理員的操作號(hào)以及密碼。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 4

  計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)中心機(jī)房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要場(chǎng)所。為保證機(jī)房設(shè)備與信息的安全,保障機(jī)房有良好的運(yùn)行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

  1、保證中心機(jī)房環(huán)境安全:

  每天查看中心機(jī)房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機(jī)房附近添置強(qiáng)震動(dòng)、強(qiáng)噪聲、強(qiáng)磁場(chǎng)的設(shè)備,定期檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備使用電源安全接地情況。

  2、實(shí)行中心機(jī)房準(zhǔn)入管理:

  中心機(jī)房配備門禁止系統(tǒng),計(jì)算機(jī)中心工作人員進(jìn)入需持個(gè)人的'專用卡刷卡進(jìn)入。外來人員需得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并在相關(guān)計(jì)算機(jī)中心工作人員陪同下方可進(jìn)入.并作記錄。

  3、中心服務(wù)器操作系統(tǒng)安全管理:

  系統(tǒng)管理員單獨(dú)管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務(wù)器時(shí)技術(shù)鎖定機(jī)器。第三方需要登陸服務(wù)器時(shí),需在計(jì)算機(jī)中心工作人員全程陪同下進(jìn)行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級(jí)應(yīng)得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。

  4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:

  數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時(shí)匯報(bào)異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級(jí)應(yīng)得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意.并做好記錄。

  5、中心交換機(jī)安全管理:

  網(wǎng)絡(luò)管理員每天查看中心交換機(jī)使用情況.并做好記錄。確保備用交換機(jī)狀態(tài)正常,備用鏈路完整。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 5

  第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的管理,確保管理信息的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會(huì)辦公室、國家保密局關(guān)于國家秘密載體保密管理規(guī)定》,結(jié)合我院實(shí)際,制定出《江蘇敏捷科技有限公司移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理規(guī)定》。

  第二條本規(guī)定所稱移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),是指用于存儲(chǔ)本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲(chǔ)卡等存儲(chǔ)介質(zhì)。

  第三條本公司移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備要進(jìn)行編號(hào),不得借于他人使用,若需借于他人的,必須征得部門同意,并進(jìn)行借還時(shí)間、借用人、審批人等詳細(xì)登記。

  第四條新購計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)等設(shè)備,要先進(jìn)行保密標(biāo)識(shí)和登記,安裝加密軟件,再發(fā)放使用。

  第五條如使用移動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)保密數(shù)據(jù),需在使用前格式化,并在使用后立即刪除保密數(shù)據(jù)。

  第六條使用光盤備份的.保密數(shù)據(jù)要登記編號(hào),分類存放。

  第七條非本公司的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備一律不得和涉密計(jì)算機(jī)連接。

  第八條公司擬的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備處理辦法如下:

  涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)禁止交叉混用,即涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在非涉密計(jì)算機(jī)中使用,非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在涉密計(jì)算機(jī)中使用。

  存儲(chǔ)過涉密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),不得與存儲(chǔ)普通信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)混用;新啟用存儲(chǔ)涉密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)或使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),必須進(jìn)行安全檢查和查殺病毒處理。

  移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)需要送外維修時(shí),必須到信息科指定的單位進(jìn)行維修;涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在淘汰和報(bào)廢前,應(yīng)到保密部門進(jìn)行消磁和粉碎處理。嚴(yán)禁將涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)作為廢品出售。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 6

  為規(guī)范對(duì)數(shù)據(jù)電腦的使用管理,保證中心數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)安全、高效地運(yùn)行,加強(qiáng)對(duì)電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護(hù)工作,特制定以下規(guī)定:

  1、將數(shù)據(jù)電腦落實(shí)到職責(zé)人,數(shù)據(jù)電腦職責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼和進(jìn)入電腦文件的使用權(quán)限,負(fù)責(zé)人將要做好電腦數(shù)據(jù)的.保密、保管和軟硬件的維護(hù)工作,要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。

  2、使用權(quán)限規(guī)定,本數(shù)據(jù)電腦,使用前需向該電腦負(fù)責(zé)人報(bào)告并說明理由。同時(shí)該機(jī)只允許本部門人員使用,嚴(yán)禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的,必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可,方可使用。

