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內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度

時(shí)間:2022-08-28 06:12:06 崗位職責(zé) 我要投稿
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內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度

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內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度1

  1、對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;

  2、對(duì)經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)收支的`真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;

  3、對(duì)內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;

  4、對(duì)公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度2

  1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;

  2、成品成本核算與分析;

  3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

  5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

  6、負(fù)責(zé)工資提成的.核算等;

  7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

  8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度3

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;

  2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

  4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)的`前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度4

  負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見;

  協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

  負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的'收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

  執(zhí)行臨時(shí)的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度5

  1、庫(kù)存及成本的.賬務(wù)處理;

  2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳;

  3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告等;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度6

  1. 及時(shí)解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財(cái)稅問題,并將非常規(guī)性財(cái)稅問題,及時(shí)提交給部門負(fù)責(zé)人;

  2. 配合審計(jì)經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性;

  3、核對(duì)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等財(cái)稅資料,并及時(shí)提醒客戶繳納相關(guān)稅費(fèi);

  4. 對(duì)接客服財(cái)務(wù)資料的`整理和歸檔;

  5. 其他臨時(shí)交辦事情。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_規(guī)章制度7

  1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。

  2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。

  3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表,判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

  7、分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績(jī),提供財(cái)務(wù)建議和決策。

  8、預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。

  9、撰寫基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

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