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員工出差管理制度(精選23篇)
在快速變化和不斷變革的今天,越來(lái)越多人會(huì)去使用制度,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的員工出差管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
員工出差管理制度 1
根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工;
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵(lì)員工而組織的旅游;
3、本規(guī)章不適用于私人請(qǐng)假及旅游等個(gè)人行為。
二、指導(dǎo)原則
1、公司對(duì)員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任;
2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的'風(fēng)險(xiǎn);
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問(wèn)題帶來(lái)企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
三、規(guī)定
。ㄒ唬┤松戆踩
1、員工出差必須辦理出差手續(xù),在總經(jīng)理允許后到財(cái)務(wù)室支取合理差旅費(fèi)用;
2、員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序?yàn)椋夯疖嚒⒖蛙、小汽車、飛機(jī);
3、員工在攜車外出調(diào)貨時(shí),應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟,并有貨車駕駛經(jīng)驗(yàn)在三年以上;
4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應(yīng)保持警惕,防止被盜;
5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨(dú)行動(dòng),如單獨(dú)一個(gè)人出差時(shí),必須確認(rèn)出差地的治安條件,并要求客戶陪同;
6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方,住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店;
7、員工在出差地有乘車要求時(shí),應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具;
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件,如火災(zāi)、洪澇、地震、臺(tái)風(fēng)、瘟疫等,有人身安全威脅時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào),并服從當(dāng)?shù)卣块T指揮,或向有關(guān)部門求救,確保自身安全;
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí),應(yīng)緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時(shí)向相關(guān)部門求助,并第一時(shí)間通知公司;
10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國(guó)家法律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī);
11、公司組織員工不得到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高的地區(qū)旅游活動(dòng),不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動(dòng),所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險(xiǎn)、零意外;
12、員工因公出差受傷,所產(chǎn)生的的一切費(fèi)用由公司承擔(dān)。
(二)財(cái)產(chǎn)安全
1、出差期間,對(duì)于公司的一切財(cái)物如筆記本、錢款等,應(yīng)妥善保管;
2、出差期間丟失損壞公共財(cái)物的,應(yīng)按折舊后100%賠償;
3、出差期間丟失公司財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。
。ㄈ┬畔踩
1、員工出差要對(duì)公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制,不得丟失,對(duì)于因個(gè)人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、員工出差期間收集的客戶、市場(chǎng)等書面和電子資料,應(yīng)及時(shí)匯總上報(bào),對(duì)一些保密資料需嚴(yán)格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定,一經(jīng)通過(guò),立即執(zhí)行;
2、本規(guī)章種條款并未完善,如有異議,請(qǐng)及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對(duì)本規(guī)章的修改完善權(quán)。
員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理掌握差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。 第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
。4)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長(zhǎng)滯留的,依據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3—1。
。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時(shí)以后,午前x時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。
。3)出差時(shí)的'款待費(fèi)用,確因工作需要款待客人時(shí),各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)省又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過(guò)x元以上的款待費(fèi)必需先請(qǐng)示部門經(jīng)理;
超過(guò)x元以上的款待費(fèi)必需先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
。4)伴同高層人員出行的一般員工,食宿隨高層人員。
。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明緣由。
第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
第三條業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清楚,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi),一般不予開(kāi)支。
第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)覺(jué)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度 3
1.0目的
因公司對(duì)外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,為進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范出差人員出差申請(qǐng)、借款與費(fèi)用報(bào)銷的流程及要求,遵從真實(shí)、節(jié)約的原則,根據(jù)公司的實(shí)際情況,特制本管理制度。
2.0適應(yīng)范圍
適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請(qǐng),以及公差借款與費(fèi)用報(bào)銷等手續(xù)辦理。
3.0職責(zé)
3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)單的填寫、借款與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼;
3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷的審核;
3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔;
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的最終批準(zhǔn);
3.5財(cái)務(wù)部復(fù)核后按制度對(duì)出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。
4.0程序
4.1出差申請(qǐng)與借款:
4.1.1員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》注明相關(guān)項(xiàng)目,交由部門經(jīng)理審核后,遞交至行政部存檔。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實(shí)際情況核定,因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻,需延后回公司時(shí),以電話告知部門經(jīng)理,待回來(lái)后補(bǔ)辦出差或請(qǐng)假手續(xù)。
4.1.3《出差申請(qǐng)單》的原件交行政部作為出考勤依據(jù),復(fù)印件由出差人員自己保留,待出差回公司時(shí)作為注銷憑證,交給財(cái)務(wù)部。
4.1.4出差人員必須對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算,填寫《借支單》,按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后,方可到財(cái)務(wù)部借款。
4.1.5財(cái)務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費(fèi),保證出差工作的.正常進(jìn)行。特別是借支大額現(xiàn)金時(shí),有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程:
《借支單》——部門經(jīng)理確認(rèn)——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)部借款
4.3費(fèi)用報(bào)銷流程:
《出差報(bào)告單》——填寫《支出證明單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》粘貼票據(jù)——部門經(jīng)理核實(shí)——財(cái)務(wù)部審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部報(bào)銷
4.4出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
4.4.1差旅費(fèi)分長(zhǎng)途車費(fèi)和出差包干費(fèi)用(含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等),其標(biāo)準(zhǔn)如下:
4.4.1.1長(zhǎng)途車費(fèi)
公司按實(shí)報(bào)銷出差人長(zhǎng)途車費(fèi)。
長(zhǎng)途車費(fèi)為跨省、市、縣的交通費(fèi)。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費(fèi)不屬于長(zhǎng)途車費(fèi)。
公司按實(shí)報(bào)長(zhǎng)途車費(fèi),但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。
出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷(須住宿):
城市
出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)和通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
省會(huì)城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明:
4.5.1省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車票實(shí)報(bào)實(shí)銷外,補(bǔ)助餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)30元/天。
4.5.2出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費(fèi)按1天計(jì)算。
4.5.3公司所在地出差,按交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,沒(méi)有補(bǔ)助。(外派人員駐地出差不報(bào)銷交通費(fèi))
4.6出差報(bào)銷要求:
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷時(shí),必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內(nèi)的乘車、用餐及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國(guó)統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補(bǔ)助;
4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間,不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費(fèi)用,不得借出差之際游出玩水,不得繞道坐車,特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。
4.6.4公司有關(guān)人員因公出差,不慎將車、船、飛機(jī)等長(zhǎng)途路費(fèi)票據(jù)遺失的,需由本人申明原因,經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后,按長(zhǎng)途車費(fèi)的80%報(bào)銷。
4.6.5員工出差期間,無(wú)論平時(shí)、周末或假日,均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。
4.6.6員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)出差工作情況,并在出差申請(qǐng)單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報(bào)銷。
4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù),對(duì)于粘貼不規(guī)范的,財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。
4.6.8所有票據(jù)不得涂改,一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票,并取消與之關(guān)聯(lián)的補(bǔ)助。
4.6.9出差人員應(yīng)據(jù)實(shí)報(bào)銷,如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視情節(jié)之輕重,予以嚴(yán)懲。
5.0話費(fèi)補(bǔ)助
5.0.1駐外人員話費(fèi)補(bǔ)助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
員工出差管理制度 4
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于動(dòng)身前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特別事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特別狀況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之
(五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來(lái)回之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無(wú)論動(dòng)身或返回日一律二分之一給付,又乘夜車來(lái)回者,不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必需之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支,不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特殊費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由,并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期,或延長(zhǎng)出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)覺(jué)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
員工出差管理制度 5
一、目的
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)資金控制,明確各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),理清借款及報(bào)銷流程,特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報(bào)關(guān)、現(xiàn)金采購(gòu)物料等,不包含任何私人借款用途;
(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬,第二聯(lián)核銷沖賬),填寫好該單據(jù)后,按照審批流程審核后,方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,因特殊原因無(wú)法按時(shí)報(bào)賬的,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延,但最長(zhǎng)不超過(guò)12天(含三天);財(cái)務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷借款,對(duì)于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款,財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后,因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的,資金應(yīng)退回出納處保管,凡因本人保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓳p失的,一概由本人負(fù)擔(dān);
