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內(nèi)審崗位職責(zé)

時間:2024-06-30 02:03:13 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)匯編15篇

  在生活中,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

內(nèi)審崗位職責(zé)匯編15篇

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計相關(guān)規(guī)章制度

  4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用審計并提交審計報告

  5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計監(jiān)督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計方案,實(shí)施并提交專項審計報告

  7、實(shí)施專項費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實(shí)和整改情況

  8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

  9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

  2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

  3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗(yàn)5年以上

  4、有良好的.道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  1、庫存及成本的'賬務(wù)處理;

  2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

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  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;

  2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

  3、負(fù)責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

  4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

  5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的'工作;

  任職資格:

  1、大專以上學(xué)歷,計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

  2、原則性及保密意識強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強(qiáng)的邏輯分析能力。

  3、良好的溝通技能,團(tuán)隊協(xié)作能力

  4、抗壓能力好。

  5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財務(wù)分析報告,真實(shí)準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負(fù)責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;

  3、結(jié)合分析結(jié)果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險,針對異動指標(biāo),結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

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  1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的`相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn);

  3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進(jìn)出倉手續(xù)辦理等工作;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  一、審核組長職責(zé)

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé),審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn),應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé):

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

  2、負(fù)責(zé)填寫不符合項報告單;

  3、負(fù)責(zé)對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;

  4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

  5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作;

  6、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí),并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);

  8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。

  三、內(nèi)部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應(yīng)具備的`能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)

  4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力

  5)較強(qiáng)的上下級溝通能力

  四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應(yīng)用,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

  2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

  5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A(chǔ)管理工作。

  7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權(quán)限

  1、對本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

  2、根據(jù)公司審核安排,有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求,并對問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

  3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

  4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

  5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

  五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

  內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入,不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價:擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務(wù),推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

  5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與:公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求,策劃組織實(shí)施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。

  6、日;A(chǔ)管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。

  7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù):部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改,部門制度健全等。

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  1、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作;

  2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運(yùn)營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn),不斷通過運(yùn)營提升報銷的.滿意度;

  3、定期進(jìn)行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門,一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。

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  1、負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確?蛻魧徍、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過;

  2、參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

  3、指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

  4、幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的.質(zhì)量要求;

  5、掌握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí)。

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  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

  4、負(fù)責(zé)專項審計的.前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

  2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;

  3、負(fù)責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的'合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

  6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

  崗位要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

  2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);

  3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊合作,能承受一定的工作壓力;

  5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達(dá)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

  1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。

  2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強(qiáng)化報銷單據(jù)合規(guī)性。

  3、個人報銷項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

  4、協(xié)助管理個人報銷團(tuán)隊,包括審核團(tuán)隊成員單據(jù),確認(rèn)入賬,培訓(xùn)。

  5、個人報銷項目BS科目清理,重點(diǎn)項目追蹤。

  6、維護(hù)個人報銷員工基本信息。

  7、協(xié)助更新報銷政策,

  8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

  9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

  10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

  職責(zé)描述

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

  2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;

  3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗(yàn),有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的`執(zhí)行力;

  4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

  財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責(zé)13

  1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;

  2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的內(nèi)控健全方案,推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。

  3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的'年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

  4.負(fù)責(zé)擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M(jìn)行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進(jìn)度及時反饋至審計經(jīng)理;

  5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);

  6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的'執(zhí)行情況;

  7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

  9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

  10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

  1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實(shí)施辦法。

  2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃。

  3、出具內(nèi)部審計報告。

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

  5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

  7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績,提供財務(wù)建議和決策。

  8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。

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