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國際內(nèi)審計(jì)師《審計(jì)業(yè)務(wù)》模擬練習(xí)題

時(shí)間:2024-11-07 14:19:17 內(nèi)審員考試 我要投稿
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2016國際內(nèi)審計(jì)師《審計(jì)業(yè)務(wù)》模擬練習(xí)題

  2016國際內(nèi)審計(jì)師考試將在12月份開始,不知道大家對(duì)《審計(jì)業(yè)務(wù)》部分熟悉了嗎?下面yjbys小編帶來一套模擬練習(xí)題,一起來測試一下吧,更多內(nèi)容歡迎關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)!

  1為證實(shí)包含已收貨物的發(fā)票、支付憑證、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的下載文件的完整性,最好的方法是對(duì)比

  A.發(fā)票對(duì)支付憑證,支付憑證對(duì)發(fā)票。     B.發(fā)票對(duì)應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款對(duì)發(fā)票。

  C.發(fā)票對(duì)支付憑證和應(yīng)付賬款.支付憑證和應(yīng)付賬款對(duì)發(fā)票。

  D.發(fā)票對(duì)支付憑證,支付憑證和應(yīng)付賬款對(duì)發(fā)票。

  本題正確答案C

  2在下列哪種情況下,內(nèi)部審計(jì)師有理由質(zhì)疑采購職能控制的充分性?

  A.訂貨單的原件和復(fù)印件寄給賣主.復(fù)印件返回給采購部門以獲得承認(rèn)。

  B.將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交給采購部門,在那里將它們與采購訂單相配比,然后送到應(yīng)付賬款部門。

  C.應(yīng)付賬款部門編制支付文件。   D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨紀(jì)錄被分別保存。

  本題正確答案B

  3在確定是否所有發(fā)送貨物都已經(jīng)開賬單給顧客時(shí),下列哪項(xiàng)是最適當(dāng)?shù)男畔碓?

  A.預(yù)先編號(hào)的顧客發(fā)票     B.應(yīng)收賬獲文件

  C.預(yù)先編號(hào)的運(yùn)單   D.顧客的采購訂單

  本題正確答案C

  4下列哪項(xiàng)有助于解釋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與實(shí)際運(yùn)送數(shù)量的不同?

  A.運(yùn)用不充分的供應(yīng)商選擇程序。     B.在驗(yàn)收部門的采購訂單復(fù)印件上標(biāo)明訂購數(shù)量。

  C.無法詳細(xì)比較已收到貨物的質(zhì)量。   D.接收了未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)購買的貨物。

  本題正確答案B

  5某審計(jì)師被派去審計(jì)某公司薪金控制制度,該控制制度的處理過程最近被外包給一家信息服務(wù)機(jī)構(gòu)?紤]到這項(xiàng)外包決策,該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取什么行動(dòng)?

  A.檢查該公司和該服務(wù)機(jī)構(gòu)中的薪金控制制度。

  B.只是檢查該公司對(duì)發(fā)送給服務(wù)機(jī)構(gòu)和從服務(wù)機(jī)構(gòu)接收的數(shù)據(jù)的控制。

  C.只是檢查依據(jù)合同付款給服務(wù)機(jī)構(gòu)方面的控制。

  D.取消審計(jì)業(yè)務(wù),因?yàn)樵摽刂瞥绦蚴怯山M織之外的機(jī)構(gòu)執(zhí)行的。

  本題正確答案A

  6首席審計(jì)執(zhí)行官獲得了有關(guān)某副董事長(該執(zhí)行官要向其報(bào)告工作)不道德商業(yè)行為的事實(shí)證明材料.這時(shí)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該:

  A.實(shí)施調(diào)查以確定該副董事長卷人不道德行為的程度。     B.在進(jìn)一步工作前,用事實(shí)與副董事長對(duì)證。

  C.安排對(duì)涉及的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)。   D.將此事實(shí)向首席執(zhí)行官和審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

  本題正確答案D

  7與操作人員面談、確定用于評(píng)估業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)部門運(yùn)行的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)等收集數(shù)據(jù)行為通常在審計(jì)的哪一階段進(jìn)行?

  A.外勤工作     B.初步調(diào)查

  C.制定審計(jì)方案   D.檢查和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)

  本題正確答案B

  8某內(nèi)部審計(jì)師提供了下列關(guān)于A分公司上月業(yè)績的一份陳述:“因?yàn)樵牧蟲供應(yīng)短缺,A分公司的利潤下降了15%。”從該審計(jì)師的陳述中,可以有效地得出下列哪項(xiàng)結(jié)論?

 、.A分公司產(chǎn)品銷售下降了15%或者更多。

  Ⅱ.A分公司能夠銷售的產(chǎn)品量要多于其生產(chǎn)的產(chǎn)品量。

 、.A分公司經(jīng)常將其生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售出去。

  A.只有Ⅰ     B.只有Ⅱ

  C.只有Ⅲ   D.只有Ⅰ和Ⅱ

  本題正確答案B

  9在與審計(jì)委員會(huì)復(fù)核審計(jì)報(bào)告結(jié)果時(shí),執(zhí)行管理層決定接受對(duì)某審計(jì)發(fā)現(xiàn)不采取糾正行為所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)?zhí)媸紫瘜徲?jì)執(zhí)行官評(píng)價(jià)以下哪項(xiàng)為最佳備選方案并選擇出來

  A.向政府管理機(jī)構(gòu)通報(bào)管理層的決定。     B.進(jìn)行額外的審計(jì)步驟以進(jìn)一步確定違反政策的情況。

  C.實(shí)行跟蹤活動(dòng)以確定是否已采取糾正措施。   D.已經(jīng)盡了內(nèi)部審計(jì)責(zé)任,不需要再實(shí)行任何審計(jì)行動(dòng)。

  本題正確答案D

  10對(duì)應(yīng)收賬款審計(jì)的目的之一是確定賒銷是否遵從了已制訂的標(biāo)準(zhǔn)程序。下列哪項(xiàng)審計(jì)程序能夠得到最充分的證據(jù)?

  A.向賒銷部門的管理人員詢問在給與賒銷時(shí)是否遵守了特定的政策和程序。

  B.選擇申請(qǐng)賒銷的統(tǒng)計(jì)樣本。并測試它們是否遵從了規(guī)定的程序。

  C.分析性復(fù)核賒銷趨勢和壞賬的關(guān)系。   D.復(fù)核用于定期計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡的程序。

  本題正確答案B

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