(五)對(duì)于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員,部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準(zhǔn)借款,特殊原因需要借款的,該部門主管或經(jīng)理須承擔(dān)可能由此造成潛在損失的直接責(zé)任,若財(cái)務(wù)未能按照制度按期核銷其借款,需承擔(dān)連帶責(zé)任;
對(duì)于自離人員離廠時(shí),人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財(cái)務(wù)部確認(rèn)其欠款是否結(jié)清(不得以工資抵銷欠款),否則不予放行,因人事部疏忽而造成損失的應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任;
三、 出差費(fèi)用開(kāi)支管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)出差誤餐補(bǔ)助
所有因公出差的人員,在條件允許的情況下,盡量趕回公司用餐,不能趕回公司用餐的,可依據(jù)以下情況分別予以報(bào)銷:
A、市內(nèi)及其他中小城市:經(jīng)理級(jí)(含)以上干部早餐按5元,中晚餐各按20元補(bǔ)助,除此之外的職員或干部,早餐按3元,中晚餐各按15元補(bǔ)助。
B、省會(huì)等大城市:經(jīng)理級(jí)(含)以上干部早餐按5元,中晚餐各按25元補(bǔ)助,除此之外的職員或干部,早餐按5元,中晚餐各按20元補(bǔ)助。
(二)出差交通費(fèi)用
A、 市內(nèi)短途交通費(fèi),原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報(bào)銷;特殊情況需要派廠車或打的士的,必須獲得相應(yīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;
B、 長(zhǎng)途出差交通費(fèi),分為省內(nèi)和省外兩種:
a)、省內(nèi)出差,原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報(bào)銷,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以安排廠車出行;
b)、省外出差的,原則上以乘座火車出行為主,在務(wù)實(shí)節(jié)儉這一前提下,由相關(guān)部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠(yuǎn)近決定選擇硬座或臥鋪方式出行,報(bào)銷時(shí)按規(guī)定填寫往返地點(diǎn)、里程,憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)賬;特殊情況下需乘座飛機(jī)的,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可;
(三)住宿費(fèi)
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的,原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主,住宿標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市:公司部門經(jīng)理級(jí)(含)以上人員,平均每天不超過(guò)150-200元,主管級(jí)干部按每天不能超過(guò)150元,其他職員每天不得超過(guò)100元;
B、省會(huì)等大城市:允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級(jí)別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費(fèi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報(bào)銷。
(四)交際應(yīng)酬費(fèi)
只適用經(jīng)理級(jí)以上干部因特殊原因與客人的'交際應(yīng)酬費(fèi)用,應(yīng)本著務(wù)實(shí)節(jié)儉的原則,嚴(yán)格控制開(kāi)支額度;所有屬于該項(xiàng)費(fèi)用范圍的支出,必須事先向總經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,原則上不允許有先斬后奏的行為,特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細(xì)說(shuō)明,否則財(cái)務(wù)將不予以報(bào)銷;實(shí)際報(bào)銷時(shí),對(duì)于所有屬于該項(xiàng)范圍的列支費(fèi)用均需進(jìn)行審批;
(五)電話費(fèi)用
A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò)的,原則上提倡以使用公司固定電話進(jìn)行溝通為主,每次通話時(shí)間需控制在5分鐘以內(nèi);
B、因公臨時(shí)出差,需要使用個(gè)人手機(jī)進(jìn)行公事溝通的,原則上電話費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷,但市內(nèi)每天按不超過(guò)3元、市外省內(nèi)按每天不超過(guò)5元、省外按每天不超過(guò)10元給予報(bào)銷;
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據(jù)實(shí)報(bào)銷難以撐控的,各相關(guān)部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴(yán)格制定相應(yīng)的按月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批并送財(cái)務(wù)部備案后,方可執(zhí)行報(bào)銷;
(六)報(bào)銷單據(jù)要求:所有出差人員實(shí)際報(bào)銷時(shí),應(yīng)認(rèn)真增寫報(bào)銷用《資金報(bào)銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費(fèi)及住宿舍費(fèi):詳細(xì)填寫《差旅費(fèi)用列支明細(xì)單》(含事由、往返路線、時(shí)段等),及相對(duì)應(yīng)的相關(guān)票據(jù);出差住宿的必須提供相應(yīng)發(fā)票及收據(jù);
B、出差誤餐或交際費(fèi):詳細(xì)填寫誤餐或交際費(fèi)用類別(早中晚餐),多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對(duì)象;
C、電話費(fèi):臨時(shí)出差報(bào)銷電話費(fèi)用的需填寫通話對(duì)象、通話時(shí)段及溝通主題;按規(guī)定按月報(bào)銷的,需注明報(bào)銷月份或時(shí)段;
對(duì)于凡經(jīng)財(cái)務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報(bào)銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù):對(duì)于借款或報(bào)銷金額在由財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)理審批,總經(jīng)理不在公司可以通過(guò)授權(quán)或電話請(qǐng)示后審核確認(rèn);
B、非正常業(yè)務(wù)(由財(cái)務(wù)部判斷):除正常審批程序外,不區(qū)分金額大小均需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以借支或報(bào)銷;(注:所有屬“交際應(yīng)酬費(fèi)”項(xiàng)目均列入該項(xiàng)管理);
員工出差管理制度 6
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來(lái)回,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年方案、月方案,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按方案執(zhí)行,不得超支,原則上不支出方案費(fèi)用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要準(zhǔn)時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為:一般職員借款金額在1000~2000元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特別用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明緣由審批。
第八條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告
(1)出差之前必需提交出差申請(qǐng)表,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請(qǐng)表)。
(2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來(lái)當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
(5)員工出差后,必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作,并寫出具體的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批閱。
(6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的.費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷,并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。
公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個(gè)房間,以節(jié)約差旅費(fèi)開(kāi)支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。
出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差,住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議,統(tǒng)一支配食宿的,會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動(dòng)身、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補(bǔ)貼,否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。
(2)遠(yuǎn)途出差者,計(jì)算出差補(bǔ)貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如,9號(hào)出差12號(hào)返回者,賜予3天的出差補(bǔ)貼;
(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。
(4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí),下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。
第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。
第六章:附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報(bào)告單
員工出差管理制度 7
為了規(guī)范員工出差申請(qǐng)程序,合理控制差旅費(fèi)支出,特制定本制度。
一、出差申請(qǐng)程序
1、員工因公出差,須事先填寫《出差申請(qǐng)表》(見(jiàn)附表2),明確出差事由,報(bào)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》遞交至銷售助理處,由銷售助理負(fù)責(zé)安排有關(guān)事項(xiàng)。
2、各人員要有計(jì)劃的安排當(dāng)月的出差計(jì)劃,除突發(fā)事情外,正常情況下須提前一周通知銷售助理,以便各項(xiàng)事務(wù)能合理安排,也可降低相關(guān)交通費(fèi)用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區(qū)
1)火車、長(zhǎng)途汽車 火車單程不超過(guò) 3 小時(shí),長(zhǎng)途汽車單程不超過(guò) 5 小時(shí)的情況下,須乘坐火車或長(zhǎng)途汽車;交通費(fèi)必須憑正式發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。
2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。
3)飛機(jī) 在使用陸上或其他交通工具均需超過(guò) 10 小時(shí)單程的情況下, 可選擇乘坐飛機(jī);
4)出租車
1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。
2、經(jīng)理級(jí)(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下,可選擇出租車。
3、 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工,可提前申請(qǐng)公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無(wú)法滿足需要的情況下,選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下,可選擇出租車。交通費(fèi)必須憑正式發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。
三、住宿
1、酒店費(fèi)用的報(bào)銷將按標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表1)實(shí)報(bào)實(shí)銷,報(bào)銷時(shí)須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費(fèi)用公司予以報(bào)銷:房費(fèi)、當(dāng)?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?/p>
2、出差人員相同性別兩人同時(shí)出差時(shí),應(yīng)住一個(gè)房間,住宿費(fèi)按照其中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高的人執(zhí)行,不得將兩人的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行累加,兩人以上以此類推。
四、其他支出
1、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、航空保險(xiǎn)費(fèi) 因公出差的機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、航空保險(xiǎn)費(fèi)予以實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、參觀費(fèi)用 員工出差、培訓(xùn)期間, 因旅游或非因工作需要的'參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用, 均由個(gè)人自理不得報(bào)銷。
五、出差預(yù)支款
因公需要先行預(yù)支借款時(shí),須由借款人本人填寫借款單,由銷售助理提供出差申請(qǐng)表一起送至主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,由銷售助理至財(cái)務(wù)室領(lǐng)款送交個(gè)人手中,出差人員回來(lái)后持有效票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。
六、費(fèi)用報(bào)銷
1、差旅費(fèi)用需要報(bào)銷時(shí),需把要報(bào)銷的票據(jù)交銷售助理處審核無(wú)誤后,填寫支出證明單,在經(jīng)手人處簽署姓名,并將有效票據(jù)附后,將其與填寫的“差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表”(見(jiàn)附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字,并由銷售助理憑簽字后的報(bào)銷憑證在費(fèi)用報(bào)銷日到財(cái)務(wù)室報(bào)銷領(lǐng)款后交到個(gè)人手中。
2、每月6號(hào)、20號(hào)為費(fèi)用報(bào)銷日。
七、來(lái)客招待
若有客戶來(lái)訪,需要陪同招待時(shí),可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導(dǎo)提出招待費(fèi)用申請(qǐng),經(jīng)同意后方可于事后報(bào)銷。招待費(fèi)報(bào)銷時(shí),必須在報(bào)銷憑證后附上真實(shí)有效的發(fā)票。
員工出差管理制度 8
一、目的
為平衡公司的整體利益以及營(yíng)銷人員的基本利益,同時(shí)為使管理制度的順利實(shí)施,特制定本指引。
二、范圍
本制度適用于公司所有銷售人員。
三、銷售人員出差管理制度
1、銷售人員出差借支流程
在公司事務(wù)部領(lǐng)取《銷售人員出差申請(qǐng)表》
填寫《銷售人員出差申請(qǐng)表》和《借支單》
遞交總經(jīng)理審核和審批
憑審批通過(guò)后的《銷售人員出差申請(qǐng)表》、《借支單》向財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)費(fèi),且每次預(yù)支的費(fèi)用不超過(guò)¥2000元/人,借支金額超過(guò)¥2000元/人/次時(shí)需總經(jīng)理審批
《銷售人員出差申請(qǐng)表》交由公司事務(wù)部存檔
1.1在外出差的銷售人員,須辦理《借支申請(qǐng)》手續(xù)。
1.2銷售(銷售部)人員途中差旅費(fèi)用余額不足且長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不能返回公司時(shí),須提前將個(gè)人差旅報(bào)銷單據(jù)寄給營(yíng)銷事務(wù)部助理審核,并由營(yíng)銷事務(wù)部助理幫其代辦借支事宜,借支人員收到款項(xiàng)后發(fā)手機(jī)短信給營(yíng)銷事務(wù)部助理,以證實(shí)費(fèi)用到賬。費(fèi)用借支必須建立在前期借支費(fèi)用平帳的基礎(chǔ)上進(jìn)行,否則非特殊情況,財(cái)務(wù)部將拒絕借支申請(qǐng)。
1.3銷售人員如在短期出差途中費(fèi)用不足時(shí),可先自行墊支,憑相關(guān)單據(jù)返回公司后審核報(bào)銷。
1.4借支部分,異地提款手續(xù)費(fèi)的補(bǔ)充:出差外地的銷售人員,未開(kāi)辦異地銀行卡賬號(hào)而產(chǎn)生的異地提款手續(xù)費(fèi)用,個(gè)人需提供ATM取款憑條,公司以借支額1%的上限給予異地取款費(fèi)用報(bào)銷。
2、銷售人員出差相關(guān)登記流程
2.1離開(kāi)公司外出前,需在前臺(tái)填寫《出差登記表》。多人一起外出時(shí),可一人代表填寫,備注同行人員名稱。
2.2所填內(nèi)容必須真實(shí)、及時(shí)。
2.3銷售人員出差目的地(以市級(jí)范圍界定)發(fā)生變更時(shí),需提前知會(huì)到營(yíng)銷事務(wù)部助理記錄,方便公司內(nèi)部人員協(xié)調(diào)工作及費(fèi)用稽核。
2.4如特殊情況無(wú)法及時(shí)登記,應(yīng)先告知周邊及相關(guān)同事,并在回公司第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)填。
3、銷售人員出差住宿規(guī)定
