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應(yīng)收會計崗位職責(zé)

時間:2024-09-24 16:43:36 崗位職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收會計崗位職責(zé)(15篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編精心整理的應(yīng)收會計崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)(15篇)

應(yīng)收會計崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確

  2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

  3、審核公司產(chǎn)品單價

  4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

  5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

  6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資

  7、按時完成上級安排的`其他臨時工作

  8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

  任職資格:會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗,具初級以上會計資格證

應(yīng)收會計崗位職責(zé)2

  1、收入和應(yīng)收賬款管理,定期完成與銷售客戶的對賬工作,開具invoice、跟蹤后續(xù)回款,發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認(rèn);

  2、承擔(dān)公司部分記賬工作,并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

  3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,線上流程節(jié)點落地推動工作;

  4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)3

  在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)搞好本隊的'財務(wù)會計管理工作。

  (1) 貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策,法令,嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,堅持和維護財經(jīng)紀(jì)律。

  (2) 負(fù)責(zé)編制和嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和成本計劃,合理使用資金。

  (3) 嚴(yán)格按照費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制支出,及時清理債務(wù),加速資金周轉(zhuǎn)。

  (4) 貫徹執(zhí)行經(jīng)濟核算制度,提供經(jīng)濟活動分析資料。負(fù)責(zé)培訓(xùn)計工核算員,指導(dǎo)幫助班(組)開展“三筆帳”核算。

  (5) 負(fù)責(zé)審查全隊的計工考勤,辦理工資計算、發(fā)放工作以及六項費用的計算審核和正確攤列,編制會計報表和季、年度決算,及時上報,妥善保管財會檔案。

  (6) 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)和流動資金等核算制度。

  (7) 參加本隊對外洽談,簽定各種經(jīng)濟合同,嚴(yán)格按合同辦理債款的催交結(jié)算工作。

  (8) 辦理本隊的勞動保險,福利費用的支出,報銷以及現(xiàn)金出納,銀行存款的收支事宜。

  (9) 指導(dǎo)職工食堂,搞好成本核算和帳目管理。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)4

  1、 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、預(yù)算工作。

  2、 負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。制定和管理稅收政策方案及程序。

  3、 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的'規(guī)章制度。

  4、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

  5、 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律,以及董事會決議。

  資歷要求

  1、熱愛本職工作,有良好的會計職業(yè)道德,一絲不茍,兢兢業(yè)業(yè)。

  2、懂得黨和國家的有關(guān)方針、政策和財務(wù)制度規(guī)定,遵守財經(jīng)紀(jì)律,并能正確運用會計基礎(chǔ)知識及核算程序。

  3、熟練掌握會計基礎(chǔ)理論、飯店財務(wù)與會計、管理會計知識等。

  4、具有較好的理解能力,按照會計規(guī)范搞好總帳工作。

  5、工作塌實、數(shù)據(jù)概念強,責(zé)任心強。

  6、具有財經(jīng)專業(yè)中專以上學(xué)歷或同等文化程度,從事財會工作3年以上,具有助理會計師以上職稱,受過飯店財會專業(yè)培訓(xùn),最好具有飯店財會工作的實踐經(jīng)驗,能勝任本職工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作;

  3、負(fù)責(zé)定期進行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的'對賬;

  4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密;

  5、負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表,完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)6

  崗位職責(zé):

  1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;

  2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;

  4、編制ar相關(guān)分析報表;

  5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

  6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的'放矢,增強責(zé)任感;

  7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

  8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;

  9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

  10、協(xié)助審計等事項。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)7

  1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。

  2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。

  4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的.統(tǒng)計工作。

  5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。

  6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

  7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

  8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)8

  應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

  應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

  2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

  3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

  4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

  5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

  6. 負(fù)責(zé)日常客戶服務(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

  7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

  2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;

  3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4. 具有較強的'財務(wù)分析、人際交往和談判能力;

  5.工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)9

  職責(zé)描述:

  應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升;

  負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢、催收、核銷工作;

  與顧問或客戶確認(rèn)收款明細(xì),跟蹤回款進度,定期清理逾期款項;

  維護催款狀態(tài)跟蹤表,核對、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的一致性;

  月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對、輔助結(jié)賬工作;

  應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報表的.編制、分析。

  任職要求:

  兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

  熟練掌握SAP等財務(wù)軟件及辦公軟件;

  做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé);

  邏輯清晰、良好的溝通能力。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)10

  1.負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

  2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

  3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  4.負(fù)責(zé)公司工資的`發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

  5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

  6、開立銷售發(fā)票。

  7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

  8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

  9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

  10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

  11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

  12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

  13.電費發(fā)票。

  14.抄報稅。

  15.ERP部分科余的維護核對。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)11

  1.現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的`資金必須當(dāng)天解入銀行;

  2.資金收付后當(dāng)日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報;

  3.清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;

  4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

  5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

  6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

  7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

  8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  9.收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

  10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表;

  11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

  12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

  13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

  14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

  15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)12

  崗位職責(zé)

  1、按照工程施工合同、當(dāng)月工程進度、當(dāng)月產(chǎn)值等資料,計算審核當(dāng)月產(chǎn)生的應(yīng)收賬款,逐一與預(yù)算造價人員和項目負(fù)責(zé)人核對、確認(rèn)。

  2、與項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系溝通,督促其及時向發(fā)包方提交工程回款所需資料,并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。

  3、做好各項應(yīng)收款的管理和督促工作,配合指導(dǎo)預(yù)算造價及項目負(fù)責(zé)人向發(fā)包方進行應(yīng)收賬款的確認(rèn)、核對與催討。

  4、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款,及時提出申請,在預(yù)算造價部門、法務(wù)部門的'配合下,通過法律程序予以解決。或在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后,作壞賬損失處理。

  5、定期全面清查應(yīng)收賬款,并與債務(wù)人核對清楚,做到債權(quán)明確,賬實相符,賬賬相符。每月月底編制應(yīng)收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

  6、協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達、回款績效考核等。

  7、參照客戶的信用情況,完善應(yīng)收賬款信用額度控制等應(yīng)收賬款管理制度,并不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行。

  8、及時完成財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常工作。

  崗位要求

  1、熟知財務(wù)基本知識,會使用金蝶軟件;

  2、有駕駛證,開車熟練,駕齡1年以上;

  3、思維敏捷,有良好的的溝通能力與人際交往素質(zhì)。

  4、有相關(guān)施工單位工作經(jīng)驗及男士優(yōu)先。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計算銷售稅金

  2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

  3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

  5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

  6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù),理財產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

  7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,月末與會計核對現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點表;

  8、進行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

  2、負(fù)責(zé)發(fā)票的`領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

  3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)15

  崗位要求

  1、中專以上學(xué)歷;

  2、具備會計上崗證;

  3、電腦熟練,精通word和excel;

  4、一年工作經(jīng)驗以上,應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

  工作職責(zé)

  1、協(xié)助主辦會計主管開展工作,搞好會計核算及分析;

  2、每天進行“收支日記賬”,協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款,盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資,做到賬賬、賬證、賬表相符;

  3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜;

  4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

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