財政預(yù)算調(diào)整申請報告
一份標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整申請報告要怎么寫才完美呢?下面的是財政預(yù)算調(diào)整申請報告,供大家參考閱讀!
財政預(yù)算調(diào)整申請報告(1)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我局現(xiàn)有在職職工24名,承擔(dān)著全市天保工程、退耕還林工程、義務(wù)植樹、造林綠化、野生動植物保護(hù)、林政執(zhí)法、林木防火、林木病蟲害防治、植物檢疫及其它林業(yè)項目建設(shè)等工作,由于工作開展量大,外勤時間多等原因,特別是迎接國家、省、市部門的工作指導(dǎo)和檢查,因此,年度工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。按照市財政給我局年度預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)6.9萬元,以及根據(jù)我局開展林業(yè)工作的實際情況,每年產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)最保守需要14萬元左右,由于我局沒有預(yù)算外收入,經(jīng)費(fèi)缺口較大,對此情況,為便于今后開展工作的需要,請市政府考慮增加我局年度工作經(jīng)費(fèi)。
以上請示妥否,請批示。
此致
敬禮!
申請人:YJBYS
20**年**月**日
財政預(yù)算調(diào)整申請報告(2)
縣人民政府:
我委現(xiàn)有機(jī)關(guān)工作人員36人,其中24人在職在編,5人借用人員。內(nèi)設(shè)辦公室、投資科、產(chǎn)業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、重點辦、價格收費(fèi)科、能源局、認(rèn)證中心、節(jié)能中心等9個股室及物價局、價檢局、信息中心等三個副科級單位和城市轉(zhuǎn)型辦一個正科級單位。隨著工作量的不斷增加,物價水平的上漲,經(jīng)費(fèi)缺口大。為確保各項工作的`正常運(yùn)轉(zhuǎn),特請求縣財政增加下列預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
一、財政預(yù)算增加政務(wù)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,互聯(lián)網(wǎng)出品資源費(fèi)4萬元(付移動公司)。
二、財政預(yù)算增加業(yè)務(wù)費(fèi),此項業(yè)務(wù)費(fèi)還是十多年前的標(biāo)準(zhǔn),請由2011年的2.5萬元,增加到20萬元。
三、財政預(yù)算增加行政事業(yè)單位年審費(fèi)30萬元,國家發(fā)改委規(guī)定,年度行政事業(yè)單位年審不能收取年審費(fèi),年審費(fèi)應(yīng)由同級財政列入預(yù)算。
四、財政預(yù)算增加涉案物品認(rèn)證服務(wù)費(fèi)20萬元,國家發(fā)改委規(guī)定,涉案物品認(rèn)證不能收費(fèi),列入同級財政預(yù)算。
五、為加大跑項目、爭資金工作力度,確保工作經(jīng)費(fèi),列跑項目、爭資金工作經(jīng)費(fèi)300萬元,專項用于差旅費(fèi)、招待費(fèi)、資料費(fèi)、評審費(fèi)等。
特此報告,敬請批準(zhǔn)。
此致
敬禮!