3.1出差目的地住宿30天以上(包含30天)的,須在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)經(jīng)銷商協(xié)助租房住宿,房租標(biāo)準(zhǔn)暫定1000元/月,每月憑有效支付費(fèi)用收據(jù)報(bào)銷。在當(dāng)?shù)刈夥孔∷薜捻毾驙I(yíng)銷事務(wù)部提供房主電話、住房詳細(xì)地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下(不包含30天)的。報(bào)銷上限按下列上限標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用若低于上限標(biāo)準(zhǔn)的,必須實(shí)報(bào)實(shí)銷。(此表格費(fèi)用已包括餐補(bǔ)和市內(nèi)交通補(bǔ)助)公司職級(jí)
城市類別
四等級(jí)范圍
三等級(jí)范圍
二等級(jí)范圍
一等級(jí)范圍
4級(jí)~8級(jí)
9級(jí)~10級(jí)
11級(jí)~13級(jí)
14級(jí)~15級(jí)
A類城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B類城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C類城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等級(jí)范圍”詳見(jiàn)公司職級(jí)表。
3.2.1A類城市:即北京、上海、廣州、深圳;
3.2.2B類城市:即除A類外的各省會(huì)城市及蘇州、寧波、青島、大連、廈門、溫州;
3.2.3C類城市:即除A、B兩類城市以外的其它城市。
3.3原則上,兩人一起出差入住雙人房;三人一起出差入住三人房;異性同行出差,根據(jù)實(shí)際情況決定。如有超出費(fèi)用范圍的情況下需經(jīng)營(yíng)銷事務(wù)部同意后方可執(zhí)行,否則將按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)額度報(bào)銷。
3.4銷售人員在出差地若有條件享受免費(fèi)住宿的,須提前向公司申請(qǐng),公司給予住宿費(fèi)用補(bǔ)助50元/天;不享有50元/天住宿補(bǔ)助,公司將根據(jù)不同區(qū)域而制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),以知會(huì)函的'形式通知到對(duì)應(yīng)區(qū)域銷售人員。
3.5銷售人員如在出差過(guò)程中實(shí)際行程與原審批的《銷售人員出差申請(qǐng)表》行程發(fā)生變化時(shí),須提前經(jīng)直接上級(jí)審批,并知會(huì)營(yíng)銷事務(wù)部助理,為后期費(fèi)用稽核提供依據(jù)。
3.6若查明核實(shí)有虛報(bào)住宿費(fèi)用者,將立即解雇,公司并將其所虛報(bào)款項(xiàng)追回。
3.7出差住宿費(fèi)憑正式、有效的實(shí)地發(fā)票按實(shí)際產(chǎn)生金額報(bào)銷,并且需提供住宿酒店的名稱、地址和聯(lián)系電話,共享資源,便于后續(xù)人員聯(lián)絡(luò)住宿及公司稽核。
4、銷售人員出差選擇交通工具規(guī)定
4.1選擇標(biāo)準(zhǔn)
由公司與異地之間往返
乘坐飛機(jī)
乘坐火車(不含軟臥)、汽車
乘坐飛機(jī)省份:
新疆、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、青海、西藏、寧夏
乘坐火車、汽車省份:廣西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江蘇、安徽、河南、山東、北京、河北、天津、貴州、云南、四川、重慶、陜西、山西
緊急或突發(fā)性情況需要,部門人員需經(jīng)部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn);部門主管和經(jīng)理需經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)
由A省跨到B省
票價(jià)格(含燃油費(fèi)及建設(shè)費(fèi))與火車票價(jià)相比,價(jià)格幅度在±15%以內(nèi)
4.2未經(jīng)審批同意,出差乘坐軟臥或者飛機(jī)的,公司只給予出差區(qū)域的硬臥火車票標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷。
4.3長(zhǎng)途車費(fèi)憑電腦打印的車票實(shí)報(bào)實(shí)銷,若車票遺失則不予以報(bào)銷。
4.4銷售人員出差返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)辦理差旅費(fèi)用核銷手續(xù),不得無(wú)故拖延,超過(guò)規(guī)定期限將不予受理。
4.5報(bào)銷單據(jù)按財(cái)務(wù)部要求整理:黏貼整潔、賬目清楚、票據(jù)完整有效;未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的,退單自行整改,直至符合要求。
5、銷售人員行為規(guī)范
5.1出差期間應(yīng)合理安排工作時(shí)間,按質(zhì)按量完成各類工作表格,及時(shí)與部門主管和相關(guān)客服人員取得工作聯(lián)系。
5.2員工出差外地,應(yīng)注意與公司保持聯(lián)絡(luò),向直接主管報(bào)告住所、聯(lián)系電話等。
5.3注意儀表儀態(tài),態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到。
5.4言而有信,不能輕易承諾。要有良好的耐性,要耐心地聽(tīng)客戶闡述自己的意見(jiàn)。
5.5嚴(yán)禁銷售人員私自向經(jīng)銷商承諾超越本職工作權(quán)限外的條件。
5.6營(yíng)銷人員應(yīng)保守本公司商業(yè)秘密,不得向公司的競(jìng)爭(zhēng)者和任何人泄露公司的保密信息:
如產(chǎn)品售價(jià)折扣、經(jīng)營(yíng)政策、銷售優(yōu)惠辦法、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定、經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、未上市的新產(chǎn)品信息等。若因泄露公司機(jī)密給公司帶來(lái)?yè)p失的,將被即時(shí)開(kāi)除并要向公司作出賠償,影響嚴(yán)重的公司將追究法律責(zé)任。
5.7不得接受經(jīng)銷商的禮品和招待,不得以個(gè)人名義與經(jīng)銷商發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
5.8不得誘勸經(jīng)銷商透支或以不實(shí)理由向愛(ài)護(hù)公司申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用。
5.9不得私自收取經(jīng)銷商的訂貨款、保證金或其它相關(guān)費(fèi)用。
5.10在任職期間,不能兼任其它企業(yè)的職務(wù)和從事任何有直接影響正常工作的私人商業(yè)行為,經(jīng)查實(shí)者將立即解雇。
5.11工作時(shí)間不得辦理私事,不能私用公司交通工具。
5.12出差期間,無(wú)故不執(zhí)行任務(wù)者,一經(jīng)查證屬實(shí),以曠工處理。
5.13出差期間,有任何違法亂紀(jì)行為(如賭博、盜竊等),經(jīng)查實(shí)者將立即解雇。
5.14所有機(jī)密文件必須妥善保管,不能將公司文件用于非公司業(yè)務(wù)處理。
5.15不打聽(tīng)同事的考核結(jié)果和薪酬待遇,也不將自己的考核結(jié)果和薪酬待遇透露給其它同事。
5.16須積極主動(dòng)的配合上級(jí)主管、協(xié)管部門的稽核工作。
5.17出差人員如不能提供特殊證據(jù)證明其休息日仍在工作,公司可以不提供該日的任何補(bǔ)助。
員工出差管理制度 9
一、出差審批
(一)公司員工因公出差,應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》,根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項(xiàng)明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等,根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā),無(wú)法在出差前提交出差申請(qǐng)審批單的,應(yīng)該事先口頭請(qǐng)示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn),在出差回來(lái)后個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)出差審批單,并說(shuō)明補(bǔ)報(bào)原因。
。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門備案,公司人事行政部門有權(quán)對(duì)出差人員的出差事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,并提出疑問(wèn),經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票;財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》(如有)暫支款項(xiàng)。
。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續(xù)的,出差時(shí)間按曠工論處,并不予報(bào)銷任何費(fèi)用。
(四)超出出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級(jí)別
二、出差審批權(quán)限
。ㄒ唬┓止芨笨偛谩⒓瘓F(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長(zhǎng)審批,行政人力中心備案;
。ǘ┘瘓F(tuán)總部各中心員工(包括中心總監(jiān))由分管副總裁審批,行政人力中心復(fù)核(無(wú)分管副總裁由總裁直接審批);
。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨(jīng)理(含)以下員工由所在公司總經(jīng)理審批(總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽)。
。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級(jí)別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷。
四、出差天數(shù)計(jì)算
出差天數(shù)的確定:以車、船、飛機(jī)票所載時(shí)間為依據(jù),按自然日計(jì)算天數(shù)。
五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)
。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍,填寫的事項(xiàng)進(jìn)行明確出差事由、時(shí)
間、用款額度,按照《出差審批單》的審批流程辦理,財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項(xiàng);
。ǘ┏霾顣r(shí)間在天及以上(指從離開(kāi)本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期間所發(fā)生費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷;
六、差旅費(fèi)用報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)
指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)(出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費(fèi),一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷;凡公司提供車輛的均不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下,員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用(此費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi))。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館,到公司有簽約賓館地區(qū)出差者,由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館,若遇簽約賓館入住滿員,則在本制度規(guī)定的`住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。
指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司或主辦單位(參加會(huì)議、培訓(xùn)等)未提供伙食,員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷餐飲補(bǔ)助。
4、出差補(bǔ)助(包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項(xiàng)支出)等。
。ǘ└鶕(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下:直轄市:上海、天津、北京、重慶;
省會(huì)城市:石家莊、太原、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、海口、成都、貴陽(yáng)、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊;
沿海城市:大連、秦皇島、青島、煙臺(tái)、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞;
其他地區(qū):除上述直轄市、省會(huì)城市、沿海城市外的其他地區(qū)。
1、員工連續(xù)出差滿天(含),視同公司派駐外地工作,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥,租房?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費(fèi)用采用職務(wù)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
(備注:出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí),集團(tuán)員工要求請(qǐng)示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請(qǐng)示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)
3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級(jí)別及以上的人員不享受餐補(bǔ),其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行;
4、凡是長(zhǎng)期駐外人員在出差所在地租房,根據(jù)級(jí)別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行;
5、駐外津貼為公司對(duì)公司員工因工作需要長(zhǎng)期駐外而給予的福利,按“駐外津貼
6、凡是長(zhǎng)期駐外人員(不分級(jí)別)可享受每月元的洗衣補(bǔ)助,按照財(cái)務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報(bào)銷。
1、短期出差人員即除長(zhǎng)期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差(天以內(nèi)),其出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
(備注:出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí),集團(tuán)員工要求請(qǐng)示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請(qǐng)示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)
七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則
(一)集團(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級(jí)別在外地出差期間,如當(dāng)?shù)赜泄,由?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車,其他級(jí)別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);凡是駐外人員報(bào)銷交通補(bǔ)貼的,不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利(按出差天數(shù)計(jì)算),如因特殊情況另行審批;凡是出差所在地城市有上下班班車的,副總裁級(jí)別以下人員原則上乘坐班車,如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行;
(二)機(jī)場(chǎng)往返:總監(jiān)及以上級(jí)別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場(chǎng);經(jīng)理及以下各級(jí)員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場(chǎng)(航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前,晚上點(diǎn)之后出差的員工可報(bào)銷出租車費(fèi),要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行,如因特殊情況另行審批;
。ㄈ┏霾钊藛T的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)(出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間)計(jì)算,憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實(shí)報(bào)銷。實(shí)際差旅費(fèi)(扣除往返交通費(fèi))超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報(bào)銷。
(四)工作人員參加會(huì)議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì)議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排,費(fèi)用從會(huì)務(wù)費(fèi)支付的,不得報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助,可報(bào)銷駐外或出差津貼;如果未統(tǒng)一安排食宿,必須提供會(huì)議通知單等證明,方可在財(cái)務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。
。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),報(bào)銷時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定要求,另附招待事項(xiàng)說(shuō)明和有權(quán)審批人書面確認(rèn),并不再報(bào)銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼;