  3、在使用該機(jī)作心理測(cè)評(píng)時(shí),需登記“數(shù)據(jù)機(jī)使用備案單”經(jīng)批準(zhǔn),方可使用。測(cè)評(píng)過程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。

  4、電腦操作人員要定期進(jìn)行xx庫升級(jí)、補(bǔ)丁包更新,關(guān)掉不必要的端口。該機(jī)不能使用其他機(jī)子的存儲(chǔ)介質(zhì)如MP3、U盤、移動(dòng)硬盤等,并不允許聯(lián)網(wǎng)除需上傳數(shù)據(jù),為保證數(shù)據(jù)的安全,未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。

  5、受測(cè)試人員需在教師的指導(dǎo)下使用,并聽從中心教師相關(guān)安排。

  6、受測(cè)試人員在做完測(cè)試后不得進(jìn)行其他操作,應(yīng)立即向教師報(bào)告并離開計(jì)算機(jī),等待教師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

  7、受測(cè)試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測(cè)試結(jié)果的解釋,但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 7

  第一章總則

  1.1目的

  為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作,合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲(chǔ)備,物制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工

  第二章備份制度和要求

  2.1根據(jù)公司情景備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種:一般數(shù)據(jù)主要指:個(gè)人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等;

  重要數(shù)據(jù)主要包括:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;

  2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,設(shè)置10位以上的密碼,密碼3個(gè)月要進(jìn)行更換;

  2.3除臨時(shí)的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類存放,即先建立好文件夾,然后把相應(yīng)的文件放到不一樣的文件夾中;

  2.4網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個(gè)有電腦的員工建立文件夾,并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼),員工在自己電腦上經(jīng)過網(wǎng)絡(luò),輸入自己的`用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

  2.5各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料等,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

  2.6網(wǎng)絡(luò)管理員會(huì)抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期,如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告,一個(gè)月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問責(zé);網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,備份到另外介質(zhì),如硬盤、移動(dòng)硬盤、光盤等;

  2.7系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份,備份數(shù)據(jù)的副本會(huì)保存到安全介質(zhì)中;

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 8

  1、目的

  收集、分析數(shù)據(jù),以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性。

  2、適用范圍

  適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

  3、職責(zé)

  3.1各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與處理。

  3.2品質(zhì)部對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,報(bào)管理者代表審批落實(shí)。

  4、程序

  4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。

  4.2數(shù)據(jù)的來源

  4.2.1外部來源

  4.2.1.1政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;

  4.2.1.2地方機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

  4.2.1.3市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

  4.2.1.4相關(guān)方(如業(yè)主、供方等)反饋及投訴等。

  4.2.2內(nèi)部來源

  4.2.2.1日常工作,如管理目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。

  4.2.2.2存在、潛在的不合格,如質(zhì)量和環(huán)境問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正(預(yù)防)措施處理結(jié)果等。

  4.2.2.3緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事件等。

  4.2.2.4其他信息,如財(cái)務(wù)收支、員工建議等。

  4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的相關(guān)記錄、書面資料、討論交流、網(wǎng)絡(luò)媒體、通訊等方式。

  4.3數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

  4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理應(yīng)提供如下信息:

  4.3.1.1業(yè)主滿意或不滿意程度;

  4.3.1.2服務(wù)滿足業(yè)主需求的符合性;

  4.3.1.3服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);

  4.3.1.4供方的信息。

  4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

  4.3.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析;負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

  4.3.2.2物業(yè)服務(wù)中心及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主的需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

  4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

  4.3.3.1品質(zhì)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞管理方針、管理目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的.信息。

  4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),每月形成《_月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》,經(jīng)品質(zhì)部審查后報(bào)管理者代表審批。品質(zhì)部在管理評(píng)審前匯總并形成公司的管理方針和目標(biāo)完成情況報(bào)告。

  4.3.3.3有關(guān)業(yè)主滿意或不滿意信息的收集和分析執(zhí)行《業(yè)主滿意度測(cè)量程序》;

  4.3.3.4對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng),執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

  4.3.3.5緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)報(bào)公司主管部門處理。

  4.4數(shù)據(jù)分析方法

  4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。

  4.4.2本公司統(tǒng)計(jì)方法的選擇

  4.4.2.1對(duì)于市場(chǎng)行情、業(yè)主的滿意程度、服務(wù)質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《業(yè)主回訪單》、《維修任務(wù)單》、《客戶滿意度調(diào)查問卷》等。

