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學(xué)校出納崗位職責(zé)最新

時間:2023-01-12 19:34:13 崗位職責(zé) 我要投稿

學(xué)校出納崗位職責(zé)最新

  在當(dāng)今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進行勞動用工管理,科學(xué)的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的學(xué)校出納崗位職責(zé)最新,僅供參考,歡迎大家閱讀。

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學(xué)校出納崗位職責(zé)最新1

  一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度,堅持?顚S。

  二、對報帳單必須認(rèn)真細致地審核,不得有任何差錯。

  三、每月要清點庫存現(xiàn)金,按規(guī)定留存。月底要盤點現(xiàn)金及銀行存款,做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

  四、資金不準(zhǔn)外借,特殊情況需經(jīng)分管處長批準(zhǔn)。

  五、堅守工作崗位,按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù),要熱情、認(rèn)真、周到。

  六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

  七、認(rèn)真發(fā)放臨時工工資及獎金,及時清理回收拖欠數(shù)額。

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  一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法,遵守公司的各項規(guī)章制度。

  二、結(jié)合食堂實際情況,根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目,開設(shè)賬戶,記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚。

  三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額,保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

  四、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求,正確核算成本費用,每月按期編制報表。

  五、加強食堂經(jīng)濟核算,挖掘降低伙食成本的潛力,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

  六、定期組織財產(chǎn)清查,保證財產(chǎn)物資安全完整,及時調(diào)整賬簿記錄,做到賬實相符。

  七、按照國家會計制度規(guī)定,做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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  崗位職責(zé):

  1、學(xué)費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對;

  2、備用金管理,日常開支和報銷,及收益表;

  3、學(xué)生宿舍管理;辦公用品的管理工作,包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等;

  4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);

  5、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,行政、財務(wù)、會計類相關(guān)專業(yè);

  2、熟悉出納工作基本流程;

  3、能熟練運用辦公軟件,有團隊合作精神,善于溝通,服務(wù)意識強;熱愛教育事業(yè);

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  出納職責(zé):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

  3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。

  4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負責(zé)人請假。

  出納職責(zé):

  一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。

  三、 嚴(yán)格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

  四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

  五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,依據(jù)充分。

  六、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

  七、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

  八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

  出納的工作:

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管。

  四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  出納工作細則:

  工作事項及審驗等程序

  失誤防范及糾正程序

學(xué)校出納崗位職責(zé)最新5

  一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn):

  精通會計業(yè)務(wù),有會計人員資格證書,懂得財經(jīng)政策,熟悉會計工作,有較強的`原則性。

  二、工作標(biāo)準(zhǔn):

  嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成。

  三、崗位責(zé)任:

  1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,使收支準(zhǔn)確、無誤。

  2、記帳及時,準(zhǔn)確無誤,帳目清楚,審批手續(xù)齊全。

  3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,對不合理開支或超預(yù)算開支,要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

  4、學(xué),F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。

  5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。

  6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

  7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。

  8、注重現(xiàn)金保管,避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。

  9、及時催要借款,凡現(xiàn)金代用不得超過一個月,凡超過一個月的要及時催要,超過二個月的,向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學(xué)校出納崗位職責(zé)最新6

  1.維護財經(jīng)紀(jì)律,對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴(yán)格的審查、復(fù)核,敢于同違紀(jì)行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學(xué)服務(wù)。

  2.團結(jié)協(xié)作,管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費,每筆款項的收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。

  3.掌握各項財務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),仔細審核收付單據(jù)憑證。

  4.每天結(jié)帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額,大量的現(xiàn)金要及時存入銀行。

  5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳,有余款的當(dāng)即收回。

  6.凡經(jīng)手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。

  7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。

  8.協(xié)同會計員按時、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

  9.主動認(rèn)真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

  10.按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

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  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

  庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

  要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

  銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

  6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

  7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

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  1、貫徹執(zhí)行《會計法》、工會各項財務(wù)政策、法規(guī)和制度。

  2、建立健全工會財務(wù)規(guī)章制度、會計核算制度和財務(wù)管理制度。

  3、根據(jù)各項財務(wù)制度的規(guī)定,嚴(yán)格審核各類原始憑證,經(jīng)審核無誤后,填制記賬憑證。

  4、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準(zhǔn)確性,堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動及財務(wù)收支的合法性。

  5、記賬憑證的填制要完整、數(shù)字準(zhǔn)確、情況真實、帳目清楚,“內(nèi)容摘要”要求文字簡潔、清楚。

  6、做好全年的預(yù)算、決算報表,進行會計分析,促進管理和增收節(jié)支。

  7、全面、準(zhǔn)確、完整、真實的反映各方面的會計資料,及時地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的會計信息。

  8、積極配合搞好辦公室的各項工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)校出納崗位職責(zé)最新9

  崗位職責(zé):

  1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度,以身作則,起到模范帶頭作用;

  2、負責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;

  3、負責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項;

  4、負責(zé)執(zhí)行校長下達的任務(wù);

  5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度,負責(zé)校區(qū)的出納管理工作,確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常;

  6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);

  7、定期收集各項財務(wù)單據(jù),整理歸檔上交會計。

  任職要求:

  1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗;

  2、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神,服從管理;

  3、熟練操作電腦。

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