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材料會計做賬流程及技巧
材料的入出存對公司生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)起著決定性的作用。材料是生產(chǎn)產(chǎn)品的基礎(chǔ),產(chǎn)成品的材料成本占總成本的70%左右,所以材料也是公司內(nèi)部控制最重要的一個會計要素。在財務(wù)部,材料會計核算與監(jiān)督是不可缺少的崗位。下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于材料會計做賬流程及技巧的知識,歡迎閱讀。
材料入庫的管理
根據(jù)企業(yè)資源計劃(ERP)管理規(guī)定,供應(yīng)商根據(jù)采購部門下達(dá)的要貨計劃把材料送到公司,先由質(zhì)保部進(jìn)行檢驗出具驗收合格單,再到原材料庫房辦理入庫手續(xù),由原材料庫房統(tǒng)計員每天整理入庫單據(jù)并在每張單據(jù)后附上質(zhì)檢合格單交財務(wù)部材料會計。材料會計接收單據(jù)后要審核入庫單是否都有質(zhì)檢合格單,降價讓步接收的是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字,每個入庫單是否都有采購訂單,無采購訂單的退回。
材料會計接收供應(yīng)商開據(jù)的增值稅發(fā)票,要求供應(yīng)商開據(jù)的增值稅票后附公司入庫單據(jù)以便于對應(yīng)批次入庫上賬。接收發(fā)票后核對發(fā)票數(shù)量是否與入庫單一致,核對開票價格與協(xié)議是否相符,不符的及時與供應(yīng)商溝通退回重開,核對無誤的增值稅票按要求上賬,會計分錄如下:
借:原材料——**材料
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項稅)
貸:應(yīng)付賬款——材料款
如果接收供應(yīng)商紅票,沖減材料庫存及應(yīng)付款,會計分錄如下:
借:原材料——**材料(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項稅)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——材料款(紅字)
接收材料運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅前金額分配到材料成本時:
借:原材料——**材料
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項稅)
貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款——材料款
材料出庫的管理
車間生產(chǎn)領(lǐng)料單根據(jù)生產(chǎn)訂單按物料清單(BOM)展開生成,單據(jù)要由車間領(lǐng)用人及庫房保管員兩人簽字,少一方簽字視為無效單據(jù),避免造成虛假數(shù)據(jù)影響產(chǎn)品成本核算,材料會計審核無問題后轉(zhuǎn)交成本會計。
每月最后一天對原材料庫房及車間直送工位庫進(jìn)行抽查盤點,且抽盤量不能低于總量的30%。每個季度做到大盤一次,盤點后由庫房做盤點表且分析原因,上報總經(jīng)理簽批后交財務(wù)部做賬務(wù)處理,會計分錄如下:
盤盈時:
借:原材料
貸:營業(yè)外收入
盤虧時:
借:營業(yè)外支出(或其他應(yīng)收款)
貸:原材料
如果當(dāng)月盤盈盤虧原因沒有查清楚,材料會計通過待處理財務(wù)損溢科目處理。由采購部編制付款計劃交財務(wù)部材料會計,根據(jù)應(yīng)付款余額及付款周期審核確認(rèn)后交財務(wù)部長,根據(jù)當(dāng)月資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況審核簽字,交總經(jīng)理簽批生效。材料會計根據(jù)生效的付款計劃制作憑證交財務(wù)出納付款,會計分錄如下:
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付票據(jù)
有的公司沒有設(shè)置應(yīng)付票據(jù)科目,通過應(yīng)收票據(jù)科目也是可以的。
供應(yīng)商領(lǐng)用材料時會計分錄如下:
借:委外加工材料
貸:原材料
加工產(chǎn)品入庫時供應(yīng)商開據(jù)產(chǎn)品加工費(fèi)發(fā)票,會計分錄如下:
借:庫存商品——半成品
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項稅)
貸:應(yīng)付賬款——委外加工費(fèi)
另外,有的公司沒有單獨(dú)設(shè)置委外加工材料科目,而是在應(yīng)付賬款下設(shè)置了委外加工材料這一明細(xì)科目。這樣就減少了委外加工材料科目下逐一設(shè)置各供應(yīng)商明細(xì)的問題。也有公司委外加工月末結(jié)賬時先把委外的單據(jù)審核結(jié)賬完畢,委外結(jié)賬時先結(jié)委外材料出庫單,再結(jié)委外入庫單。
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