銀行日常安全巡查制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的頻率越來越高,制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編整理的銀行日常安全巡查制度,歡迎大家分享。
一、錄像監(jiān)控系統(tǒng)
1、檢查錄像監(jiān)控工作是否正常,衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
2、查看“顯示屏”各攝像探頭圖像數(shù)量是否齊全、清晰。
3、檢查錄像回放質(zhì)量是否良好。
4、檢查操作人員的日常移交、接登記情況。
5、檢查柜臺(tái)防彈玻璃、門窗是否擦拭干凈,有無影響攝像機(jī)錄像效果,攝像鏡頭是否定期擦拭干凈。
二、報(bào)警系統(tǒng)
1、查看報(bào)警鍵盤和系統(tǒng)工作狀態(tài)是否正常,衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
2、電源是否通暢,停電后備用電源是否啟動(dòng)工作。
3、夜間設(shè)、撤防是否有誤報(bào),誤報(bào)情況、區(qū)域是否有記錄。
4、檢查報(bào)警通訊電話線路是否通暢(報(bào)警系統(tǒng)告警后,電話線路會(huì)中斷約2分鐘后自動(dòng)接通)。
三、消防器材、防衛(wèi)器材
1、檢查消防栓、水帶、水槍是否折疊“N”形擺放好。
2、消防器材是否干燥、清潔整齊,有無腐蝕現(xiàn)象。
3、檢查二氧化碳、干粉滅火器是否到位,壓力表顯示是否正常。擺放位置是否合理,取用是否方便,過期器材是否及時(shí)更換。
4、消防器材衛(wèi)生保養(yǎng)是否良好。
5、檢查防衛(wèi)器材是否到位,取用是否方便,是否每人都有。
6、須定期保養(yǎng)的器械是否有定期進(jìn)行保養(yǎng)。
四、營業(yè)場(chǎng)所安全設(shè)施、守庫、值班情況檢查
1、檢查金庫門鎖具是否開、關(guān)正常,是否正常使用。
2、庫房內(nèi)報(bào)警設(shè)備是否正常,是否有兩種以上報(bào)警設(shè)備。
3、守護(hù)室、庫房內(nèi)消防器材防衛(wèi)器材是否到位。
4、檢查各項(xiàng)由安全保衛(wèi)交接登記情況。
5、檢查各崗位人員在位情況,守庫值班人員在崗情況。
6、是否定期對(duì)本行查庫,做好查庫記錄。
7、檢查營業(yè)場(chǎng)所門、窗、防盜欄是否堅(jiān)固。
8、保險(xiǎn)柜門鎖是否正常、使用是否按規(guī)定操作。
9、是否定期組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)文件、學(xué)習(xí)情況是否記錄。
10、是否定期對(duì)本行進(jìn)行安全保衛(wèi)自查,自查情況有無詳細(xì)記錄。
11、有否制定營業(yè)期間、守庫期間、押運(yùn)期間防暴預(yù)案及防詐騙、消防預(yù)案。
12、員工是否熟悉預(yù)案分工,各項(xiàng)預(yù)案是否定期演練,有無演練記錄。
13、安全保衛(wèi)制度是否上墻。
14、檢查員工對(duì)“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)”各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度的熟悉程度情況。
15、員工是否熟知匪警、火警,當(dāng)?shù)嘏沙鏊娫,是否?huì)簡明扼要、快速報(bào)告案件。
16、員工進(jìn)出營業(yè)間聯(lián)動(dòng)門是否按規(guī)定操作,隨開隨關(guān),嚴(yán)防尾隨案件。
17、營業(yè)期間,是否有外人或無關(guān)人員進(jìn)入營業(yè)廳;值班守庫期間是否讓非值班人員進(jìn)入營業(yè)廳或守庫室聊天、看電視、打牌。
18、對(duì)代辦點(diǎn)大額繳、領(lǐng)款是否用汽車接送,是否有人護(hù)送,做好途中人、款安全。
五、電腦安全
1、檢查電腦操作人員日常對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)情況,電腦設(shè)備放置是否合理,是否存在臟、亂、差現(xiàn)象,每日工作結(jié)束后,是否及時(shí)清潔電腦設(shè)備一次,加蓋防塵罩。
2、每日必須在《運(yùn)行登記簿》上做好以下登記:開、關(guān)機(jī)時(shí)間,每日何人操作,賬務(wù)處理情況,故障及處理結(jié)果,重要數(shù)據(jù)(錯(cuò)賬)沖正、利率、科目等維護(hù)修改等記錄。
3、電腦操作人員是否具有電腦操作證持證上崗資格。
4、操作人員在輸入密碼時(shí)有否要求其它人員回避。操作員密碼必須輸滿6位并經(jīng)常變更,終端機(jī)密碼使用有否逐次登記,交接責(zé)任是否明確。
