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內(nèi)審師《內(nèi)部審計》模擬練習(xí)及答案

時間:2024-10-24 08:15:33 內(nèi)審員考試 我要投稿
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2017內(nèi)審師《內(nèi)部審計》模擬練習(xí)及答案

  1. 內(nèi)部審計是一個有活動的職業(yè)。以下(D)對當(dāng)前的內(nèi)部審計的范圍做出了最佳描述:

  A.內(nèi)部審計包括評價組織資源使用的效果和效率;

  B.內(nèi)部審計包括評價是否遵守法律、法規(guī)與合同;

  C.內(nèi)部審計已發(fā)展到證實資產(chǎn)的存在性以及檢查安全防護(hù)資產(chǎn)的方式;

  D.內(nèi)部審計已發(fā)展到評價所有的風(fēng)險管理、控制和治理體系。

  2.批準(zhǔn)年度審計計劃是(BC )的職責(zé)。

  A.首席審計官 B.董事會 C.審計委員會 D.高管層

  3.批準(zhǔn)內(nèi)部審計方案是(A)的職責(zé)。

  A.首席審計官 B.董事會 C.審計委員會 D.高管層

  4. 以下(A )通常是審計委員會關(guān)于內(nèi)部審計活動的職責(zé)。

  A.批準(zhǔn)首席審計執(zhí)行官的任免;

  B.制定年度業(yè)務(wù)工作計劃;

  C.批準(zhǔn)業(yè)務(wù)工作方案;

  D.為具體的業(yè)務(wù)報告確定恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。

  5. 某公司正在收購另一家公司,該公司的內(nèi)部審計師要確定被收購公司的現(xiàn)金狀況

  是否真實。能夠提供最具有說服力的信息的業(yè)務(wù)方法是(C )。

  A.核查公司的收購清單 B.與公司的出納員和現(xiàn)金主管面談

  C.獲得外部銀行的確認(rèn)函 D.通過分析性計算比較現(xiàn)在與以前會計期間的銀行現(xiàn)金。

  6. 合同的復(fù)印件(而不是原件)是下列哪類證據(jù)(B )。

  A.直接證據(jù) B.附屬證據(jù) C.旁證 D.意見證據(jù)

  7.購貨發(fā)票屬于( C )。

  A.內(nèi)部證據(jù) B.外部證據(jù) C.外——內(nèi)證據(jù) D.內(nèi)——外證據(jù)

  8. 當(dāng)內(nèi)部審計師要確認(rèn)庫存存貨確實存在時,下列哪種類型的測試是最有說服力(C )。

  A.檢查支持進(jìn)出倉庫的存貨記錄的運(yùn)輸記錄

  B.獲取管理者的書面聲明

  C.實地觀察倉庫里的存貨

  D.檢查被審計單位記錄里的倉庫收據(jù)

  9. 要確認(rèn)新購計算機(jī)的資產(chǎn)價值最具說服力的信息是(D ).

  A.詢問管理部門 B.觀察業(yè)務(wù)客戶的處理程序

  C.實物檢查 D.外部提供的資料

  10.幾個級別的經(jīng)理都對營銷部門的審計結(jié)果感興趣,以下( C )是溝通審計結(jié)果的最佳方法:

  A.為每一級經(jīng)理寫詳細(xì)的報告

  B.給營銷部經(jīng)理寫詳細(xì)報告,給其他的經(jīng)理總結(jié)報告

  C.與營銷部經(jīng)理討論結(jié)果,給管理高層總結(jié)報告

  D.與所有層次的經(jīng)理討論結(jié)果

  11.以下( A )的組合最適合參加結(jié)束會議:

  A.負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計師、熟悉運(yùn)營細(xì)節(jié)并有權(quán)采取糾正措施的管理層的代表

  B.首席審計執(zhí)行官與負(fù)責(zé)所審核活動或部門的管理人員

  C.在現(xiàn)場工作的助理內(nèi)部審計師、日常負(fù)責(zé)所審核活動或部門的工作人員

  D.在現(xiàn)場工作的助理內(nèi)部審計師與負(fù)責(zé)所審核活動或部門的管理人員

  12. 內(nèi)部審計師已完成對公司活動的審計,準(zhǔn)備出具審計報告。不過,業(yè)務(wù)客戶反對內(nèi)部審計師的結(jié)論。內(nèi)部審計師應(yīng)該( D ):

  A.直到達(dá)成一致意見后才出具審計報告

  B.與客戶一起開展更多的工作,解決意見不一致的地方。直到達(dá)成一致意見后才出具審計報告;

  C.出具審計報告,并指出業(yè)務(wù)客戶作出的范圍限制使結(jié)論產(chǎn)生差異;

  D.出具審計報告,同時表明內(nèi)部審計師與業(yè)務(wù)客戶的立場以及意見不一致的原因。

  13. 在對銀行的投資和放貸活動的審計中,以下程序中( D )是初步調(diào)查工作的一部

  分。

  A.審查自上次內(nèi)部審計以來由政府和外部審計師實施審計的報告。

  B.與管理層會談確認(rèn)有關(guān)投資或貸款活動政策的變化。

  C.審查董事會會議記錄?確認(rèn)影響投資和貸款活動政策的變動。

  D.以上都是。

  14. 在現(xiàn)金審計過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)有相當(dāng)一部分現(xiàn)金存放在毗鄰一繁忙大街的工作地點,而且未采取任何安全或保安措施。在與相關(guān)經(jīng)理人員的溝通過程中,審計師被告知:“公司現(xiàn)金從未失竊過,也無其他的損失;所以沒有必要浪費(fèi)錢來改進(jìn)安全措施”。內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)( A )。

  A.提交中期書面報告,并在最終報告中,注意應(yīng)采取的改進(jìn)措施;

  B.解釋所有的事實,但給管理層說明原因的機(jī)會,以便其更好地采納改進(jìn)措施;

  C.由于公司從未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金失竊,因此沒有必要報告該審計結(jié)果;

  D.廣泛散發(fā)審計報告;這是件大事,必須確保公司所有的員工都知道。

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