。┘瘓F(tuán)經(jīng)理級(jí)(含)以下及區(qū)域公司總監(jiān)級(jí)(含)以下員工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計(jì)算,住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行;不同崗位級(jí)別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報(bào)銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄆ撸┏霾钇陂g,因游覽、探親等非工作需要而開(kāi)支的一切費(fèi)用,包括繞道車票,均由個(gè)人自理,并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購(gòu)買繞道車票,且無(wú)特殊原因
(八)出差期間,員工自行解決住宿的,公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼;
。ň牛┮淮纬霾钊蝿(wù)經(jīng)由多地完成的,有關(guān)票據(jù)須一一對(duì)應(yīng),出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
八、出差休假
。ㄒ唬╅L(zhǎng)期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期,
并報(bào)銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來(lái)交通費(fèi)。若因工作未能享受此假期,可按總部至派遣駐地往來(lái)飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對(duì)個(gè)別特殊情況可另行審批。
。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過(guò)程中,如遇公休日,應(yīng)以公務(wù)為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是,如遇出差單位公休日,無(wú)法開(kāi)展工作時(shí),可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn),出差前,應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系,做好出差計(jì)劃。出差回來(lái)后,可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式,一對(duì)一補(bǔ)足休息日。
九、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
。ㄒ唬I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報(bào)銷發(fā)票,填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。
。ǘ恫盥觅M(fèi)報(bào)銷單》需按時(shí)間順序填寫,不得將出差期內(nèi)某一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫,并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。
。ㄈ┏霾钊藛T應(yīng)嚴(yán)格按申請(qǐng)出差的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)銷,不得虛報(bào)、重報(bào)、多報(bào)或?qū)o(wú)關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報(bào)銷,如有違反報(bào)銷規(guī)定者,予以倍扣罰。
。ㄋ模I(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字,對(duì)支出事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。
。ㄎ澹┬姓耸虏块T負(fù)責(zé)人對(duì)出差事由的合理性、必要性及出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
(六)財(cái)務(wù)部門相關(guān)審核人員對(duì)票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。
。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后,必須周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。
員工出差管理制度 10
一、出差管理
(一)國(guó)內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)。
1、乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
3、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅費(fèi)。
4、搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)銷交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā):
1、主管級(jí):每日120、00元;
2、一般級(jí):每日100、00元。
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
1、乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單。
2、通訊費(fèi)用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。
3、郵費(fèi)應(yīng)以郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費(fèi)用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)應(yīng)出具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)。
第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差部門的`主管填寫通知單一式兩份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)銷旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”,送請(qǐng)主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)銷。
第七條員工出差前,憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)銷旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)銷車費(fèi)外,另可報(bào)銷誤餐費(fèi)。
1、下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
2、下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)銷交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)銷誤餐費(fèi)。
第十一條調(diào)遣人員到崗若超過(guò)一天但又不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
。ǘ﹪(guó)外部分
第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員,除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)銷出差旅費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,自行觀光的交通費(fèi)自理。
2、膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)銷額度內(nèi)支給。
3、派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者,自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員,已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付,而費(fèi)用超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
(三)附則
第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)變動(dòng)需調(diào)整時(shí),可由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理和有效使用,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
1、出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),返回后三日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”,并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
1、國(guó)內(nèi)出差:三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)銷加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,還要依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:
1、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
3、通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
4、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國(guó)辦法
1、凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者,都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。
2、因公奉派出國(guó)人員,于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,須無(wú)條件賠償出國(guó)期間報(bào)銷費(fèi)用,并放棄先訴抗辯權(quán)。
3、出國(guó)人員返國(guó)后,應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)情況報(bào)告。必要時(shí),可由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計(jì)劃方針。
4、國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、奉派出國(guó)人員,出國(guó)期間其薪金和津貼仍準(zhǔn)照領(lǐng),并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費(fèi)。
6、出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó),并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不得報(bào)銷者,概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。
7、出國(guó)人員在國(guó)外旅行,應(yīng)以規(guī)定的路程為限,規(guī)定以外路程的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報(bào)銷。
8、出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或受國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)部門支給者,其支給部分不得再向公司申請(qǐng),但廠商供給的費(fèi)用較本辦法所訂費(fèi)用低時(shí),其差額由公司補(bǔ)助。
9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過(guò)并呈總經(jīng)理核定后公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。
立承諾書人
××因公經(jīng)××公司派遣出國(guó),謹(jǐn)保證:
1、按期歸國(guó)返回公司工作。
2、返國(guó)后三年內(nèi)決不自動(dòng)離職,如有違背,愿依本公司所訂辦法負(fù)責(zé)賠償,保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任,并放棄先訴抗辯權(quán)。
× ×公司
立承諾書人:
連帶保證人:
地址:
身份證號(hào):
說(shuō)明:
1、因公出國(guó)者,其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。
2、在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者,自第31日起,膳宿雜費(fèi)以八折計(jì)算。
3、低職人員隨同高職出國(guó)者,其費(fèi)用得酌實(shí)情比照高職人員報(bào)銷。
4、美金幣值如有變動(dòng),可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。
四、員工出差實(shí)施細(xì)則
第一條本公司員工因公務(wù)需要受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào)),均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。
第二條員工出差均由主管安排,視實(shí)際需要限定日期,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格,通知總務(wù)部登記,如情形特殊事前來(lái)不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。
第四條員工出差得按實(shí)報(bào)銷出差旅費(fèi),差旅費(fèi)報(bào)銷不得超出公司標(biāo)準(zhǔn),特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第五條員工出差前,可按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差完畢向總務(wù)部銷差后,應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷差旅費(fèi),如三日后仍未報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費(fèi)在工資中先予扣回,待報(bào)銷時(shí)再行核付。
第六條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差,按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
第七條員工出差在一日以上,其另有不滿一日的旅費(fèi),無(wú)論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付,乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。
第八條交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)銷,其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支,不得另行報(bào)銷。
第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫、車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi),得按實(shí)憑證報(bào)銷。
第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外,不得任意改變啟程日期,或延長(zhǎng)出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可認(rèn)可。
第十一條員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)的輕重,酌予懲處。
第十二條員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費(fèi)支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)本公司管理規(guī)定制定。
第二條本公司員工出差旅費(fèi)的支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為:
1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可往返者。
2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
3、國(guó)外出差:赴國(guó)外出差者。
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以上主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi),每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外,不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿,則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)后,可按遠(yuǎn)途出差辦理。
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)“出差申請(qǐng)書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等),呈部室經(jīng)理或主任核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請(qǐng)書”添附“出差旅費(fèi)概算表”,以此向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,得據(jù)出差者之申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查確實(shí)無(wú)誤后支給出差旅費(fèi)。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報(bào)告單”請(qǐng)領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后,可搭乘飛機(jī)。
第十五條出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐三輪車等無(wú)法取得乘車證明者,在呈請(qǐng)部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后,可依實(shí)數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi),按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間(當(dāng)日21:00時(shí)以后,次日6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。