5、操作人員在離開終端時(shí),有否將終端機(jī)退到初始狀態(tài),非營業(yè)時(shí)間加班時(shí),有否憑社主任或坐班主任批準(zhǔn)單進(jìn)行操作。
6、柜臺(tái)人員柜員卡是否由本人保管,是否存在主管柜員卡及密碼由柜臺(tái)其它人員保管的現(xiàn)象。
7、當(dāng)日流水賬有否逐筆勾對(duì),并加蓋印章,有否換人勾對(duì)。
8、有否做到當(dāng)日賬務(wù)當(dāng)日核對(duì),當(dāng)日軋平、賬未軋平所有柜臺(tái)人員不得離崗。
9、有否做到儲(chǔ)戶密碼由儲(chǔ)戶本人從密碼小鍵盤錄入,柜臺(tái)人員不代辦,不詢問儲(chǔ)戶密碼。
10、儲(chǔ)戶更換密碼或其它內(nèi)容,有否要求其填寫更改賬戶資料憑條。
11、有否按規(guī)定辦理儲(chǔ)戶掛失手續(xù)。
12、對(duì)調(diào)離計(jì)算機(jī)崗位的人員,有否立即調(diào)離并嚴(yán)格辦理交接手續(xù),有否立即更換口令,注銷操作員。
13、電腦操作人員對(duì)本單位軟磁盤、磁帶等磁介質(zhì)是否專柜保存。
14、所有電腦輸出的真實(shí)數(shù)據(jù)資料是否妥善保管,不得丟失。
15、任何從事信息電腦工作的人員不得向外傳播有關(guān)軟件和網(wǎng)絡(luò)通訊等電腦系統(tǒng)方面的情況。
16、電腦操作人員應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)心電腦設(shè)備的.安全,提高警惕性,注意防火、防盜、防水、防破壞,發(fā)現(xiàn)不安全因素能否正確處理及時(shí)報(bào)告。
17、電腦操作人員是否自覺遵守保密規(guī)定,提高警惕,發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)象,有否立即向市聯(lián)社信息電腦中心或保衛(wèi)部門報(bào)告。
18、各單位任何人未經(jīng)許可,不得私自拆開電腦設(shè)備。
19、電腦及其附屬設(shè)備是否有外借,特殊情況需外借應(yīng)經(jīng)市聯(lián)社信息電腦中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),電腦管理人員實(shí)施,嚴(yán)禁將電腦設(shè)備借給私人使用。
20、有否利用單位的電腦設(shè)備和通訊線路與INTERNET網(wǎng)或其它信息網(wǎng)進(jìn)行與工作無關(guān)的聯(lián)網(wǎng)操作。
21、外單位和個(gè)人的軟磁盤未經(jīng)許可和病毒檢查,有否直接在本社在電腦設(shè)備上使用。
22、有否在信用社任何電腦上玩游戲或從事與工作無關(guān)的操作。有否帶外單位的人來使用本單位電腦設(shè)備。
23、有否將我行應(yīng)用軟件(包括運(yùn)行程序和源程序)傳給外單位或個(gè)人。
24、電腦設(shè)備使用的電源有否實(shí)行專線專用;嚴(yán)禁將非電腦設(shè)備使用的電源加載在電腦設(shè)備專用電源上;嚴(yán)禁將喝水杯、電爐及帶磁性的物質(zhì)等可能對(duì)電腦設(shè)備有影響的東西放在電腦的旁邊;日常工作時(shí)不得在電腦旁邊吸煙,吃零食,燒開水。
25、檢查電腦通訊設(shè)備是否通暢,供電系統(tǒng)是否正常。檢查電腦“UPS”備用電源是否正常工作。
26、電腦操作人員是否按操作規(guī)定嚴(yán)肅認(rèn)真地使用電腦,如果由于違反規(guī)定而引起賬務(wù)錯(cuò)亂,有否需要在中心機(jī)房改賬時(shí),有否經(jīng)信息電腦中心領(lǐng)導(dǎo)同意,要有社會(huì)計(jì)主管、操作員、信息電腦中心主機(jī)操作員、技術(shù)員同時(shí)在場(chǎng)方可改賬,登記改賬記錄。
27、所有網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日賬務(wù)沒有軋平時(shí)不得下班,若操作員無法找平賬務(wù),是否報(bào)告各社會(huì)計(jì)主管同意,通過信息電腦中心主機(jī)操作員同意掛賬后方能下班。第二天查明原因后,由信息電腦中心有關(guān)人員按改賬規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
28、所有操作員和電腦技術(shù)人員之間的工作原則是否做到不得兼任和頂替,特殊情況須經(jīng)信息電腦中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能進(jìn)行短期工作替換。
29、有否審核系統(tǒng)運(yùn)行日志,對(duì)異常情況有否及時(shí)向計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
30、每日日終打印的賬表等會(huì)計(jì)資料有否按電子化會(huì)計(jì)檔案管理制度要求進(jìn)行保管,打印作廢的賬表是否經(jīng)主辦會(huì)計(jì)或信用社主任確認(rèn)后集中銷毀。
