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采購合同的檔案管理制度

時間:2020-10-21 20:57:13 制度 我要投稿

采購合同的檔案管理制度4篇

采購合同的檔案管理制度1

  公司為進一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化,特制定本制度。

采購合同的檔案管理制度4篇

  一、制度

  所指的合同檔案是公司在業(yè)務經(jīng)營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào))。

  二、公司在業(yè)務經(jīng)營過程中,收取相應客戶的資質(zhì)、往來的調(diào)查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。

  三、合同檔案管理原則

  1、公司經(jīng)營產(chǎn)品的采購、銷售均須訂立合同。

  2、業(yè)務合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

  3、銷售部指定專人負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務合同文檔。

  四、合同章管理原則

  1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章,屬銷售業(yè)務使用的合同章發(fā)放到銷售部。

  2、業(yè)務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

  3、各業(yè)務部門、業(yè)務人員用章時應填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復印件,交由銷售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續(xù),使用完畢后即行交回。

  、合同文檔的管理要求

  1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規(guī)定進行分類編號。

  2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關人員責任。

  3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監(jiān)督工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單。

  4、合同檔案管理人員應根據(jù)實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

  5、各業(yè)務員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經(jīng)部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續(xù),合同原件無特殊情況不得外借。

  五、附則:

  1、本制度自審批通過之日起實施。

  2、本制度由銷售部負責解釋。

  六、附件:《合同檔案登記表》

采購合同的檔案管理制度2

  一、檔案資料

  招標過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統(tǒng)一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標投標文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。

  二、歸檔及備案時間

  總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

  監(jiān)管機構資料備案時間:

  1、電子資料

  電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司FTP網(wǎng)站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網(wǎng)站,經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續(xù)。

  2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料,資料整理時應注意按過程順序整理,特別是招標過程比較復雜的項目。

  2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為15年。

  2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內(nèi)應設盒內(nèi)目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄,標注冊內(nèi)編碼(用號碼機編碼),檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料:

  2.2.1盒內(nèi)目錄

  2.2.2備案資料

  2.2.3招標文件

  2.2.4投標文件正本

  2.2.5中標通知書

  2.2.6資料移交登記表

  2.2.7客戶反饋意見表

  2.2.8其它資料

  成冊的資料要求膠裝(中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

  公開招標采購歸檔盒內(nèi)目錄:

  邀請招標采購歸檔盒內(nèi)目錄:

  項目負責人: xx

  日期:xx年xx月xx日

采購合同的檔案管理制度3

  第一章 總則

  一、為了規(guī)范公司合同檔案管理,有效地收集合同簽訂和履行過程中的有價值材料,維護公司的經(jīng)濟利益,降低經(jīng)營風險,特制定本管理制度。 二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過程中形成的協(xié)議、單證、函電及與此相關的具有保存價值的材料形成。

  第二章 合同分類

  一、采購合同:指為生產(chǎn)產(chǎn)品采購原器件、外協(xié)部件、商品、禮品、固定資產(chǎn)等而簽訂的合同或框架協(xié)議。

  二、銷售合同:指銷售公司產(chǎn)品而簽訂的合同或框架協(xié)議。

  三、技術服務合同:指提供技術服務、產(chǎn)品維修、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓等簽訂的合同。

  四、產(chǎn)品合作合同:指公司購買或轉(zhuǎn)讓技術、合作開發(fā)技術或產(chǎn)品、合作或委托生產(chǎn)產(chǎn)品、外協(xié)加工以及商務合作等簽訂的合同。

  五、測試協(xié)議:指用公司產(chǎn)品、商品、部件等用于外部測試的協(xié)議。 六、聯(lián)盟協(xié)議:指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協(xié)議。 七、市場營銷合同:指為市場運作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場活動合同。

  八、財務合同:指與相關金融機構簽訂的借款、還款、債券、保險等合同。 九、企發(fā)合同:指為企業(yè)發(fā)展與相關機構、部門、行業(yè)組織簽訂的合同。 十、綜合合同:區(qū)別于上述類別的其他合同或協(xié)議。

  第三章 檔案管理的責任分配

  一、合同檔案管理的歸口部門為經(jīng)營管理部。

  經(jīng)營管理部合同管理專員負責所有文件編號歸檔;非采購、非銷售類合同的蓋章和合同編號分配;合同相關檔案資料的收集、整理;所負責文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。

  二、各部門設檔案管理員予以協(xié)助管理。

  各部門負責本部門合同或協(xié)議的編號 分配、檔案資料的收集整理。

  第四章 文件合同歸檔要求

  一、文件合同編號規(guī)則

  合同號是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號14位,其余均為12位。

  文件合同號由公司號、年度號、分類號、順序號、部門代碼組成。

  基本模式:ST - 20xx - XS - 0001 - HT

  1. 年度號:年度號由四位阿拉伯數(shù)字組成,指文件材料形成的年度。

  2. 分類號:分類號是檔案號的主體, 分別依照合同類別拼音首字母給予識別代碼。

  3. 順序號:順序號4位,用阿拉伯數(shù)字表示:0001、0002 …… 表示公司當年某一類合同的序號。

  4. 部門代碼: 部門代碼僅限銷售合同,為各部門的漢語拼音簡稱;

  二、合同簽訂人在合同上簽字后,由簽訂人或經(jīng)辦人辦理合同評審手續(xù);經(jīng)領導審批后,到檔案管理員處編號并登記,到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。