第十九條當(dāng)自出發(fā)之日起算至回公司之日給付,但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。
第二十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證,因住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所而未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級(jí)人員核準(zhǔn),憑住宿費(fèi)支給憑證支給予上級(jí)人員同等之住宿費(fèi)。
第二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差支給住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國(guó)外時(shí),必須填具“出差申請(qǐng)書”(記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)呈由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條出差國(guó)外人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書預(yù)編出差費(fèi)概算,于出國(guó)前向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第二十七條出差國(guó)外人員渡航費(fèi),總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給,其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十八條出差國(guó)外人員的出差旅費(fèi),按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第二十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)。
第三十條國(guó)外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)啟程概以一天計(jì)算,回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時(shí)修改。
員工出差管理制度 11
一、總則
1.1. 制定目的:
為加強(qiáng)本公司銷售管理,完成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化,特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍
凡屬本公司市場(chǎng)部銷售人員(另有規(guī)定除外)均依照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
b) 權(quán)責(zé)單位
(1) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)起草本辦法制定、修改。
(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)本辦法制定、修改。
二、常規(guī)制度
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作實(shí)際需要,出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
2.1.1.在總部的工作人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2.1.2.在外地出差的銷售人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時(shí)間投入工作。
2.2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理制度外,應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé):
2.2.1部門主管職責(zé)
(1) 負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄區(qū)域或行業(yè)的銷售目標(biāo)。
(2) 執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事項(xiàng)。
(3) 監(jiān)督指導(dǎo)所屬部門銷售人員完成銷售及產(chǎn)品推廣任務(wù)。
(4) 策劃準(zhǔn)備參與設(shè)計(jì)或投標(biāo)的工程項(xiàng)目;
(5) 控制所屬銷售部門的經(jīng)費(fèi)并對(duì)下一銷售季度進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算。
(6) 銷售相關(guān)賬目處理并隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、財(cái)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)費(fèi)用。
(7) 按時(shí)呈報(bào)下列表單:
A、銷售報(bào)表《銷售周報(bào)》《項(xiàng)目狀態(tài)分析表》。
B、費(fèi)用報(bào)表(或計(jì)劃)。C、工作日志。D、考勤報(bào)表。
(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的設(shè)計(jì)院或客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并建立良好的人際關(guān)系。
2.2.2銷售人員職責(zé)
(1)基本事項(xiàng)
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意保持服裝儀容整潔。
B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、項(xiàng)目策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏。
C、不得無(wú)故接受客戶之招待。
D、不得于工作時(shí)間內(nèi)酗酒。
E、不得有挪用所收貨款的行為。
(2)銷售事項(xiàng)
A、熟悉產(chǎn)品性能,并努力引導(dǎo)設(shè)計(jì)院以及客戶對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品(系統(tǒng))的興趣;
B、努力學(xué)習(xí)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品或系統(tǒng)工程的性能、配置,并能準(zhǔn)確表達(dá)說(shuō)明。
C、維護(hù)往來(lái)客戶關(guān)系,并按計(jì)劃走訪拜會(huì)新客戶。
D、定期拜訪客戶并收集反饋下列資料:
a、設(shè)計(jì)院以及用戶對(duì)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品或系統(tǒng)的特性及配置要求;
b、所經(jīng)營(yíng)行業(yè)動(dòng)態(tài),新項(xiàng)目報(bào)批計(jì)劃;
c、市場(chǎng)需求量變化,新設(shè)計(jì)項(xiàng)目動(dòng)態(tài);
d、用戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌評(píng)價(jià)及銷售狀況;
e、與行業(yè)用戶和設(shè)計(jì)單位相關(guān)的.人際關(guān)系信息;
f、新產(chǎn)品或新系統(tǒng)動(dòng)態(tài);
E、定期了解在跟蹤的項(xiàng)目進(jìn)度并及時(shí)反饋回報(bào);
F、定期處理收集設(shè)計(jì)院新承接的項(xiàng)目設(shè)計(jì)信息;
G、準(zhǔn)備項(xiàng)目投標(biāo)方案及費(fèi)用計(jì)劃;
H、處理本人所銷售產(chǎn)品的款項(xiàng)及時(shí)回收到賬。
I、整理各類銷售信息資料并歸檔保存。
(3) 貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
G、不得將貨款與銷售費(fèi)用混淆混用。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時(shí),除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管離職
(1)移交事項(xiàng)
A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。
(2)注意事項(xiàng)
A、銷售單位主管移交,應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。
B、交接報(bào)告之附件,如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)督交接。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項(xiàng)
A、負(fù)責(zé)的客戶名單及工程項(xiàng)目。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。
(2)注意事項(xiàng)
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無(wú)誤后簽章。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無(wú)誤簽章后,交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。
C、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
三、日常工作規(guī)定
3.1.工作計(jì)劃
3.1.1.銷售計(jì)劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》,制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,呈主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計(jì)劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》,填制《拜訪計(jì)劃表》,呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2.客戶管理
(1) 銷售人員應(yīng)填制《市場(chǎng)部周報(bào)表》和《項(xiàng)目狀態(tài)分析表》,反映日常工作進(jìn)度;
(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績(jī),填制《銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》,作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。
3.3.工作報(bào)表
3.3.1.銷售工作日?qǐng)?bào)表
(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。
(2) 《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實(shí)績(jī)表
(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月銷售實(shí)績(jī)表》,呈主管核示,作為績(jī)效評(píng)核,帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。
3.4.售價(jià)規(guī)定
(1) 銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn),不得任意變更售價(jià)。
(2) 如需贈(zèng)品亦須依照本公司相關(guān)規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分,并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)、銷售推廣、招投標(biāo)、收取貨款等工作。
(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)擔(dān)考查客戶信用之責(zé)任。
(3) 貨品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;
(4)如有質(zhì)量問(wèn)題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1) 銷售人員收款,必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。
(2) 銷售人員應(yīng)按規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票,應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。
(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時(shí),銷售人員須擔(dān)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
員工出差管理制度 12
第一章總則
第一條、為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),參照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和政策,特制定本制度。
第二條、本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要,按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi),執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門,負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”,注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等,由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時(shí)間超過(guò)三天的,還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查,員工出差完畢后,應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到,并填寫“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見(jiàn),方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷,沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的,財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。
第五條、員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法,按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷:
1、普通員工,省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級(jí)別,在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會(huì)城市出差的,在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況,由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。
5、出國(guó)工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。
注:上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi);公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補(bǔ)助。
第六條、員工出差允許乘坐的交通工具
員工級(jí)別公司經(jīng)理級(jí)別部門經(jīng)理級(jí)別其他員工
允許的交通工具飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)
備注:不夠級(jí)別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的,須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時(shí)以下(不含4小時(shí))的硬臥車票,臥鋪部分不予報(bào)銷。
第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的,只報(bào)銷往返車費(fèi),市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實(shí)行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的,按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。
第八條、異地工作當(dāng)日不能返回的,按出差天數(shù)計(jì)發(fā)包干費(fèi),不足一天的按一天計(jì)算。
第九條、因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)。
公司按日計(jì)發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。
第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi),除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,每次出差旅程達(dá)到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
第十一條、員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補(bǔ)休。
第三章借款及報(bào)銷制度
第十二條、允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表
出差地點(diǎn)省內(nèi)北京及沿海地區(qū)其他省外業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)
一般員工100元/人x天400元/人x天300元/人x天500元
部門經(jīng)理級(jí)別150元/人x天600元/人x天500元/人x天3000元
員工因私借款,每次不超過(guò)、1000元,并從當(dāng)月工資中扣除。
第十三條、出差借款程序
(一)員工因出差借款,持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;
(二)、經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;
(三)、由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字,超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;
(四)、在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十四條、員工前次借款出差返回時(shí)超過(guò)五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù),并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)明原因者,不得再行借款。