31、日常業(yè)務(wù)處理過程中,出現(xiàn)串戶錯(cuò)賬需要沖正,有否經(jīng)坐班主任或主辦會(huì)計(jì)審查批準(zhǔn),并在錯(cuò)賬沖正記簿上登記。
32、業(yè)務(wù)終端操作員有否做到不得與復(fù)核終端操作員交叉。
33、實(shí)時(shí)復(fù)核員發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)終端操作員傳遞過來的業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí),是否及時(shí)向業(yè)務(wù)終端操作員和坐班主任反饋,有否在終端運(yùn)行登記簿記錄差錯(cuò)等詳細(xì)過程。
34、在計(jì)算機(jī)機(jī)房入口處或值班室有否設(shè)置應(yīng)急電話和應(yīng)急斷電裝置。
35、信用社有否設(shè)立安全機(jī)構(gòu),安全機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否實(shí)行誰主管誰負(fù)責(zé),計(jì)算機(jī)運(yùn)行和應(yīng)用部門是否設(shè)立安全小組或安全員。
36、沒有得到硬件管—理—員或系統(tǒng)管—理—員的明確準(zhǔn)許,電腦中心使用的任何介質(zhì),文件材料或各種被保護(hù)品都不準(zhǔn)帶出計(jì)算機(jī)房,對(duì)于計(jì)算機(jī)正常的輸入輸出材料,是否視同會(huì)計(jì)檔案,按照會(huì)計(jì)檔案管理制度,決定是否可以將其帶入或帶出信用社。
37、沒有獲準(zhǔn)進(jìn)入電腦中心的來訪者,其活動(dòng)范圍必須限制在指定的區(qū)域內(nèi)。需進(jìn)入接待區(qū)時(shí),有否通過審批;有否對(duì)來訪者的情況及來訪原因進(jìn)行登記;登記內(nèi)容是否完整。
38、防火管理是否由電腦操作員負(fù)責(zé),有否做到各個(gè)工作日都要進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,及時(shí)消除。
39、發(fā)生計(jì)算機(jī)犯罪案件或系統(tǒng)出事故時(shí)是否及時(shí)向主管部門報(bào)告,并說明事故現(xiàn)象,原因,損失等情況。
六、會(huì)計(jì)、出納檢查
1、營業(yè)期間,營業(yè)場(chǎng)所邊、后門是否上鎖;臨柜人員因故出入有否做到即開即鎖;上班后營業(yè)廳大門有否反鎖固定。
2、營業(yè)期間(含中午)大宗現(xiàn)金有否入庫(柜)保管。
3、是否堅(jiān)持雙人守庫制度,守庫人員是否熟悉守庫規(guī)則,上崗前有否進(jìn)行安全檢查,下崗后,有否辦理交接—班登記手續(xù)。
4、有否堅(jiān)持雙人守庫,有否違反管庫員不能同時(shí)守庫的規(guī)定。
5、現(xiàn)金收付是否換人復(fù)核,票面登記是否合格,賬款有否當(dāng)日核對(duì),現(xiàn)金收、付日記賬有否及時(shí)逐筆登記。
6、有價(jià)單證是否視同現(xiàn)金管理,領(lǐng)用有否登記,使用有否銷號(hào)。
7、重要空白憑證有否專人保管,領(lǐng)用手續(xù)是否嚴(yán)密,有無銷號(hào)。
8、有價(jià)單證、空白重要憑證是否按序號(hào)使用,不得跳號(hào)使用。
9、非管庫人員入庫是否按規(guī)定辦理手續(xù),有否登記。
10、是否堅(jiān)持雙人押運(yùn)制度;出納人員有否隨車同行、押運(yùn)手續(xù)有否完整;押運(yùn)員有否穿防彈衣、戴頭盔,有否按規(guī)定攜帶武器;“701”管理制度是否嚴(yán)格,領(lǐng)用手續(xù)是否完整。
11、每日營業(yè)終了,出納柜人員能否將當(dāng)日庫存現(xiàn)金與會(huì)計(jì)現(xiàn)金科目總賬的余額碰庫核對(duì),蓋章負(fù)責(zé)。
12、尾數(shù)箱入庫前,坐班主任或主辦會(huì)計(jì)有否對(duì)現(xiàn)金實(shí)際數(shù)卡大把。
13、尾數(shù)箱有否設(shè)置兩把鎖,一把由出納員保管,另一把由會(huì)計(jì)員保管,入庫前卡大把檢查后上鎖分管,營業(yè)期間由出納人員管理。
七、稽核檢查
1、信貸員每月對(duì)代辦員定期或不定期查庫不少于一次。
2、信貸員、事后復(fù)核員共同對(duì)代辦員按季賬務(wù)“六相符”檢查一次。
3、信貸員每月對(duì)代辦員進(jìn)行重要空白憑證及安全防范檢查一次。
4、信貸員為主,事后復(fù)核配合每月每村抽查10個(gè)存款戶核對(duì)外賬(查內(nèi)外賬核對(duì)清單)。
5、事后復(fù)核員為主,信貸員配合,負(fù)責(zé)按季無記名抄列并張貼存款對(duì)賬表(定期定點(diǎn)公布)。
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