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會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)內(nèi)賬的秘密

時(shí)間:2024-10-23 14:51:51 會(huì)計(jì)實(shí)賬 我要投稿
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會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)內(nèi)賬的秘密

  做內(nèi)賬與外賬應(yīng)該注意哪些方面呢?還有‚如果我有些單據(jù)拿到外賬做了‚那內(nèi)賬還要不要做呢?如果是內(nèi)賬也要做進(jìn)去的話‚那不是沒有原始憑證了嗎?那么內(nèi)賬要怎么做呢?下面一起來看看吧!

會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)內(nèi)賬的秘密

  內(nèi)賬當(dāng)然要做不然怎么叫經(jīng)濟(jì)的真實(shí)反應(yīng)呢?

  1 復(fù)印原始憑證(這種最省事,但成本比較高)

  2 用原始憑證貼簽寫明摘要事項(xiàng),再多一句“原始憑證見外賬X年X月第X本憑證,記字X號(hào)”就可以了 、

  公司有時(shí)候購買一些材料沒發(fā)票‚我們就做在內(nèi)賬上‚外賬不反映‚倉庫的外賬也不反映‚車間領(lǐng)用后要計(jì)算成本‚也只在內(nèi)賬上反映‚外賬不計(jì)入這部分成‚這樣做對(duì)嗎?這樣不是成本少了‚稅要多交??請(qǐng)大伙說說意見‚怎樣才能使二者的成本接近‚

  沒有發(fā)票是無法計(jì)入成本的,因此,會(huì)造成利潤虛高,而多繳納所得稅,解決問題,一種出售時(shí)也不開發(fā)票,另一種取得相應(yīng)發(fā)票或用其他可作帳的發(fā)票沖。

  沒有發(fā)票的大部分的是一些輔料‚而客戶一般是要發(fā)票的‚所以出售時(shí)不開票在我們公司還不大行‚我想你的第二種方法比較適應(yīng)我們還想問一下‚如果出售產(chǎn)品時(shí)沒開票‚那外賬上的成本不能結(jié)轉(zhuǎn)‚產(chǎn)品會(huì)一直留在賬上‚這樣賬實(shí)不符‚擔(dān)心稅務(wù)局會(huì)查到‚該怎么辦呢?

  你可以先把那批材料做暫估入帳‚然后再去買發(fā)票‚普通發(fā)票也可以是生產(chǎn)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)?

  生產(chǎn)企業(yè):下次生產(chǎn)同樣產(chǎn)品時(shí),入庫數(shù)量少寫這些不開發(fā)票的產(chǎn)品,增加單位成本,減少數(shù)量,如對(duì)產(chǎn)品成本影響較大,則可以在采購原料時(shí),就少開票。不過,這樣容易對(duì)企業(yè)的倉庫帳產(chǎn)生混亂,因此,不開票的產(chǎn)品,同樣報(bào)稅不會(huì)產(chǎn)生以上問題。

  我說的是我們購入材料或費(fèi)用支出時(shí)‚經(jīng)常有好多沒發(fā)票‚所以‚我賬上的現(xiàn)金就漲了‚就太多了‚我有點(diǎn)吃不消啊‚現(xiàn)金四十萬‚有點(diǎn)太多了吧‚大家?guī)臀肄D(zhuǎn)移一下現(xiàn)金吧‚謝謝了

  我的公司是搞室內(nèi)裝飾、設(shè)計(jì)的,也是存在這樣的問題!購入材料或費(fèi)用支出,經(jīng)常有好多沒發(fā)票。幾年下來,現(xiàn)在賬面現(xiàn)金余額已經(jīng)達(dá)到了100多萬了!!!

  外帳 未入帳收入-未入帳費(fèi)用=內(nèi)帳

  內(nèi)賬有兩種記法:

  一是流水賬‚所有收支都按順序記清楚‚并隨時(shí)可以結(jié)出余額;

  二是按照正規(guī)的記賬方法從憑證到賬簿甚至報(bào)表‚但只是原始單據(jù)可以有各種實(shí)際發(fā)生的白條‚全部真實(shí)地反映到內(nèi)賬上去‚但這樣到月末時(shí)會(huì)和外賬的原始單據(jù)使用發(fā)生矛盾‚所以月末外賬需要使用合法原始票據(jù)時(shí)‚需要在內(nèi)賬的記賬憑證摘要欄寫明該憑證用于外賬哪張記賬憑證號(hào)了‚以備查找.