第十五條、業(yè)務(wù)借款包括:招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。
第十六條、業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
(一)招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
(二)禮品費(fèi)只借用給行政部。
(三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購(gòu)人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條、業(yè)務(wù)借款程序
(一)在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單";
(二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;
(三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
(四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
(五)在財(cái)務(wù)部出納處借款。
第十八條、因私借款的程序
(一)在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單",同時(shí)附上書面的借款申請(qǐng);
(二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字,超過(guò)因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
(三)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
(四)在財(cái)務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條、借款審批人責(zé)任
(一)公司員工借款(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款),無(wú)法償還并且扣除工資也無(wú)法償清的,審批人有連帶責(zé)任。
(二)公司試用期員工借款,須由該員工的直接上級(jí)出具書面證明,方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。
第四章、費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批
第二十條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用,系指公司購(gòu)買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。
第二十一條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開(kāi)支無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十二條、交通費(fèi)
(一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同意,事后報(bào)總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報(bào)銷;
(二)異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;
(三)銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi);
(四)主管經(jīng)理異地出差,市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;
(五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。
第二十三條、出差補(bǔ)貼的.計(jì)算
(一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算;
(二)、出差參加會(huì)議,會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的,不再給與補(bǔ)貼。
第二十四條、出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)
(一)其他雜費(fèi)包括:存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。
(二)出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
(三)異地電話費(fèi)報(bào)銷中,如購(gòu)買IC卡、IP卡,報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
(四)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。
第二十五條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定
(一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意,并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。
(二)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”,載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等,獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開(kāi)支;特殊情況來(lái)不及按程序辦理的,應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理,費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的,財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。
第二十六條、公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領(lǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額,報(bào)總裁備查。
第二十七條、其他非經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定:
(一)公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等,由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。
(二)核準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員,每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。
第二十八條、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
(一)借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
(二)備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
(三)因私借款約定還款日的,應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。
(四)報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工,財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書,被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開(kāi)始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條、費(fèi)用報(bào)銷程序
(一)報(bào)銷人出具書面報(bào)銷明細(xì)、附派工單或費(fèi)用開(kāi)支申請(qǐng)單,連同全部發(fā)票粘貼在一起,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;
(二)報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核;
(三)報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理;
(四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理收?qǐng)?bào)銷明細(xì)后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì),仔細(xì)計(jì)算,剔除不合乎財(cái)務(wù)制度的發(fā)票,并向報(bào)銷人說(shuō)明原因;
(五)財(cái)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)核對(duì)完畢后,對(duì)需報(bào)銷出差補(bǔ)貼的,再計(jì)算補(bǔ)貼等添寫在“報(bào)銷單”上,并在其上簽字;
(六)總經(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字;
(七)財(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。
第三十條補(bǔ)充說(shuō)明:如借款、報(bào)銷審批人出差在外,則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條、本制度自頒布之日起施行。
第五章、分公司費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法
第三十三條、各公司設(shè)立在地州的分公司,其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取,然后月底到公司報(bào)賬核銷。
第三十四條、分公司員工的報(bào)銷程序
由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容和時(shí)限等;如員工出差過(guò)程中需增加派工內(nèi)容和時(shí)限的,由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加的內(nèi)容;
員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工,并向分公司經(jīng)理借支差旅費(fèi);員工在接受派工期間和派工結(jié)束后,其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核;
員工出差完畢,填寫完成“派工單”的相應(yīng)欄目,按分公司經(jīng)理→客戶服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財(cái)務(wù)中心經(jīng)理的會(huì)簽流程,通過(guò)公司OA系統(tǒng)以郵件的形式完成會(huì)簽;
財(cái)務(wù)中心根據(jù)會(huì)簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶;
分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi),并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報(bào)帳單”,粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等,經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后,由分公司經(jīng)理月底帶到公司財(cái)務(wù)中心沖銷備用金。
嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報(bào)賬。
第三十四條、嚴(yán)禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經(jīng)查實(shí),立即對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。
第三十五條、分公司到總公司報(bào)賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報(bào)賬,安總公司員工報(bào)銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工,由其直接上級(jí)或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。
第三十五條、分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用,由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn),報(bào)賬時(shí)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開(kāi)支申請(qǐng)單。
第三十六條、本制度自20xx年08月15日起生效執(zhí)行,由財(cái)務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。
員工出差管理制度 13
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之
(五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支,不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長(zhǎng)出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
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一、目 的:明確出差流程,確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),有效控制出差費(fèi)用,規(guī)范出差管理。
二、適用范圍:本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請(qǐng)單》,明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn),部門人員出差,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),經(jīng)分管副總審批即可;部門負(fù)責(zé)人出差,需由分管副總確認(rèn),總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi),必須持審批后的《出差申請(qǐng)單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請(qǐng)單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時(shí)報(bào)人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷,超出時(shí)間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時(shí)間,并進(jìn)行有效監(jiān)控。
四、 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表)
1、交通費(fèi)
(1)依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者,可以乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制,確因工作需要,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補(bǔ)辦手續(xù)),否則超額費(fèi)用自負(fù)。
(2)市內(nèi)公車費(fèi):按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。
2、住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當(dāng)日返回;住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算,超出部分自負(fù)。
(2)長(zhǎng)期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過(guò)7天以上者,住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%;
(3)多人出差,同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。
3、通訊費(fèi):為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費(fèi)的`員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī),否則不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。
4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
(1)赴外地開(kāi)會(huì)(學(xué)習(xí))者,若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開(kāi)支,或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的,不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。
(2)出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報(bào)銷,違者,一經(jīng)查實(shí),酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng))出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,但要在報(bào)銷單上加以說(shuō)明或附會(huì)議通知。
(4)出差超過(guò)6小時(shí),不足24小時(shí),按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時(shí)x實(shí)際出差的時(shí)間;
(5)出差家鄉(xiāng)無(wú)差旅補(bǔ)貼,僅報(bào)當(dāng)日公交車費(fèi);
五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤(即出差時(shí)間)后,方可到財(cái)務(wù)部憑《出差申請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。
2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳,多退少補(bǔ),不得拖帳,不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn),超過(guò)報(bào)銷期限,要進(jìn)行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報(bào)銷,并追回欠款。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時(shí)間地點(diǎn)相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì),財(cái)務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報(bào)銷。