  4.4.2.2對(duì)過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量,采用服務(wù)過程監(jiān)督檢查,填寫《服務(wù)過程檢驗(yàn)單》、《品質(zhì)部抽檢單》。

  4.4.2.3根據(jù)物品類別及對(duì)質(zhì)量的影響,對(duì)物品的檢測(cè)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。

  4.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求

  各部門要正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí),品質(zhì)部對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣驗(yàn)證。

  4.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)方法實(shí)用性和有效性的判定

  4.4.4.1是否降低了不合格率。

  4.4.4.2是否提高了工作效率。

  4.4.4.3是否減低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。

  4.4.4.4是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量。

  4.5統(tǒng)計(jì)記錄的管理

  對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)權(quán)限,進(jìn)行分級(jí)管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。

  5、相關(guān)文件

  5.1《記錄控制程序》

  5.2《文件控制程序》

  5.3《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 9

  為規(guī)范備份管理工作,合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的`知識(shí)產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲(chǔ)備,特制訂本管理制度。

  一、所有服務(wù)器、交換機(jī)及其他系統(tǒng)主要設(shè)備均由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理和備份。

  二、根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指:個(gè)人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)部門圖紙、商務(wù)部標(biāo)書、服務(wù)器數(shù)據(jù)等。

  三、一般數(shù)據(jù)由各部門每月自行備份,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)整理歸檔后刻盤,系統(tǒng)管理員每半年對(duì)一般數(shù)據(jù)資料進(jìn)行選擇性收集歸檔。

  四、重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),具體細(xì)則如下:

  1、財(cái)務(wù)部每月底將當(dāng)月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)刻盤,由財(cái)務(wù)部保存。

  2、技術(shù)部門已定稿的圖紙、商務(wù)部標(biāo)書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。

  3、服務(wù)器的ERP、PDM、CRM等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時(shí)統(tǒng)一刻盤保存。

  五、當(dāng)服務(wù)器、交換機(jī)及其他系統(tǒng)主要設(shè)備配置更新變動(dòng),以及服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動(dòng)當(dāng)天進(jìn)行備份。

  六、備份數(shù)據(jù)所使用的刻錄機(jī)、光盤均由系統(tǒng)管理員保存,當(dāng)刻錄機(jī)故障或光盤不足時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維修或購買,確保備份工作的正常進(jìn)行。

  七、所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進(jìn)行詳實(shí)記錄,并建立檔案。

  八、如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或病毒感染等突發(fā)事件,各部門應(yīng)積極配合系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理,同時(shí)將團(tuán)體情景記錄到備份檔案中。

  九、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時(shí)執(zhí)行備份任務(wù)的,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 10

  第一條機(jī)房及使用計(jì)算機(jī)的單位都要設(shè)立專人負(fù)責(zé)文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。

  第二條各單位要建立資料管理登記簿,詳細(xì)記錄資料的`分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。

  第三條各項(xiàng)技術(shù)資料應(yīng)集中統(tǒng)一保管,嚴(yán)格借閱制度。

  第四條應(yīng)用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對(duì)重要的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)定時(shí)清理、備份,并報(bào)送有關(guān)部門存放。

  第五條存放稅收業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴(yán)禁外借,確因工作需要,須報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第六條對(duì)需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤,應(yīng)在一年內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ),以防止數(shù)據(jù)失效造成損失。

  第七條對(duì)有關(guān)電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。為保密需要,應(yīng)定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),才能查詢、打印有關(guān)保密資料。對(duì)保密信息應(yīng)嚴(yán)加看管,不得遺失、私自傳播。

  第八條及時(shí)關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示,根據(jù)要求調(diào)整計(jì)算機(jī)參數(shù)或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。

  第九條對(duì)于聯(lián)入局域網(wǎng)的計(jì)算機(jī),任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下,不得向局域網(wǎng)內(nèi)拷入軟件或文檔。

  第十條任何微機(jī)需安裝軟件時(shí),由各單位提出申請(qǐng),經(jīng)同意后,由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 11

  1.0目的:

  通過采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù),對(duì)服務(wù)過程中收集的.各類信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確保服務(wù)質(zhì)量得到有效控制和持續(xù)改進(jìn)。