  三、合同簽訂人或經(jīng)辦人負責將合同相關檔案資料及時提交給檔案管理員,并按月將合同的所有檔案資料提交完整。

  四、所有檔案資料整理完整后,每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交,填寫《檔案移交單》,雙方簽字認可,管理專員歸檔。

  五、所有以公司名義簽訂的有效合同(訂單)原件一律要求在公司歸檔,各部門及平臺只留復印件備查。檔案管理員每月初將統(tǒng)計出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單,以電子郵件或傳真的形式發(fā)給各部門,各部門須將合同按要求歸檔。

  六、檔案管理員每月5號前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料,制作《合同檔案匯總表》提交經(jīng)營管理部,并填制《檔案歸檔單》歸檔。 七、公司各部門的投標標書文件,無論是否中標,都要求在投標后1個月內(nèi)將文件的電子文檔(或光盤)交檔案管理員存檔。

  第五章 合同檔案保管期限及銷毀

  一、正式形成的合同檔案以合同簽訂之日起開始計算檔案保管期限。

  二、合同金額在50萬元(不含)以下的保存10年;合同金額在100萬元(不含)以下的'保存15年; 合同金額在5000萬元(不含)以下的保存50年; 合同金額在5000萬元以上的永久保存。

  三、檔案銷毀:

  1.任何組織或個人未經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

  2.各檔案管理人員應定期對檔案進行檢查。

  3. 合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。

  4.凡是超過保管期限又確無保存價值的檔案應在《檔案銷毀清單》上登記,經(jīng)主管業(yè)務負責人批準后,專人監(jiān)銷,由檔案管理專員銷毀,并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。

  第六章 檔案借閱

  一、公司合同原件,一般不予借出。

  二、特殊原因需要借閱公司檔案的,若借閱本部門簽訂的合同,應填寫借閱申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,到檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。若借閱非本部門簽訂的合同,則除本部門經(jīng)理簽字外,還要報公司主管業(yè)務負責人批準方可借閱。檔案材料的復印手續(xù)同借閱。

  三、借出檔案借用期限為一周。

  借閱人應到期歸還。確因工作需要繼續(xù)借用的,必須再次辦理借閱手續(xù)(續(xù)借)。對逾期1周仍不歸還者,由檔案管理員下發(fā)催還單,此后一周內(nèi)仍不歸還者。

  四、借閱人應注意檔案安全和保密,嚴禁涂改,轉(zhuǎn)借、損壞、遺失。

  第七章 責罰制度

  一、公司各部門凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責令其部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款200元,并予以通報批評。

  二、公司所有員工凡違反第六章第四條,泄露公司檔案機密的,涂改、拆散或未經(jīng)經(jīng)營管理部批準轉(zhuǎn)借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人各罰款200-1000元,并予以通報批評;

  三、公司所有員工違反第六章第三條,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查,并對借閱人進行績效處罰100元;

  四、一般檔案資料若出現(xiàn)丟失、損壞、缺頁等情況,應立即報告檔案歸檔部門并辦好補辦手續(xù),同時對借閱人進行績效處罰100元;如因遺失檔案,泄露公司商業(yè)秘密,造成惡劣后果者,扣除借閱人及部門負責人一個月績效工資,并視情況嚴重程度追究其相關責任。

  五、不按規(guī)定存放電腦檔案,不按規(guī)定接收檢查者給予相應的紀律處分并給予通報批評。

  六、對借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的,公司將追究其法律責任。

  第八章 附則

  一、 本制度由行政部門負責解釋及修改,由總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行。該規(guī)定可以依據(jù)實際情況進行隨時或定期修訂, 修訂的版本獲得總經(jīng)理辦公會批準后生效,且自動替代以前的版本。公司全體員工應遵循最新版本的規(guī)定。

  二、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  三、 附件

  附件1 《檔案移交單》

  附件2 《檔案借閱單》

  附件3 《檔案銷毀清單》

  附件4 《合同登記本》

采購合同的檔案管理制度4

  1.目的:加強采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規(guī)范采購管理體系,制訂本制度。

  2.適用范圍:適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的控制。

  3.職責:

  3.1采購檔案管人員:負責采購部所有文件的整理及歸檔。

  3.2采購經(jīng)理:負責采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項的審批。

  4.檔案管理辦法:

  4.1歸檔內(nèi)容分類:

  4.1.1采購內(nèi)部文件的歸檔。

  采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

  4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

  公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關資料。

  4.1.3外來或外放文件的歸檔。

  供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡函或其他與供應商有聯(lián)系的文件資料。

  4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的資料。

  采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

  4.2檔案保存期限:

  4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。

  4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

  4.2歸檔要求:

  4.2.1歸檔文件材料應齊全完整,按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。

  4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。

  4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一,而且有相關部門領導簽字或蓋章,是有效文件。

  4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

  4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

  4.3檔案調(diào)閱:

  4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領導匯報,得到批準后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續(xù),得到采購領導簽字批準。

  4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得泄露。

  4.3.3查閱檔案應當日歸還;摘抄和復制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準,檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。

  4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。

  4.4檔案銷毀

  4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。

  4.4.2辦理銷毀手續(xù),必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準備,方能銷毀。

  4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結(jié)的債權債務和合同文件,應單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結(jié)清債權債務和合同改造完畢為止。

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