申請人:YJBYS
20**年**月**日
財政預(yù)算調(diào)整申請報告(3)
主任,各位副主任、委員:
受市人民政府委托,我向本次常委會會議報告關(guān)于20xx年財政預(yù)算調(diào)整方案,請予審議。
一、今年1-10月份財政預(yù)算收支執(zhí)行情況
(一)收入
全市完成地方公共財政預(yù)算收入82.51億元,同比增收10.13億元,增長14.0%,完成市人代會預(yù)算101.36億元的81.4%。其中:稅收收入完成67.42億元,同比增收6.69億元,增長11.0%,完成預(yù)算81.35億元的82.9%;非稅收入完成15.09億元,同比增收3.44億元,增長29.5%,完成預(yù)算20.01億元的75.4%。
(二)支出
全市完成地方財政總支出112.16億元,同比增支5.22億元,增長4.9%,完成市人代會預(yù)算150.36億元的74.6%。其中:公共財政預(yù)算支出67.73億元,同比減支1.38億元,下降2.0%,完成預(yù)算的79.6%;政府性基金預(yù)算支出24.44億元,同比增支3.60億元,增長17.3%,完成預(yù)算的62.9%;社;痤A(yù)算支出20億元,同比增支3億元,增長17.6%,完成預(yù)算的75.8%。
二、全年財政收支及財力預(yù)測情況
(一)財政收入預(yù)測
綜合當(dāng)前收入形勢,預(yù)計全年完成地方公共財政預(yù)算收入100億元,比上年增收9.85億元,增長10.9%。其中:稅收收入預(yù)計完成82億元,比上年增收9.37億元,增長12.9%;非稅收入預(yù)計完成18億元,比上年增收0.48億元,增長2.7%。
(二)預(yù)算內(nèi)財力預(yù)測
根據(jù)全年財政收入預(yù)測,按照現(xiàn)行財政結(jié)算體制,預(yù)計20xx年當(dāng)年預(yù)算內(nèi)財力為149.03億元(不包括上級專項追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)),具體構(gòu)成如下:
1.公共財政預(yù)算財力合計83.80億元
、 稅收財力66.07億元。其中:市本級財力36.87億元,鎮(zhèn)區(qū)分成財力29.20億元。
、 非稅財力9.23億元。其中:市本級財力7.23億元,鎮(zhèn)區(qū)財力2億元。
、 國有資產(chǎn)列支財力8.50億元。
2.基金預(yù)算財力合計65.23億元
、 政府性基金預(yù)算財力38.83億元。其中:市本級財力16.23億元,鎮(zhèn)區(qū)財力22.60億元。
、 社;鹗杖26.40億元。
全年預(yù)計財力149.03億元,比市人代會預(yù)算財力150.36億元減少1.33億元。主要因素:一是稅收增長及結(jié)構(gòu)高于預(yù)期,稅收財力增加0.67億元;二是國有資產(chǎn)收入減少財力1.57億元;三是非稅收入減少財力0.43億元。
(三)預(yù)算內(nèi)支出預(yù)測
全年預(yù)計預(yù)算內(nèi)支出149.03億元(不包括上級專項追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)),比市人代會預(yù)算支出150.36億元減支1.33億元,主要是由于公共財政預(yù)算減支1.33億元。其中:市本級公共財政預(yù)算財力分成增加支出0.24億元,國有資產(chǎn)列收列支減少支出1.57億元。
三、20xx年財政預(yù)算調(diào)整方案
(一)收入預(yù)算
20xx年地方公共財政預(yù)算收入預(yù)算原為101.36億元,現(xiàn)調(diào)整為100億元,減收1.36億元,比上年實際增長10.9%,完成市人代會預(yù)算的98.7%。其中:稅收收入原為81.35億元,現(xiàn)調(diào)整為82億元,比上年增長12.9%,完成預(yù)算的100.8%;非稅收入原為20.01億元,現(xiàn)調(diào)整為18億元,比上年增長2.7%,完成預(yù)算的90.0%。
(二)支出預(yù)算
20xx年預(yù)算內(nèi)安排支出預(yù)算原為150.36億元,現(xiàn)調(diào)整為149.03億元,減支1.33億元,比上年實際增長1.4%,完成市人代會預(yù)算的99.1%。
1.公共財政預(yù)算支出原為85.13億元,現(xiàn)調(diào)整為83.80億元,減少1.33億元。其中:
、 市本級預(yù)算支出原為43.86億元,現(xiàn)調(diào)整為44.10億元,增支0.24億元。
⑵ 國有資產(chǎn)列收列支預(yù)算原為10.07億元,現(xiàn)調(diào)整為8.50億元,減少1.57億元。
、 鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算支出原為31.20億元,現(xiàn)仍為31.20億元,不作調(diào)整。
2.基金預(yù)算支出原為65.23億元(含社;痤A(yù)算支出26.40億元),現(xiàn)仍為65.23億元,不作調(diào)整。
(三)收支平衡
20xx年預(yù)算財力原為150.36億元,現(xiàn)調(diào)整為149.03億元,預(yù)算支出調(diào)整為149.03億元,收支平衡。
以上20xx年財政預(yù)算調(diào)整方案,請市人大常委會予以批準(zhǔn)。
此致
敬禮!
申請人:YJBYS
20**年**月**日
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