4、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況,必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,事后不予以報(bào)銷。
5、審批責(zé)任:出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò),要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任,并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。
六、出差紀(jì)律
1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算:?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。
七、附則
1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準(zhǔn)。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
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為規(guī)范公司加班、出差、請(qǐng)假管理,根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及公司《員工紀(jì)律》,特制訂本規(guī)定。
一、加班與加班工資
1.管理人員及部門主管級(jí)以上人員因工作性質(zhì)和崗位職責(zé)要求,在確定薪資水平及獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃時(shí)已計(jì)入可能發(fā)生的超時(shí)工作報(bào)酬,故不另行享受加班工資;經(jīng)批準(zhǔn)的加班可給予補(bǔ)休假。
2.公司因業(yè)務(wù)需要,可要求員工在正常工作時(shí)間以外或節(jié)假日期間加班,公司按勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定支付加班工資或給予補(bǔ)休假。
3.出差或客戶應(yīng)酬等交際活動(dòng)不計(jì)加班。
二、出差制度
1、 出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國(guó)家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差,按時(shí)間長(zhǎng)短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時(shí)以上的出差。
2、 出差規(guī)定
(1)員工需提前向上級(jí)主管提出出差申請(qǐng),并作好工作安排,保證離開(kāi)期間不會(huì)給工作帶來(lái)任何影響。
(2)出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定:
注意言行舉止,展示公司良好的企業(yè)形象;
避免與出差目的無(wú)關(guān)的活動(dòng);
出差在外期間應(yīng)與上級(jí)主管保持聯(lián)系,通報(bào)工作進(jìn)程。如有行程變動(dòng),應(yīng)立即報(bào)上級(jí)主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行;
出差任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)返回;
出差回來(lái)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)工作情況。
3、報(bào)銷規(guī)定
(1)出差費(fèi)用報(bào)銷僅限于規(guī)定的交通費(fèi)、住宿費(fèi)以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用和公司出差政策允許的報(bào)銷項(xiàng)目。任何個(gè)人消費(fèi)由員工本人承擔(dān)。
(2)所有報(bào)銷費(fèi)用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù),除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn),杜絕報(bào)銷白條。
(3)員工應(yīng)在出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“報(bào)銷申請(qǐng)表”,經(jīng)上級(jí)主管審批后至財(cái)務(wù)部復(fù)核報(bào)銷。
(4)出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時(shí)間的不同而不同。24小時(shí)內(nèi)能夠往返的國(guó)內(nèi)出差,本市內(nèi)每次補(bǔ)助15元;150公里以上,本市以外的每次補(bǔ)助25元。24小時(shí)內(nèi)不能往返的國(guó)內(nèi)出差,本市內(nèi)每天補(bǔ)助12元;150公里以上,本市以外的每天補(bǔ)助20元。因工出國(guó),國(guó)內(nèi)行程每天補(bǔ)助20元,國(guó)外行程,每天補(bǔ)助50元。
三、 假期管理
員工可享受本制度規(guī)定的重要節(jié)假日,期間照常支付薪金。員工在轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假,以上假期均為有薪假期,發(fā)給基本薪金。
1、國(guó)家法定假日
員工按國(guó)家法定節(jié)假日休息,因工作需要不能休假的,按國(guó)家規(guī)定支付加班工資。
元旦 1月1日
春節(jié) 3天(不固定)
清明節(jié)1天
勞動(dòng)節(jié) 5月1日
端午節(jié)1天(不固定)
國(guó)慶節(jié) 10月1日、2日、3日
仲秋節(jié)1天(不固定)
2、病假與醫(yī)療期
(1)員工的病假按相關(guān)考核辦法醫(yī)療期的有關(guān)規(guī)定扣薪。病假按連續(xù)天數(shù)計(jì)。
(2)員工需在病假的第一天通知其所在部門主管,請(qǐng)病假必須于上班前或不遲于上班時(shí)間15分鐘內(nèi),如在24小時(shí)內(nèi)未能通知,則按曠工處理。且應(yīng)于病假后上班第一天內(nèi),向公司提供規(guī)定醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)出具的建議休息的有效證明。病假期間的待遇按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3)員工病愈返崗的'當(dāng)日須填寫“休假申請(qǐng)表”,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交所在部門存檔。公司有權(quán)要求員工提供醫(yī)院的醫(yī)療證明,以作備案。
(4)1次病假(非工傷)連續(xù)超過(guò)60天或1年中累計(jì)超過(guò)60天的,公司將解除勞動(dòng)合同,為其辦理因病退職手續(xù)。
3、婚假
員工在加入公司后登記結(jié)婚的,可享有以下連續(xù)天數(shù)的婚假:
雙方均符合晚婚年齡 10天。
任一方未達(dá)到晚婚年齡 3天。
再婚 3天。
員工須在結(jié)婚登記辦理后一年內(nèi)連續(xù)休完婚假,如在使用婚假前離開(kāi)公司,婚假則作廢;榧倨陂g發(fā)放基本薪金。
4、產(chǎn)假及相關(guān)假期
(1)女員工產(chǎn)假為90天,其中產(chǎn)前假15天;如遇難產(chǎn)或多胞胎的,在提交醫(yī)院證明后,可增加15天產(chǎn)假。產(chǎn)假期間發(fā)放基本薪金。
(2)產(chǎn)假期間公司將填補(bǔ)其空缺職位,假期結(jié)束后,公司內(nèi)如有同等薪資和職位存在,將優(yōu)先考慮;否則,公司將有權(quán)另行安排其他工作。
(3)計(jì)劃生育假按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,假期內(nèi)發(fā)放基本薪金。
(4)帶薪陪產(chǎn)假為3天,須在孩子出生30天內(nèi)使用。
5、喪假
員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡,可享受帶基本薪金喪假3天。喪假須在葬禮前后一周內(nèi)使用。
6、事假
(1)員工因個(gè)人原因需請(qǐng)事假者,應(yīng)事先填寫“休假申請(qǐng)表”請(qǐng)假半天以內(nèi)由班長(zhǎng)批準(zhǔn),半天以上由所在部門主管批準(zhǔn),兩日以上的報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),請(qǐng)假十天以上的須提前一周申請(qǐng)。
(2)事假按實(shí)際請(qǐng)假天數(shù)扣發(fā)當(dāng)月薪金。
(3))事假連續(xù)超過(guò)60天或1年中累計(jì)超過(guò)60天的,公司將解除勞動(dòng)合同。
7、補(bǔ)休假
員工因加班(經(jīng)批準(zhǔn))積累之假期可在需要的時(shí)候申請(qǐng)休補(bǔ)休假,或以補(bǔ)休假?zèng)_抵其他休假,如病假、事假。
8、請(qǐng)假流程
員工申請(qǐng)以上假期,均須填寫“休假申請(qǐng)表”,經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可生效。如因突發(fā)事件未能按上述流程請(qǐng)假,則應(yīng)在當(dāng)日通知部門主管,并在恢復(fù)正常上班后的當(dāng)日補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。探親假、年休假由人力資源部批準(zhǔn),中層干部請(qǐng)假一律到人力資源部辦理請(qǐng)假手續(xù),由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
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為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。
一、員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的`,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后,30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開(kāi)支。
七、出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
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第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽
車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的'購(gòu)票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級(jí):每日120元
B一般級(jí):每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(根據(jù)規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
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一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費(fèi)用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依,以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理,統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義:指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)
2、出差審批:部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》,以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計(jì)劃表》
三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的.總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實(shí)際需要延時(shí),應(yīng)電話請(qǐng)示,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):餐費(fèi):15元/天,車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷
七、報(bào)銷范圍
1、交通費(fèi)用:一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù),并填寫報(bào)銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批,然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
說(shuō)明:申請(qǐng)表應(yīng)于出差前交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案
出差計(jì)劃申請(qǐng)表
姓名: 職務(wù): 部門: 工號(hào)
出差地址:
費(fèi)用預(yù)算:
日期:
姓名: 區(qū)域: 日期: 年 月 日至 年 月 日
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一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意;其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 出差要填寫《出差申請(qǐng)報(bào)告表》,出差報(bào)告包括:工作任務(wù)、往返時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)。該表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后,交辦公室留存,憑出差報(bào)告表,填寫借款單,并經(jīng)辦公室主任簽批后列財(cái)務(wù)處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應(yīng)遵守的事項(xiàng)
1、必須按計(jì)劃前往目的地,無(wú)特殊原因必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回,如有變動(dòng)需事先請(qǐng)示并獲批準(zhǔn)。
2、乘坐火車必須按正常路線,不得無(wú)故繞道,出差途中因私事繞道者,需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其繞道部分的車船費(fèi)由本人承擔(dān)。
3、乘坐飛機(jī)人員要從嚴(yán)控制,出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機(jī)。
第四條 出差結(jié)束,應(yīng)寫出詳細(xì)的出差匯報(bào),送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第五條 出差回來(lái)上班后四天內(nèi)向財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),報(bào)銷前須由部長(zhǎng)審核簽字。
第六條 出差期間,嚴(yán)禁用公費(fèi)游山玩水、請(qǐng)客送禮,嚴(yán)禁收受禮品,不得請(qǐng)求代購(gòu)商品,對(duì)違反者各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給予批評(píng)教育,所需費(fèi)用一律由本人承擔(dān)。
第七條 出差時(shí)間不超過(guò)7天,不補(bǔ)休,在國(guó)家法定假日出差的可補(bǔ)休同等時(shí)間。
二、出差管理辦法
第八條 為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的`精神,制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理:
1、出差前填寫《出差申請(qǐng)單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序?qū)徍恕?/p>
2、憑《出差申請(qǐng)單》向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi),返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》,并結(jié)清暫付款。
3、差旅費(fèi)中,"實(shí)報(bào)"部分不得超出合理數(shù)額,對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人出具證明,否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權(quán)限如下:
1、國(guó)內(nèi)出差:一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn),超過(guò)一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 國(guó)內(nèi)出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等。
1、交通費(fèi)需依票根或發(fā)票認(rèn)定,使用公司交通工具者不支付交通費(fèi)用。
2、住宿費(fèi)需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報(bào),本公司備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支付住宿費(fèi)。
3、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、特別費(fèi)等依憑證視情況報(bào)銷。
第十二條 因時(shí)間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要,必須乘坐出租車時(shí),須經(jīng)理同意。
第十三條 國(guó)外出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、生活費(fèi)及特別費(fèi),其支付標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)票據(jù)報(bào)銷。
第十四條 員工出國(guó)考察、食宿由其他公司安排者,每日補(bǔ)120元(人民幣)生活費(fèi)。
第十五條 出國(guó)人員出國(guó)前應(yīng)提出出國(guó)申請(qǐng)計(jì)劃書,并于回國(guó)后十日內(nèi)提出出國(guó)人員工作計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差,可乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位,行程在1800公里以上可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調(diào)遣人員,可依照以上條文報(bào)銷。
三、特別旅費(fèi)處理
第十八條 出席招待會(huì)、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時(shí),不支付住宿費(fèi)。