  我這里有兩盤賬,內(nèi)外賬,如果內(nèi)賬幫外賬付貨款,有什么好的方法,內(nèi)賬有自己的銀行賬戶,外賬也是。可以作借款處理,把款項(xiàng)用現(xiàn)金的方式存入外賬的開戶銀行,再匯出作貨款。但是分錄怎樣寫啊從其他應(yīng)收或其他應(yīng)付科目走.最好掛私人名.

  外賬借銀行存款 貸 其它應(yīng)付款XX

  內(nèi)賬借銀行存款(外賬戶) 貸銀行存款(內(nèi)賬戶)

  以上內(nèi)賬不對(duì)外時(shí)

  我一直在做內(nèi)賬很長(zhǎng)時(shí)間了,不知和外賬有什么區(qū)別?

  我這里只記每月費(fèi)用、應(yīng)收、應(yīng)付、入庫、出庫。沒有固定資產(chǎn)、沒有折舊,我也不知道會(huì)計(jì)是怎么算的,也沒聽說會(huì)計(jì)核過固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)從來不讓我看外賬,我只見過稅單,能知道是怎么報(bào)稅的,可我是小規(guī)模納稅人也學(xué)不到更多的內(nèi)容。請(qǐng)問大家一開始是從出納、做內(nèi)賬鍛煉出來的嗎? 因?yàn)閮?nèi)賬是內(nèi)部管理的,所以所有單據(jù)都要做外長(zhǎng)是應(yīng)付稅務(wù)局一類的,賬是“做”出來的,可以選擇單據(jù)和制單據(jù)很多做兩套賬的是做內(nèi)賬顧不了外賬,做外賬顧不了內(nèi)賬可以告訴你一個(gè)很簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)內(nèi)外賬方法:先做外賬,外賬憑證打兩份,其中一份做內(nèi)賬附件,這樣查內(nèi)賬就很容易找到原始憑證

  外帳一般是往稅局報(bào)的帳‚只要走發(fā)票的都要做到帳里面. 內(nèi)帳一般是老板的私人帳戶(如各種銀行卡)‚也要有銀行帳本和現(xiàn)金帳本.記錄各個(gè)銀行的收入和支出.摘要那還要寫明款的來由.月底如需要還要向老板出一張資金狀況表.以顯示該公司的現(xiàn)金狀況‚讓老板合理的支配. 該帳一般由出納做‚會(huì)計(jì)只做外帳就可以了‚可以監(jiān)督一下.

  我是一名新手‚在一家經(jīng)銷服裝、化妝品公司做內(nèi)帳‚在帳務(wù)處理過程中不需要做稅收這部分‚處此之外‚其他的我都要入帳。那我在計(jì)算該公司的成本及利潤時(shí)應(yīng)該如何處理呢?帳務(wù)處理中從銀行中交付的增殖稅該放入那個(gè)科目呢?

  沒有分別的是內(nèi)帳和外帳的帳務(wù)處理方法是相同的,都是按會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)去處理。

  有分別的是在于避稅,內(nèi)帳是按含稅價(jià)核算的,外帳核算的是不含稅價(jià)。

  內(nèi)帳核算的應(yīng)交稅金在主營業(yè)務(wù)稅金及附加中列入。

  內(nèi)賬中從銀行中交付的增值稅及其他稅都可以在管理費(fèi)用科目下設(shè)稅金及附加進(jìn)行核算。不用計(jì)提,每月交多少就直接做。其他內(nèi)賬和外賬的賬務(wù)處理方法是一樣的。

  我公司是汽車銷售的,客戶買一輛車票面金額80000,實(shí)際收取他也是80000元,但我們拿出其中的2000給介結(jié)這筆生意的那人,這其中的差價(jià)該做什么處理?分錄又該如何呢?在些先謝謝各位高手的指教了

  我提議,那2000元做內(nèi)賬吧,不要在外賬反應(yīng)就行,免得麻煩。

  做現(xiàn)金折扣是需要銷售合同上注明的,建議:支付2000元時(shí)候,補(bǔ)作一筆借款單掛個(gè)人往來,然后只有拿其他發(fā)票報(bào)銷沖帳了,這部分沒有什么好辦法。

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