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生產(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報流程詳解

時間:2024-08-30 13:56:10 注冊稅務師 我要投稿
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生產(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報流程詳解2017

  如何使用擎天出口貨物退(免)稅申報管理系統(tǒng)進行退(免)稅申報?申報的流程是怎樣的?下面是yjbys小編為大家?guī)淼纳a(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報流程詳解的知識,歡迎閱讀。

  下載申報系統(tǒng)軟件

  1登錄網(wǎng)站

  百度搜索:出口退稅服務平臺(www.chinackts.com)

  2下載軟件

  登錄出口退稅服務平臺網(wǎng)站,點擊下載中心,選擇與您企業(yè)類型匹配的申報系統(tǒng)進行下載并安裝;

  首次安裝請選擇“完整包”,后續(xù)升級請下載“升級包”。

  溫馨提示

  安裝過程及使用期間遇到任何問題,您都可以撥打擎天客服熱線400-101-0066進行咨詢。

  生產(chǎn)企業(yè)申報流程

  生產(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報流程自2015年9月申報系統(tǒng)升級以后有所調(diào)整,目前的申報流程有以下六個步驟:

  1錄入當期需要申報

  的所有數(shù)據(jù)

  錄入單證不齊

  (如果當期無申報數(shù)據(jù),則無需錄入)

  如:出口貨物明細、出口沖減、運保傭扣減;

  錄入單證齊全

  (如果當期無申報數(shù)據(jù),則無需錄入)

  如:收齊前期數(shù)據(jù)、出口沖減;

  錄入免稅、視同內(nèi)銷

  (如果當期無申報數(shù)據(jù),則無需錄入)

  如:不予免抵退稅出口貨物勞務(免稅);

  新增空的增值稅表

  在未進行征免稅申報前,無增值稅納稅申報數(shù)據(jù),企業(yè)可進入“增值稅納稅申報表項錄入”,直接點擊新增,保存,暫不填寫數(shù)據(jù),務必執(zhí)行此操作。

  2免抵退預申報

  將預申報文件上傳至電子稅務局(常州除外),讀入預申報反饋,檢查預申報數(shù)據(jù)是否存在疑點。

  如有疑點,對疑點數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

  數(shù)據(jù)無疑點后,進入下一步↓↓

  3征免稅明細申報

  將SB文件導入網(wǎng)上辦稅廳或電子稅務局(以主管稅務機關(guān)規(guī)定為準,常州除外),將增值稅表填寫完整。

  4修改申報軟件中空白的增值稅表

  根據(jù)企業(yè)所取得的增值稅納稅申報表,進入申報軟件中的“增值稅納稅申報表項錄入”進行修改。

  5免抵退正式申報

  將正式申報文件上傳至電子稅務局(常州除外)。

  6打印、備案資料

  需要整理、留存相關(guān)單證進行備檔、備查(以下單證企業(yè)留存時限為5年):

  1、外貿(mào)企業(yè)購貨合同、外貿(mào)企業(yè)購貨合同、生產(chǎn)企業(yè)收購非自產(chǎn)貨物出口的購貨合同,包括一筆購銷合同下簽訂的補充合同等;

  2.出口貨物裝貨單;

  3.出口貨物運輸單據(jù)(包括:海運提單、航空運單、鐵路運單、貨物承運單據(jù)、郵政收據(jù)等承運人出具的貨物單據(jù),以及出口企業(yè)承付運費的國內(nèi)運輸單證)

  四類企業(yè)、啟運港退稅的企業(yè)不享受無紙化退稅政策,需打印報表遞送至主管稅務局進行人工審核:

  (報關(guān)單預錄入單、外銷發(fā)票、正式申報回執(zhí)、申報匯總表等)

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