第十九條 參加研討會(huì)、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第二十條 出差不允許私人旅行,不得已情況下,報(bào)主管批準(zhǔn)。
第二十一條 職員出國(guó)出差期間依照本公司國(guó)外差旅費(fèi)規(guī)定,憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
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一、總則
1. 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差,特制訂此制度,各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;
2. 本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工;
3. 本制度涉及的“主管領(lǐng)導(dǎo)”指有權(quán)批準(zhǔn)員工出差的領(lǐng)導(dǎo);
4. 本制度涉及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無(wú)法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代替實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;
5. 本制度中所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;
6. 本制度中涉及費(fèi)用的報(bào)銷由行政人事部進(jìn)行初次審核,由出納部進(jìn)行復(fù)核,對(duì)于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報(bào)銷;
7. 本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
8. 本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司行政人事部;
9. 本制度所涉及的表單見(jiàn)附件;
10.本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。
二、員工市內(nèi)、外出差簽核流程
1.所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請(qǐng)審核表”,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2.出差員工(高級(jí)管理人員除外)在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。
3.出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差員工違反此規(guī)定者,不予報(bào)銷差旅費(fèi),并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4.因公出差的員工需預(yù)支差旅費(fèi)的,憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)審核表”到財(cái)會(huì)部門按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的`80%。
5.員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)部門批準(zhǔn)行政人事部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。
6.員工出差核準(zhǔn)權(quán)限:
a.市內(nèi)出差須經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn);
b.市外出差須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)職務(wù)代理人核準(zhǔn)。
7.市外及省外出差時(shí)間:
a.出差人員報(bào)銷生活補(bǔ)貼或誤餐費(fèi)后,不再報(bào)銷其它進(jìn)餐費(fèi)用;
b. 如有業(yè)務(wù)招待需要電話請(qǐng)示項(xiàng)目總經(jīng)理同意后方可開(kāi)支,有業(yè)務(wù)招待的當(dāng)日生活補(bǔ)貼減半;反之有業(yè)務(wù)單位招待其進(jìn)餐的 ,當(dāng)日生活補(bǔ)貼減半。
C. 出差當(dāng)日18點(diǎn)以后乘車的,當(dāng)天不得計(jì)算報(bào)銷生活補(bǔ)貼,出差返程當(dāng)日10點(diǎn)以前到武漢也不得計(jì)算報(bào)銷生活補(bǔ)貼。
d. 住宿天數(shù)嚴(yán)格按在外留宿時(shí)間計(jì)算報(bào)銷,出差人員要據(jù)實(shí)提供住宿發(fā)票不得虛報(bào),無(wú)發(fā)票不予以報(bào)銷;途中(火車、汽車等)過(guò)夜的不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
出差結(jié)束后應(yīng)在7個(gè)工作日之內(nèi)辦理出差費(fèi)用核銷及提交相關(guān)報(bào)告。
三、員工出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.市內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
市內(nèi)出差,公司按實(shí)報(bào)銷公共交通費(fèi)用;自備車輛可報(bào)銷寄放費(fèi)。
2.出差費(fèi)用管理制度
、僮∷拶M(fèi)、誤餐費(fèi)按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的,誤餐費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
、诮浑H費(fèi)用額度由經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
、鄄盥觅M(fèi)用一律憑證報(bào)銷,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
、懿煌(jí)別的員工共同出差,住宿、交通工具可按高級(jí)別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。
⑤報(bào)銷住宿費(fèi)需附清單。
⑥市外、省外出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)而無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一半支付。
出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。
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1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門因故無(wú)法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;
2、出差規(guī)定:
2.1出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付,若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,司機(jī)做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進(jìn)展情況,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次,接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi),過(guò)路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng),填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:
3.2副總出差,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)); xxx部門主管出差,報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4其他人員出差,報(bào)請(qǐng)部門主管審批、超過(guò)xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),超過(guò)xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急,未能履行出差前審批手續(xù)的,可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。
4、出差時(shí)間核算:
4.1出差往返乘車時(shí)間滿xxx小時(shí)以上的按xxx天計(jì)算;
4.2出差往返乘車時(shí)間不滿xxx小時(shí)的按半天計(jì)算;
4.3此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時(shí)為準(zhǔn)。
4.4出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5 、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的`原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費(fèi)用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,部門經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
xxx所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。
xxx本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。
5.3.2出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序,填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。
5.3.3出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);
5.3.4各部門主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí),必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。
5.3.5財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠(yuǎn)近,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的,財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶現(xiàn)場(chǎng)的安全
6.1遵守所到處的安全規(guī)程,不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;
6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。
7、其它注意事項(xiàng)
7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機(jī),進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場(chǎng)合要保持安定,不要大聲說(shuō)話、突出自己,不要參與別人的爭(zhēng)吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起,要分開(kāi)放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開(kāi)的塑料袋中。
7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無(wú)關(guān)的事不參與。
7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全;
7.6無(wú)論乘座何種交通工具出差,請(qǐng)隨身攜帶身份證。
員工出差管理制度 22
1. 本地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):因企業(yè)業(yè)務(wù)需要去外地,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補(bǔ)助天數(shù)按到達(dá)本市的日期減去離開(kāi)本市交通票據(jù)日期的實(shí)際天數(shù)計(jì)算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(wù)(6小時(shí)以上),或雖然去外地出差介在當(dāng)日內(nèi)往返,視為本地出差,本地出差補(bǔ)助午餐和晚餐費(fèi)用,合計(jì)不應(yīng)超過(guò)30元。
2. 異地一般出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表所示:(由礦方提供住宿的另計(jì)) 表1
3. 說(shuō)明:交通工具標(biāo)準(zhǔn)為各級(jí)員工使用的最高標(biāo)準(zhǔn),不得超標(biāo)準(zhǔn)使用,否則超標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用由本人承擔(dān)。本著節(jié)約開(kāi)支的原則,可享受飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)的員工應(yīng)可能以火車(汽車)為交通工具,由于特殊情況,需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,須事先請(qǐng)示企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。各級(jí)員工因公出差的長(zhǎng)途交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。從企業(yè)到車站,機(jī)場(chǎng)及出差目的地市內(nèi)交通費(fèi)用,實(shí)報(bào)實(shí)銷,其他均含在住宿、膳食費(fèi)里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和膳食費(fèi)憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助,按出差費(fèi)用清單配合票據(jù)作為報(bào)銷依據(jù)。
5. 總經(jīng)理及副總經(jīng)理出差,在企業(yè)車輛閑置可由行政部門安排車輛接送,如無(wú)法安排,可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng)、車站,車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷;企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用,均計(jì)算在出差費(fèi)用中。
7. 在異地出差時(shí),原則是要求出差地方公司安排住宿,確有困難向公司說(shuō)明情況后,按實(shí)際情況執(zhí)行。異地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可按當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)水平進(jìn)行調(diào)整,但幅度不能超過(guò)50%,若遇特殊情況,實(shí)付費(fèi)用超過(guò)了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)事人要寫明理由,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
8. 礦山施工出差:考慮異地礦山施工困難,如果礦方提供食宿,可按每人每天100元補(bǔ)助包干,如遇節(jié)假日,可用于以后換休,不計(jì)加班,換休需提前寫換休條,經(jīng)經(jīng)理同意后換休。如礦山不提供食宿期間,本著節(jié)約出差費(fèi)用。多人出差應(yīng)統(tǒng)一安排食宿,其余按表1執(zhí)行,9. 企業(yè)員工出差需要填寫出差任務(wù)單。出差任務(wù)單經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可向財(cái)務(wù)部借款。借款金額可按出差預(yù)算的1.1~1.3倍,出差人員應(yīng)提前一天將借款單填好并通知財(cái)務(wù)部,因未提前通知財(cái)務(wù)而未能及時(shí)借到差旅費(fèi)者,自行負(fù)責(zé)墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的`3日內(nèi)(不含法定假日)報(bào)銷出差費(fèi)用,逾期未報(bào)銷者,按每日1%的滯納金從應(yīng)報(bào)銷差旅費(fèi)總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費(fèi))
11. 企業(yè)視各級(jí)人員出差時(shí)間的長(zhǎng)短及抵達(dá)本市時(shí)間規(guī)定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時(shí)間,具體如下。
12. 出差人員向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單,按報(bào)銷單要求進(jìn)行填寫,字跡工整清晰,相關(guān)憑證貼在與差旅費(fèi)報(bào)銷單大小一致的紙上,經(jīng)出納核對(duì),再由總經(jīng)理簽字后,由財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。在進(jìn)行報(bào)銷時(shí),就出示出差派遣單,施工報(bào)告,驗(yàn)收單,后交予綜合部保管。財(cái)務(wù)方能給予報(bào)銷。
13. 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),自頒布之日起生效,如有不盡之處,經(jīng)商議后及時(shí)變更。
員工出差管理制度 23
依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際狀況,本著既勤儉節(jié)省、開(kāi)支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng):
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特殊費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差
應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未準(zhǔn)時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的.預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支工程、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)層次:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的”交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間,因巡游或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。
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