  2.0適用范圍:

  適用于本公司與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)信息的統(tǒng)計(jì)與分析工作。

  3.0職責(zé):

  3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)建立驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

  3.2各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。

  4.0程序:

  4.1本公司常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法有:調(diào)查表、柱狀圖等。

  4.2各部門應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法,對(duì)收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。

  4.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法運(yùn)用如下方面:

  4.3.1統(tǒng)計(jì)分析顯示管理處綜合滿意率和單項(xiàng)滿意率及不滿意率圖。

  4.3.2統(tǒng)計(jì)分析造成不滿意的原因。

  4.3.3運(yùn)用客戶滿意度測(cè)評(píng)表,統(tǒng)計(jì)顯示管理處單項(xiàng)及綜合滿意率。

  4.3.4編制管理評(píng)審報(bào)告時(shí)制定相應(yīng)的措施。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 12

  數(shù)據(jù)管理制度是指企業(yè)為規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、處理、分析和使用等一系列活動(dòng)而制定的一套規(guī)則和流程。它旨在確保數(shù)據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性,同時(shí)最大化數(shù)據(jù)的.價(jià)值。

  內(nèi)容概述:

  1、數(shù)據(jù)治理框架:定義數(shù)據(jù)管理的組織結(jié)構(gòu),明確各部門職責(zé),以及數(shù)據(jù)管理的決策流程。

  2、數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度、一致性、時(shí)效性等質(zhì)量指標(biāo),并建立相應(yīng)的評(píng)估機(jī)制。

  3、數(shù)據(jù)安全策略:包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、備份恢復(fù)等措施,防止數(shù)據(jù)泄露或損失。

  4、數(shù)據(jù)生命周期管理:規(guī)定從數(shù)據(jù)創(chuàng)建到廢棄的整個(gè)過程,包括數(shù)據(jù)的收集、整合、使用、更新和刪除。

  5、數(shù)據(jù)共享和權(quán)限管理:規(guī)范數(shù)據(jù)的內(nèi)部和外部分享,設(shè)定不同用戶的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。

  6、法規(guī)遵從性:確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī),如gdpr、ccpa等。

  7、數(shù)據(jù)審計(jì)與報(bào)告:定期進(jìn)行數(shù)據(jù)管理的審計(jì),生成報(bào)告以評(píng)估制度執(zhí)行情況。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 13

  信息數(shù)據(jù)管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分,旨在確保企業(yè)信息資產(chǎn)的安全、完整和有效利用。它涵蓋了數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、處理、傳輸、分析和銷毀等多個(gè)環(huán)節(jié),旨在提高企業(yè)運(yùn)營效率,防范潛在風(fēng)險(xiǎn),并推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

  內(nèi)容概述:

  1、數(shù)據(jù)分類與標(biāo)識(shí):對(duì)企業(yè)的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類,如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、運(yùn)營數(shù)據(jù)等,并為每類數(shù)據(jù)設(shè)定相應(yīng)的安全級(jí)別和訪問權(quán)限。

  2、數(shù)據(jù)保護(hù):包括備份策略、加密技術(shù)、防火墻等措施,防止數(shù)據(jù)丟失、泄露或被非法訪問。

  3、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理:確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性,通過定期的數(shù)據(jù)清洗和校驗(yàn)來提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  4、數(shù)據(jù)使用與訪問:設(shè)定明確的數(shù)據(jù)使用規(guī)范,規(guī)定員工對(duì)數(shù)據(jù)的.訪問、使用和分享權(quán)限。

  5、數(shù)據(jù)生命周期管理:從數(shù)據(jù)的產(chǎn)生到廢棄,制定完整的管理流程,包括數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、存儲(chǔ)、更新、檢索、廢棄等環(huán)節(jié)。

  6、數(shù)據(jù)審計(jì)與監(jiān)控:定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全審計(jì),監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)活動(dòng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。

  7、法規(guī)遵從性:確保數(shù)據(jù)管理符合相關(guān)法律法規(guī),如gdpr、ccpa等數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法規(guī)。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 14

  醫(yī)院數(shù)據(jù)庫管理制度是保障醫(yī)療信息安全性、完整性和有效性的關(guān)鍵,它涵蓋了數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、處理、使用和保護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。該制度旨在確保醫(yī)療數(shù)據(jù)的質(zhì)量,保護(hù)患者隱私,同時(shí)也支持醫(yī)院的運(yùn)營決策和醫(yī)療服務(wù)的提供。

  內(nèi)容概述:

  1、數(shù)據(jù)安全規(guī)定:制定嚴(yán)格的訪問權(quán)限控制,確保只有授權(quán)人員才能訪問敏感數(shù)據(jù)。

  2、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略:定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并設(shè)定應(yīng)急恢復(fù)機(jī)制,防止數(shù)據(jù)丟失。

  3、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理:建立數(shù)據(jù)錄入、更新和校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)流程,保證數(shù)據(jù)的.準(zhǔn)確性。

  4、用戶培訓(xùn)與教育:對(duì)員工進(jìn)行數(shù)據(jù)庫管理知識(shí)的培訓(xùn),提高其數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)。

  5、法規(guī)遵從性:遵守相關(guān)法律法規(guī),如《健康保險(xiǎn)可移植性和責(zé)任法案》(hipaa)等。

  6、審計(jì)與監(jiān)控:定期進(jìn)行數(shù)據(jù)庫審計(jì),監(jiān)控異常訪問行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。

  7、數(shù)據(jù)共享與隱私保護(hù):明確數(shù)據(jù)共享規(guī)則,保護(hù)患者隱私,防止數(shù)據(jù)濫用。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 15

  數(shù)據(jù)管理制度是指一套企業(yè)內(nèi)部用于管理和保護(hù)數(shù)據(jù)的規(guī)則、流程和責(zé)任分配,它涵蓋了數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、處理、分析、分享和銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)。這樣的`制度對(duì)于確保數(shù)據(jù)安全、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、遵守法規(guī)要求具有重要意義。

  內(nèi)容概述:

  1、數(shù)據(jù)分類與標(biāo)簽:確定數(shù)據(jù)的重要性,對(duì)其進(jìn)行分類,并應(yīng)用相應(yīng)的安全級(jí)別。

  2、數(shù)據(jù)權(quán)限管理:明確誰可以訪問哪些數(shù)據(jù),控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。

  3、數(shù)據(jù)生命周期管理:規(guī)定數(shù)據(jù)從創(chuàng)建到銷毀的整個(gè)過程,包括備份、更新、審計(jì)和刪除。

  4、數(shù)據(jù)安全策略:包括加密、防火墻、入侵檢測(cè)等措施,防止數(shù)據(jù)泄露或被破壞。

  5、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理:確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。

  6、數(shù)據(jù)隱私保護(hù):遵守相關(guān)法律法規(guī),保護(hù)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)。

  7、數(shù)據(jù)使用與共享規(guī)定:設(shè)定數(shù)據(jù)使用的目的、方式和范圍,規(guī)范數(shù)據(jù)交換。

  8、數(shù)據(jù)審計(jì)與監(jiān)控:定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。

  大數(shù)據(jù)中心管理制度 16

  數(shù)據(jù)中心人員管理制度旨在規(guī)范數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的運(yùn)作流程,確保團(tuán)隊(duì)的高效協(xié)作,保障設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高服務(wù)質(zhì)量。它涵蓋了員工職責(zé)、操作規(guī)程、培訓(xùn)與發(fā)展、績(jī)效評(píng)估、安全規(guī)定等多個(gè)方面。

  內(nèi)容概述:

  1、員工職責(zé):明確每個(gè)職位的角色和責(zé)任,從系統(tǒng)管理員到網(wǎng)絡(luò)工程師,確保每個(gè)人都清楚自己的工作范圍和目標(biāo)。

  2、操作規(guī)程:制定詳細(xì)的設(shè)備操作、維護(hù)和故障處理流程,減少錯(cuò)誤發(fā)生,提高響應(yīng)速度。

  3、培訓(xùn)與發(fā)展:實(shí)施定期的技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃,提升員工技能,激發(fā)潛力。

  4、績(jī)效評(píng)估:建立公正的.績(jī)效評(píng)價(jià)體系,以激勵(lì)員工提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

  5、安全規(guī)定:設(shè)定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全和物理安全措施,防止數(shù)據(jù)泄露和設(shè)備損壞。

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